|
|||||||||
關于印發(fā)《常州市政府采購評審工作暫行規(guī)則》的通知 常財規(guī)〔2010〕4號 |
|||||||||
關于印發(fā)《常州市政府采購評審工作 暫行規(guī)則》的通知 各轄市(區(qū))財政局、市各采購代理機構(gòu)、各部門集中采購機構(gòu): 為了保證政府采購評審的公平、公正,規(guī)范政府采購評審行為,維護政府采購活動當事人的合法權(quán)益,我市依照《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購評審專家管理辦法》等法律法規(guī),結(jié)合常州實際,制定印發(fā)《常州市政府采購評審工作暫行規(guī)則》,請遵照執(zhí)行。 附件:《常州市政府采購評審工作暫行規(guī)則》 二○一○年十月十八日
附件: 常州市政府采購評審工作暫行規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為了保證政府采購評審的公平、公正,規(guī)范政府采購評審行為,維護政府采購活動當事人的合法權(quán)益,依照《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購評審專家管理辦法》等法律法規(guī),結(jié)合常州實際,制定本規(guī)則。 第二條 常州市采購代理機構(gòu)或采購人(以下統(tǒng)稱“招標采購單位”)組織評審專家組成評標委員會、談判小組、詢價小組(以下統(tǒng)稱“評審小組”)按照招標文件、談判文件、詢價文件(以下統(tǒng)稱“采購文件”)進行評標、談判、詢標工作(以下統(tǒng)稱“評審工作”)時,適用本規(guī)則。 第三條 評審工作依法進行,任何單位和個人不得非法干預或者影響評審過程和結(jié)果。 第四條 財政部門負責對政府采購評審工作及其當事人的監(jiān)督管理。 其他有關部門依法履行對評審活動的監(jiān)督管理職責。 第二章 評審職責 第五條 招標采購單位負責組織評審活動。委托采購代理機構(gòu)采購的項目,由采購代理機構(gòu)負責組織評審活動;采購人自行組織采購的項目,由采購人負責組織評審活動。 招標采購單位發(fā)現(xiàn)評審工作不符合規(guī)定,應當提請評審小組及時糾正。 第六條 具體評審工作由招標采購單位依法組建的評審小組負責,評審小組由評審專家和采購人代表組成,其中評審專家不得少于成員總數(shù)的三分之二,采購人原則上可委托一名代表參加。評審小組成員人數(shù)應當符合法律、法規(guī)相關規(guī)定。 評審小組獨立履行下列職責: (一)審查投標供應商是否具備投標資格; (二)審查投標文件是否符合采購文件的要求,并作出評價; (三)要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清; (四)對投標文件進行商務和技術評估,綜合比較與評價; (五)編寫評審報告,推薦中標(成交)候選供應商名單,或者受招標采購單位委托按照事先確定的辦法直接確定中標(成交)供應商; (六)向招標采購單位或者有關監(jiān)督部門報告非法干預評審工作的行為。 第七條 評審小組設主評審人員一名,主評審人員應為以專家身份參與評審活動的評審小組成員,在評審工作開始前,由評審小組成員推舉產(chǎn)生或者由招標采購單位確定。采購人代表不得擔任主評審人員職務。主評審人員組織評審工作,與評審小組的其他成員有同等的表決權(quán)。 第八條 評審小組成員在政府采購活動中享有以下權(quán)利: (一)對政府采購制度及相關情況的知情權(quán); (二)對供應商所供貨物、工程和服務質(zhì)量的評審權(quán); (三)推薦中標或成交候選供應商的表決權(quán); (四)按規(guī)定獲得相應的評審勞務報酬; (五)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。 第九條 評審小組成員在政府采購活動中承擔以下義務: (一)為政府采購提供真實、可靠的評審意見; (二)嚴格遵守政府采購評審工作紀律; (三)發(fā)現(xiàn)供應商在政府采購活動中有不正當競爭或惡意串通等違規(guī)行為,及時向招標采購單位或財政部門報告并加以制止; (四)及時解答招標采購單位對政府采購評審工作中有關問題的咨詢或質(zhì)疑; (五)配合財政部門處理供應商的投訴等事宜; (六)當工作單位、技術職稱聘任資格、通訊聯(lián)絡方式等發(fā)生變化時,及時告知當?shù)刎斦块T; (七)積極參加必要的學習培訓; (八)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務。 第十條評審小組成員在評審工作中不受任何采購人、采購代理機構(gòu)、供應商、監(jiān)管部門或其他機構(gòu)的干擾,客觀、公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,對所提出的評審意見承擔個人責任。禁止出現(xiàn)下列行為: (一)發(fā)表影響評審公正性的言論; (二)征詢采購人的傾向性意見; (三)不按采購文件規(guī)定的評審標準和方法進行評審。 如出現(xiàn)上述行為,招標采購單位應及時制止,如不聽勸告,招標采購單位有權(quán)暫停評審,該評審人員的該項評審工作無效,待更換評審人員后繼續(xù)評審。 第十一條評審小組成員嚴格遵守政府采購評審工作紀律具體包括: (一)按時參加政府采購項目的評審工作。遇特殊情況不能按時參加評審時,應及時告知邀請單位,不得私下轉(zhuǎn)托他人參加。在評審工作中,不得擅離職守或中途終止評審,影響評審程序正常進行。 評審人員擅離職守、中途終止評審的,該評審人員評審結(jié)論無效,暫停評審,待更換評審人員后繼續(xù)評審。 (二)回避與本人存在利害關系的評審工作。 評審專家不得參加與自己有利害關系的政府采購項目的評審工作。對與自己有利害關系的評審項目,如受到邀請,應主動提出回避。財政部門、招標采購單位可要求該評審專家回避,供應商認為評審專家與其他供應商有利害關系的,也可以向招標采購單位提出回避申請。有利害關系主要是指: 1、本人三年內(nèi)曾在參加該采購項目的供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問; 2、配偶或直系親屬在參加該采購項目的供應商中任職或擔任顧問; 3、與參加該采購項目的供應商發(fā)生過法律糾紛的; 4、曾經(jīng)參加過該采購項目的采購文件征詢工作的; 5、其他可能影響公正評審的情況。 (三)不得向外界泄露評審情況及供應商的商業(yè)秘密;不得將評審記錄帶離評審室,招標采購單位發(fā)現(xiàn)該行為,應及時制止,收繳評審記錄。 (四)不得私下接觸采購項目供應商,不得收受參加本項目供應商、其他利害關系人的財物或者其他不正當利益。 第十二條 財政部門、招標采購單位的有關工作人員應對評審專家的私人情況予以保密。 第三章 評審準備 第十三條 招標采購單位負責通知評審小組成員參加評審工作,負責安排評審場所,核實進入評審室的有關人員身份,告知評審紀律,提供評審用的采購文件、評審表格、記錄單、計算工具等,維持好評審會場紀律。 評審人員受邀請后不能參加評審工作的,招標采購單位應及時按規(guī)定程序,更換評審人員。 招標采購單位應當采取必要措施,保證評審工作在嚴格保密的情況下進行,評審期間評審小組成員不得與外界發(fā)生聯(lián)系。 第十四條 評審小組成員應當認真研究采購文件,了解和熟悉以下內(nèi)容: (一)采購的目標; (二)采購項目的范圍和性質(zhì); (三)采購文件中規(guī)定的主要技術要求、標準和商務條款; (四)采購文件規(guī)定的評審標準、評審方法和在評審過程中考慮的相關因素。 第十五條 招標采購單位應當向評審小組提供評審所需的主要信息和數(shù)據(jù)。 招標采購單位可以在評審活動開始前,對采購文件進行解讀,如果招標采購單位認為必要,也可以由采購人代表介紹項目情況,但不得進行任何有傾向性、誤導性的解釋或說明。 第十六條評審小組應當根據(jù)采購文件規(guī)定的評審標準和方法,對投標文件進行系統(tǒng)地評審和比較。采購文件中沒有規(guī)定的標準和方法不得作為評審的依據(jù)。 第四章公開招標、邀請招標 第十七條初步評審 資格性檢查。評審小組依據(jù)法律法規(guī)和采購文件的規(guī)定,對通過密封檢查的投標文件中的資格證明、投標保證金等進行審查,以確定投標供應商是否具備投標資格,并作好記錄。 符合性檢查。評審小組依據(jù)采購文件的規(guī)定,從投標文件的有效性、完整性和對采購文件的響應程度進行審查,以確定是否對采購文件的所有實質(zhì)性要求作出響應,審查并逐項列出投標文件的響應情況。 第十八條 投標文件屬下列情況之一的,評審小組應當在資格性、符合性檢查時通知供應商,按照無效投標處理: (一)未按照采購文件規(guī)定要求密封、簽署、蓋章的; (二) 未通過資格性檢查的; (三)未通過符合性檢查的; (四)法律、法規(guī)和采購文件中規(guī)定的其他無效投標情形的。 第十九條 在招標采購中,出現(xiàn)下列情形之一的,評審小組應予廢標,并將廢標理由通知所有投標供應商: (一)符合專業(yè)條件的供應商或者對采購文件作實質(zhì)響應的供應商不足三家的; (二)出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的; (三)供應商的報價均超過了采購預算,采購人不能支付的; (四)因重大變故,采購任務取消的。 (五)法律、法規(guī)和采購文件中規(guī)定的其他廢標情形的。 第二十條 評審小組對資格性、符合性檢查有不同意見時,經(jīng)主評審人員溝通、協(xié)調(diào)后,仍不能形成統(tǒng)一意見的,實行少數(shù)服從多數(shù)的原則,并作出書面說明。 第二十一條詳細評審。經(jīng)初步評審合格的投標文件,評審小組應當根據(jù)采購文件確定的評審標準和方法,獨立作進一步評審、比較。 第二十二條 評審小組對評審標準理解有差異時,由主評審人員統(tǒng)一評審口徑。評審小組對有關評審因素計分進行量化時,應當將量化指標建立在同一基礎或者同一標準上,使各投標文件具有可比性。 第二十三條 對投標文件中含義不明確、同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容,評審小組可以書面形式(應當由評審小組專家簽字)要求供應商在規(guī)定時限內(nèi)作出必要的澄清、說明或者補正。供應商的澄清、說明或者補正應以書面形式,由其授權(quán)的代表簽字,并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。 第二十四條 在招標采購過程中不得與供應商進行協(xié)商談判。評審小組根據(jù)下列評審辦法進行評審: (一)最低評標價法,評審小組應當根據(jù)采購文件規(guī)定,在全部滿足采購文件實質(zhì)性要求前提下,依據(jù)統(tǒng)一的價格要素評定最低報價,以提出最低報價的投標人作為中標候選供應商或者中標供應商。 根據(jù)最低評標價法完成詳細評審后,評審小組應當擬定比較表,連同書面評審報告提交招標采購單位。比較表應當載明投標人的投標報價、統(tǒng)一價格要素評定的報價和說明以及經(jīng)評審的最終投標價。 (二)綜合評分法,評審小組在投標文件最大限度地滿足采購文件中實質(zhì)性要求前提下,按照采購文件中規(guī)定的評審小組評分部分各項因素,獨立對每個有效投標人的投標文件進行評審。對單個供應商的評分偏離評審小組平均分值±8%時,該評審人員需作出書面說明。對偏離超過平均分值±8%的評分,匯總分值時不予采用。如上述正偏離、負偏離分別出現(xiàn)2個以上的,只對偏離最大的評分,匯總分值時不予采用。 第五章競爭性談判 第二十五條 研讀談判文件。談判小組在談判開始前,應了解采購目標和范圍、談判規(guī)則、成交標準等。 第二十六條初步評審。談判小組對遞交的各談判文件進行資格性檢查和符合性檢查,并作出評價,確定進入談判階段的供應商名單。 第二十七條制定談判方案。談判小組討論確定談判方案。 談判方案包括角色分工、談判議題、談判策略等。 第二十八條組織談判。談判小組按照談判方案,所有成員集中與單一供應商分別進行談判,每個參與談判的供應商都應有同等的談判機會。每輪談判結(jié)束后,談判小組應當要求所有參加談判的供應商進行密封報價。 談判過程中,談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動時,談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。 oud合性檢查記錄表》組提供評審所需的重評審小組成員,在評審活第二十九條確定成交供應商。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。 第六章詢價 第三十條 研讀詢價文件。詢價小組在評審開始前,應了解采購目標和范圍、成交標準等。 第三十一條初步評審。詢價小組對遞交的各報價文件進行資格性檢查和符合性檢查,并作出評價,確定進入評審的供應商名單。 第三十二條比較價格。詢價小組比較各供應商的報價。供應商只能一次報出不得更改的價格。詢價小組不得同某一供應商就其報價進行談判。 第三十三條確定成交供應商。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。 第七章單一來源 第三十四條 初步評審。談判小組對談判文件進行資格性檢查和符合性檢查,并作出評價。 第三十五條制定談判方案。談判小組討論確定談判方案。 談判方案包括角色分工、談判議題、談判策略等。 第三十六條談判。談判小組應遵循法律規(guī)定的原則,在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎上與供應商談判,確定合同條款。 第八章評審記錄 第三十七條 評審小組與供應商之間的詢問、澄清記錄均應作相關記錄,并應載明包括項目名稱、編號、標段、評審人員所提問題、供應商回答內(nèi)容、記錄人簽字、評審小組成員簽字等內(nèi)容。由主評審人員指定評審小組專人記錄,并交由供應商簽字認可。 談判記錄應載明包括項目名稱、編號、標段、談判輪次、談判報價、承諾說明、供應商簽字、評審小組成員簽字等內(nèi)容。每一輪談判都要形成書面記錄。 第三十八條 評審打分記錄有修改的,在修改處簽字確認。評審人員應保持打分記錄整潔。 第三十九條 招標采購單位負責復核評審小組成員評分,具體包括以下內(nèi)容: (一)各評審人員評分表中每一評分因素分值是否在規(guī)定區(qū)值內(nèi); (二)客觀分值有無明顯偏差; (三)各評審人員匯總分值是否正確; (四)評審記錄單內(nèi)容是否填寫齊全; (五)招標采購單位認為其他應復核的內(nèi)容。 復核后發(fā)現(xiàn)需修正情況的,招標采購單位向評審人員提出修正意見,由評審人員對評審內(nèi)容進行修正,保留原評審內(nèi)容,并在修正處簽字確認。 第九章 評審報告 第四十條 評審小組完成評審后,應當向招標采購單位提出書面評審報告。評審報告是評審小組根據(jù)全體評審成員簽字的原始評審記錄和評審結(jié)果編寫的報告,其主要內(nèi)容包括: (一)基本情況和數(shù)據(jù)表; (二)開標、談判記錄和評審情況及說明,包括投標無效供應商名單及原因; (三)廢標情況說明; (四)經(jīng)評審的價格或者評分比較一覽表; (五)供應商排序表; 1、采用最低評標價法的,按投標報價由低到高順序排列。投標報價相同的,按技術指標優(yōu)劣順序排列。 2、采用綜合評分法的,按評審后得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標報價由低到高順序排列。得分且投標報價相同的,按技術指標優(yōu)劣順序排列。 (六)評審結(jié)果和授標建議; (七)澄清、說明、補正事項紀要。 第四十一條 評審報告由評審小組成員簽字。少數(shù)評審小組成員對評審結(jié)論有異議的,應另附情況說明并簽字,但不應影響評審結(jié)論。評審小組應當對此作出書面說明。 第四十二條 評審小組向招標采購單位提交書面評審報告后,評審工作結(jié)束。評審過程中使用的文件、表格以及其他資料應當當場歸還招標采購單位。 第四十三條 評審結(jié)束后,招標采購單位支付評審小組專家成員評審費用。 第四十四條 招標采購單位負責對評審小組專家成員的評審情況進行記錄、評價和反饋。評價辦法另行制定。 第四十五條 評審小組成員出現(xiàn)違法、違紀、違規(guī)等行為,按照有關法律、法規(guī)處理。 第十章 附則 第四十六條 本規(guī)則由常州市財政局負責解釋。 第四十七條 本規(guī)則自2010年11月18日起施行。國家、省如有新的辦法出臺,按新規(guī)定執(zhí)行。 |