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        信息名稱:2008年度工作總結
        索 引 號:01410963x/2009-00055
        主題分類:文秘工作 體裁分類:其他 組配分類:其他 市財政局:規(guī)劃計劃總結
        文件編號:
        產(chǎn)生日期:2008-12-31
        發(fā)布機構:財政局
        發(fā)布日期:2009-03-30
        廢止日期:
        內(nèi)容概述:常州市財政局2008年度工作總結
        2008年度工作總結

         

        2008年,在市委、市政府的正確領導下,全市各級各部門認真貫徹落實科學發(fā)展觀,圍繞又好又快發(fā)展,迎難而上,團結拼搏,銳意進取,全面推進“五個更加”和“五大建設”目標任務,全市經(jīng)濟、社會繼續(xù)保持快速、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢。在此基礎上,財政預算執(zhí)行情況良好。

        市十四屆人大一次會議審議通過的2008年全市地方財政一般預算收入預算為1865200萬元,全年同口徑(以下同)一般預算收入完成1851888萬元,完成預算的99.29%,同比增長17.16%,增收271200萬元。其中:市區(qū)地方財政一般預算收入預算為1540400萬元,全年完成1527880萬元,完成預算的99.19%,同比增長17.05%,增收222515萬元。市本級一般預算收入完成243454萬元,完成預算的96.67%,同比增長6.66%,增收15203萬元。

        在全市地方財政一般預算收入構成中,增值稅完成357989萬元,增長16.25%;營業(yè)稅完成400677萬元,增長9.17%;企業(yè)所得稅完成241313萬元,增長23.97%;個人所得稅完成86595萬元,增長10.46%;契稅完成153358萬元,增長3.18%。

        市十四屆人大一次會議通過的2008年全市財政一般預算支出預算1615026萬元,其中:市本級一般預算支出預算650753萬元。由于上年結轉、省下達專項經(jīng)費、追加預算等因素,全市財政一般預算支出預算調(diào)整為1934757萬元,其中:市本級一般預算支出預算調(diào)整為656155萬元。全年全市財政一般預算支出完成1837852萬元,完成調(diào)整后預算的94.99%,同比增長18.85%,增支291485萬元。其中:市本級一般預算支出完成600609萬元,完成調(diào)整后預算的91.53%,同比增長24.8%,增支119350萬元。

        全市財政一般預算收入加上預計上級補助收入、上年結余收入、調(diào)入資金,減去一般預算支出、預計上解上級支出等收支相抵后,2008年全市財政均可實現(xiàn)收支平衡。市本級財政年終累計結余62000萬元,其中:專項結轉55546萬元,凈結余6454萬元。

        2008年,各級財政部門堅決貫徹落實市委、市政府的重大決策部署,圍繞“經(jīng)濟、民生、環(huán)境”方面重點突破的30項工作,始終突出科學發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展,充分發(fā)揮公共財政職能作用,扎實推進各項財政工作。

        (一)落實扶持政策,全力推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級

        貫徹落實市委、市政府支持經(jīng)濟發(fā)展的各項政策,積極發(fā)揮財政政策在優(yōu)化結構、推進科技創(chuàng)新、幫助企業(yè)攻堅克難等方面的導向作用,促進全市經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。一是鼓勵企業(yè)用足用好財稅政策。按政策減免各種稅收達124.13億元,比上年增加10.13億元。辦理出口退稅56.5億元,比上年增加4.5億元。二是發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用。市本級財政安排5.36億元、爭取中央、省補助4.5億元,扶持和培育五大支柱產(chǎn)業(yè),提升核心競爭力;支持科技成果轉化、科技研發(fā)創(chuàng)新、公共科技平臺建設;支持民營及中小企業(yè)發(fā)展;引導高新產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。三是支持和促進擔保機構做大做強,鼓勵擔保機構為中小創(chuàng)新型企業(yè)和高新技術項目提供擔保。兌現(xiàn)鼓勵擔保機構做強做大獎勵2511萬元四是設立創(chuàng)業(yè)投資引導基金,引導民營資本和外商資本開展專業(yè)化創(chuàng)業(yè)投資。支持金融創(chuàng)新,對金融機構發(fā)放科技貸款和小企業(yè)貸款給予財政補貼。五是清理涉企收費,減輕企業(yè)負擔。取消和停止了市級行政事業(yè)單位及駐常省屬單位101項收費,企業(yè)一年減負4.7億元。

        (二)強化收入征管,繼續(xù)保持財政收入穩(wěn)定增長

        繼續(xù)堅持依法征稅,堅決不收過頭稅的原則,全力以赴抓好收入征管。落實征管目標責任,強化收入征管考核,調(diào)動各征收部門組織收入的積極性。充分利用財稅庫行聯(lián)網(wǎng)信息平臺,加強信息溝通,分析掌握征管形勢和經(jīng)濟運行情況,確保財政收入均衡入庫。加強主體稅種的征管,強化對增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和重點企業(yè)稅源監(jiān)控,有效防止了收入流失。加強國有資本經(jīng)營收益征收,完善非稅收入管理,努力挖掘非稅收入增收潛力,促進了財政收入的穩(wěn)定增長。

        (三)優(yōu)化支出結構,有力保障惠民政策落到實處

        加大對社會保障支持力度。全市社會保障和就業(yè)支出15.78億元,其中,市本級支出6.5億元。認真落實就業(yè)和再就業(yè)的各項扶持政策,積極幫助困難群眾就業(yè)。提高城鄉(xiāng)低保標準,建立物價補貼機制,健全困難群體救助體系

        支持實施衛(wèi)生惠民工程。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出9.61億元,其中,市本級支出3.95億元。支持社區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,全面提升社區(qū)衛(wèi)生服務功能。推進市、區(qū)醫(yī)療資源整合,優(yōu)化醫(yī)療機構布局,解決群眾“看病難,看病貴”的問題。提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助標準和農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。將中小學生、兒童和非從業(yè)居民納入醫(yī)保,實現(xiàn)城鎮(zhèn)醫(yī)療保險全覆蓋。

        支持教育事業(yè)發(fā)展。全市財政教育支出44.92億元,其中:市本級支出13.14億元。完善義務教育經(jīng)費保障機制,鞏固城鄉(xiāng)免費義務教育制度,完成農(nóng)村義務教育階段學校債務化解工作,落實普通高中政府助學金政策,實施農(nóng)村教育培訓工程。

        加大對群眾文化、體育設施建設的保障力度。全市文體支出6.01億元,其中:市本級支出3.7億元。支持紀念館、博物館等文化設施免費開放。支持農(nóng)村文化建設工程的實施。支持體育中心及群眾健身場館建設,支持舉辦市第十三屆運動會暨第六屆全民健身節(jié)。

        支持生態(tài)建設和環(huán)境保護。市本級財政安排城鄉(xiāng)十大綠化工程建設資金1.3億元,安排環(huán)境保護和節(jié)能減排專項資金7125萬元。加大水環(huán)境治理,全年共投入財政性資金8.4億元。

        支持實施“公交優(yōu)先”戰(zhàn)略,安排3.8億元專項資金,用于公交公司車輛更新及低票價虧損補貼,改善居民出行條件。

        積極籌措住房保障資金,撥付住房保障資金1.1億元,支持經(jīng)濟適用房和廉租房建設,解決低收入家庭住房困難。

        認真保障各項應急處置。制訂突發(fā)公共事件財政應急預案。各級財政安排冰凍雪災重建資金2723萬元,支持恢復生產(chǎn)。撥付抗震救災資金1.01元,支持5.12汶川大地震抗震救災和災后重建。籌集并撥付資金294萬元,支持“三鹿”奶粉事件發(fā)生后醫(yī)療機構對嬰兒的免費檢查和治療。

        四)關注“三農(nóng)”問題,切實加大財政支農(nóng)工作力度

        各級財政部門高度重視“三農(nóng)”工作,加大“三農(nóng)”投入。全市各級財政支農(nóng)支出13.87億元,比上年增長29.4%,比財政一般預算增幅高10.56個百分點。其中,市本級支農(nóng)支出1.47億元,比上年增長35.44%。財政支農(nóng)資金在安排上突出對高效農(nóng)業(yè)、規(guī)模農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)、科技農(nóng)業(yè)等的扶持,突出對農(nóng)民培訓工程、農(nóng)村環(huán)境整治工程等新農(nóng)村五件實事的推進。

        做好糧食直補資金發(fā)放工作,全市發(fā)放水稻直補資金2653萬元,發(fā)放農(nóng)資綜合補貼1.35億元,受補農(nóng)戶52萬多戶,戶均受益超300元。安排農(nóng)業(yè)保險補助資金550萬元,對主要農(nóng)作物品種、能繁母豬實行農(nóng)業(yè)保險。

        (五)推進財政改革,不斷完善公共財政制度體系

        深化完善部門預算改革。擴充基礎信息的填報項目和內(nèi)容,完善基本信息庫。研究制訂科學的定員定額標準,編準編實基本支出預算。規(guī)范單位項目申報管理,從嚴審核項目支出預算。

        深化國庫管理制度改革。推進市級公務卡結算方式改革,開發(fā)公務卡結算系統(tǒng),建立預算單位公務卡消費信息查詢系統(tǒng)。建立財政國庫動態(tài)監(jiān)控體系,確保財政資金支付的安全。推進縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中收付改革。

        深化完善政府非稅收入管理改革。開發(fā)政府非稅收入數(shù)據(jù)庫,修改完善非稅收入收繳管理系統(tǒng)軟件,實現(xiàn)了政府非稅收入收繳與國庫集中支付的有機銜接。調(diào)整市級單位非稅收入統(tǒng)籌比例,增強了政府調(diào)控能力

        深化政府采購改革。完善省市聯(lián)動協(xié)議供貨制度,繼續(xù)推進部分辦公設施設備“統(tǒng)一標準、集中采購、實物配發(fā)”工作。實施節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購傾斜政策,支持企業(yè)自主創(chuàng)新。推進市政府重大建設項目政府采購工作。開展政府采購專項檢查。推進網(wǎng)上采購,加強采購過程監(jiān)管,不斷提高政府采購透明度和效能。全市共完成采購33.67億元,增長5.26%,比預算價節(jié)約3.5億元,節(jié)約率達9.41%

        穩(wěn)步實施財政支出績效評價工作。制訂《常州市財政支出績效評價工作辦法》,啟動服務業(yè)引導專項資金績效評價工作,完成旅游財政支出績效評價試點。

        (六)加強監(jiān)督管理,努力提升財政管理績效

        加強市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借和經(jīng)營性資產(chǎn)管理,規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置。開展黨政機關事業(yè)單位公有房屋、土地使用情況的清理。

        積極穩(wěn)妥做好規(guī)范公務員津貼補貼改革工作。配合相關部門測算在職公務員、離退休人員津補貼水平,統(tǒng)籌兼顧市級全額撥款事業(yè)單位及相關人員的待遇,推進公務員津補貼改革方案實施。

        認真落實壓減公用經(jīng)費預算5%用于災區(qū)抗震救災,嚴格執(zhí)行支出預算,從嚴控制行政經(jīng)費開支。開展全市彩票發(fā)行銷售及財務管理、行政事業(yè)單位財政預算指標結余和單位基本賬戶年度結余、會計信息質(zhì)量等專項檢查。

        多渠道籌措城市長效管理資金,規(guī)范城市建設投融資財務管理,確保城市建設和管理資金安全高效。

        加強對社會事業(yè)建設項目跟蹤監(jiān)督管理,嚴格按照國庫集中支付審核要求撥付建設資金,認真組織建設項目中介審計監(jiān)督。完善土地收益分配辦法,建立出讓金收支核算系統(tǒng)。加強農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、環(huán)保專項資金、住房公積金和糧食風險基金、社?;?、抗震救災資金等專項資金管理。

        開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務的清查和化解工作,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政改革,創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理模式。

        2008年,全市財政運行總體情況較好,但我們也清醒地看到,預算執(zhí)行和財政運行中還存在一些不容忽視的問題。主要是:由于受宏觀經(jīng)濟形勢的嚴重影響,年初確定的地方一般預算收入目標沒有完成;財政收支矛盾較突出,優(yōu)化財政收支結構難度加大;公共財政體系尚需進一步完善,財政保障公共需求和公共服務的能力需進一步增強;財稅管理的質(zhì)量和財政資金使用效益還有待進一步提高;防范和化解財政風險的任務較重。對此,我們必須高度重視,在今后的工作中采取有效措施,逐步加以解決。