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        信息名稱:常州市2006年財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政總預(yù)算草案的報告
        索 引 號:01410963x/2007-00055
        主題分類:財政 體裁分類:報告 組配分類:財政預(yù)決算報告 市財政局:規(guī)劃計劃總結(jié)
        文件編號:
        產(chǎn)生日期:2007-01-22
        發(fā)布機構(gòu):市財政局
        發(fā)布日期:2008-04-24
        廢止日期:
        內(nèi)容概述:回顧2006年全市財政總預(yù)算執(zhí)行情況;公布2007年全市財政總預(yù)算草案,以及完成2007年收支預(yù)算任務(wù)的主要措施
        常州市2006年財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政總預(yù)算草案的報告

        ——2007122在常州市第十三屆人民代表大會第六次會議上

        常州市財政局局長陳偉昶

         

        各位代表:

        我受市人民政府的委托,向大會報告全市2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政預(yù)算草案,請予審議。

        一、2006年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況

        2006年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我市各行各業(yè)全面落實科學(xué)發(fā)展觀,圍繞富民強市、“兩個率先”總目標(biāo)和年初確定的工作任務(wù),堅定不移促發(fā)展,聚精會神抓落實,全市經(jīng)濟、社會繼續(xù)保持快速、穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上,財政總預(yù)算執(zhí)行情況良好。

        市十三屆人大五次會議通過2006年全市地方財政一般預(yù)算收入預(yù)算為1092500萬元,全年同口徑(以下同)一般預(yù)算收入完成1188818萬元,完成預(yù)算的108.82%,同比增長25.15%,增收238913萬元。其中:市本級地方財政一般預(yù)算收入計劃為158700萬元,全年完成168006萬元,完成預(yù)算的105.86%,同比增長21.23%,增收29421萬元。

        在全市地方財政一般預(yù)算收入構(gòu)成中,增值稅完成251768萬元,同口徑增長28.17%;營業(yè)稅完成283822萬元,同口徑增長30.27%;企業(yè)所得稅完成135583萬元,同口徑增長26.86%;個人所得稅完成54022萬元,同口徑增長27.46%;契稅收入完成114081萬元,同口徑增長33.32%。

        市十三屆人大五次會議通過的2006年全市一般預(yù)算支出938508萬元,由于上年結(jié)轉(zhuǎn)、省下達(dá)專項經(jīng)費、追加預(yù)算等因素,全市財政一般支出預(yù)算調(diào)整為1239496萬元;市本級一般支出預(yù)算調(diào)整為412752萬元。2006年全市財政一般預(yù)算支出完成1160338萬元,完成預(yù)算的93.61%,增長18.59%,增支181880萬元。其中:市本級一般預(yù)算支出完成358564萬元,完成預(yù)算的86.87%,增長15.37%,增支47768萬元。

        全市一般預(yù)算平衡情況:收入方合計1656379萬元,其中:一般預(yù)算收入1188818萬元,預(yù)計上級補助收入332687萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入110874萬元,調(diào)入資金24000萬元。支出方合計1605424萬元,其中:一般預(yù)算支出1160338萬元,預(yù)計上解上級支出365428萬元,調(diào)出資金500萬元,預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年79158萬元;收支相抵,一般預(yù)算累計結(jié)余50955萬元。

        市本級一般預(yù)算平衡情況:收入方合計1021727萬元,其中:一般預(yù)算收入168006萬元,預(yù)計上級補助收入332687萬元,下級上解收入436585萬元,上年結(jié)余收入78009萬元,調(diào)入資金6440萬元。支出方合計992129萬元,其中:一般預(yù)算支出358564萬元,預(yù)計上解上級支出365428萬元,補助下級支出213569萬元,調(diào)出資金380萬元,預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出54188萬元;收支相抵,市本級一般預(yù)算累計結(jié)余29598萬元,其中:當(dāng)年結(jié)余5331萬元。

        以上是2006年全市財政預(yù)算執(zhí)行初步情況,由于尚未辦理財政決算,與最終執(zhí)行結(jié)果還可能存在一定的差異,待財政決算編成后專題向市十三屆人大常委會匯報。

        為確保財政預(yù)算任務(wù)的完成,全市各級財稅部門,圍繞市委、市政府中心工作,加強收入征管,深化改革,規(guī)范管理,加快公共財政制度建設(shè),各項工作取得新的進展。

        (一)支持和促進經(jīng)濟加快發(fā)展,財政增收基礎(chǔ)進一步穩(wěn)固

        全市各級財稅部門按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,加大政策扶持、資金引導(dǎo)、優(yōu)化服務(wù)的工作力度,促進經(jīng)濟加快發(fā)展。一是積極落實國家、省、市各項財稅優(yōu)惠政策。全年國稅部門辦理出口退稅58.76億元,國地稅及財政部門兌現(xiàn)各種政策性減免29.75億元。二是充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用,通過預(yù)算安排和積極向上爭取資金,采用貼息和安排專項支出等方式,支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。全年撥付技改貼息、民營經(jīng)濟扶持資金、品牌建設(shè)獎勵、區(qū)外高新技術(shù)企業(yè)獎勵等各項資金8422萬元。三是加大科技投入,鼓勵自主創(chuàng)新,按照科技投入三年倍增計劃,市本級財政2006年安排科技專項資金1.9億元。撥付動漫專項資金2058萬元,支持動漫產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺和公共技術(shù)平臺建設(shè),促進動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是安排外向型專項資金3190萬元,兌現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)品出口、機電產(chǎn)品出口技術(shù)更新改造項目貸款貼息等1600萬元,推動外向型經(jīng)濟發(fā)展。五是積極探索擔(dān)保機構(gòu)對中小企業(yè)融資擔(dān)保的財政扶持激勵新辦法,核撥擔(dān)保機構(gòu)扶持資金1169萬元。六是落實創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境五項規(guī)定,對外商投資企業(yè)財政登記實行即辦制,會同有關(guān)部門研究并制定《建設(shè)規(guī)費扎口收取管理辦法》,做好行政事業(yè)單位收費許可證的聯(lián)合年審和涉企收費治理,規(guī)范涉企檢查。積極組建技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心,為科技成果轉(zhuǎn)化搭建中介平臺。

        (二)依法征管、應(yīng)收盡收,收入征管機制進一步健全

        堅持依法征管,各級財稅部門全力以赴抓好收入征收工作。一是完善征收機關(guān)依法征管質(zhì)量考核辦法,促進加強稅收征管,應(yīng)收盡收。二是做好稅源結(jié)構(gòu)分析,密切關(guān)注經(jīng)濟運行,研究收入征收中出現(xiàn)的新情況、新問題,抓好收入進度。三是公平稅負(fù),增強依法納稅、護稅意識。在全市旅游、酒店、餐飲等服務(wù)行業(yè)推行防偽有獎發(fā)票,以票控稅,增強社會各界的納稅、護稅意識。推進零星稅收委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道征管工作,調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道協(xié)管積極性。四是切實抓好財政部門負(fù)責(zé)征收的契稅、耕地占用稅的征管。理順房地產(chǎn)稅收征管秩序,并在全省率先開展代征房屋買賣營業(yè)稅試點工作,推進房地產(chǎn)稅收一體化建設(shè)。制定二手房核價新方法,維護契稅征管的公平和統(tǒng)一。

        (三)加大“三農(nóng)”投入,惠農(nóng)政策進一步落實

        各級財政積極籌措支持“三農(nóng)”及新農(nóng)村建設(shè)資金。全市各級財政支農(nóng)資金預(yù)算安排53365萬元,比上年增長20.88%。其中市本級預(yù)算安排9212萬元,比上年增長21.24%。重點用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)等方面。安排匹配資金1000萬元,實施茅山老區(qū)扶貧開發(fā),改善老區(qū)農(nóng)民的生產(chǎn)、生活條件。同時,規(guī)范財政支農(nóng)資金管理,全面啟動財政支農(nóng)資金績效考評工作。

        深化農(nóng)村稅費改革,防范農(nóng)民負(fù)擔(dān)反彈。認(rèn)真做好糧食直補和綜合補貼發(fā)放工作,積極搭建財政涉農(nóng)補貼“一折通”平臺,確保財政涉農(nóng)補貼資金安全足額發(fā)放到農(nóng)戶的手中。

        (四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),惠及百姓的重點支出進一步保障

        加大社會事業(yè)和公共服務(wù)的投入,努力讓發(fā)展成果惠及廣大人民。一是實施免除義務(wù)教育學(xué)雜費。從2006年秋季學(xué)年起,在全市城鄉(xiāng)全面實施免除義務(wù)教育學(xué)雜費,市級財政除足額安排市屬中小學(xué)義務(wù)教育免收學(xué)雜費的資金外,對轄市區(qū)安排專項補助1156萬元。二是增加對社會保障的投入,市本級安排社會保障專項資金支出34800萬元。其中:下崗失業(yè)人員再就業(yè)補助8400萬元;撫恤救濟專項支出8859萬元;行政事業(yè)單位在職和離退休人員醫(yī)療保障費用13000萬元;城市居民最低生活保障專項資金2500萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助2120萬元;“關(guān)愛工程”補貼資金490萬元;城市低保人員醫(yī)療救助資金300萬元。另外,落實下崗失業(yè)人員小額貸款政策。三是加大社會事業(yè)投入力度。支持公益性文化事業(yè)和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,多渠道籌措資金,加快體育中心、大劇院、博物館、急救中心等社會事業(yè)項目建設(shè)。

        (五)深化財政各項改革,公共財政建設(shè)進一步加快

        深化完善企業(yè)稅收屬地管理改革。制訂市屬企業(yè)整體搬遷財政結(jié)算辦法。在推進零星稅收委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道征收工作中,正確處理轄區(qū)、街道財政分配關(guān)系,調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道協(xié)管積極性。

        推進政府收支分類改革。對市本級400多個預(yù)算單位進行政府收支分類改革部署、落實,為2007年政府收支分類改革實際運行奠定基礎(chǔ)。

        深化部門預(yù)算改革。建立財政供養(yǎng)人員管理系統(tǒng)和單位車輛、辦公設(shè)備等基礎(chǔ)信息庫,研究公用經(jīng)費分類分檔定額標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車消耗綜合費用等問題,完善部門預(yù)算編制方法,提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、合理性。

        積極穩(wěn)妥推進國庫管理制度的改革。進一步完善和擴大財政工資統(tǒng)發(fā),規(guī)范政府采購國庫直接支付辦法,擴大財政直接支付比例,確保財政資金的安全、快捷。加強對轄市區(qū)國庫集中支付改革的指導(dǎo),組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中收付改革。

        全面啟動政府非稅收入改革。制定政府非稅收入管理辦法,清理歸并票據(jù),實行“單位開票、銀行代收、實時入庫(專戶)”的非稅收入征繳方式,將政府非稅收入納入預(yù)算管理,做到收支脫鉤,使非稅收入實時、足額地繳入國庫或財政專戶。

        繼續(xù)大力推進政府采購。完善政府采購預(yù)算制度,推進政府采購資金國庫集中支付制度。加強政府采購評審專家?guī)旃芾恚七M網(wǎng)上采購。積極參與和支持市政府重大項目建設(shè)的政府采購工作。推行政府采購省市聯(lián)動制度,提高采購工作效率。全市共完成政府采購金額30.41億元。

        加強國有資產(chǎn)收益征收管理。制訂國有資產(chǎn)收益征收管理辦法,規(guī)范改制和國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,完成交易項目25個。

        完善城市建設(shè)投融資管理。制訂城市建設(shè)投融資管理暫行規(guī)定,探索政府性建設(shè)負(fù)債預(yù)算管理。加強財政財務(wù)監(jiān)督管理,對政府性建設(shè)項目審計的中介機構(gòu)實行政府采購,實施審計中介費用國庫集中支付。搞好政府性建設(shè)債務(wù)分析,探索建立政府性建設(shè)項目負(fù)債風(fēng)險預(yù)警機制。

        (六)加強監(jiān)督管理,財政依法理財能力進一步增強

        全面開展市級行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資。會同有關(guān)部門做好搬遷機關(guān)剩余資產(chǎn)登記和處置工作。

        嚴(yán)格執(zhí)行罰沒票據(jù)繳驗制度,制訂《職務(wù)違紀(jì)、違法犯罪案件涉案財物管理暫行辦法》,規(guī)范罰沒物資收繳及處理操作程序。加強城建、基建項目資金管理,實施財政性投資的重點項目全過程跟蹤管理。加強土地出讓金、住房公積金等專項資金管理。加大催收力度,繼續(xù)多渠道回收世行貸款。認(rèn)真做好成品油價格改革財政補貼資金的核實、發(fā)放工作。

        組織開展部門預(yù)算執(zhí)行、財政專項資金使用、行政事業(yè)單位落實《會計法》、注冊會計師執(zhí)業(yè)質(zhì)量等專項檢查。開展義務(wù)教育績效評價工作,積極探索建立財政資金跟蹤問效制度。

        按照省、市統(tǒng)一部署,在政府采購和產(chǎn)權(quán)交易領(lǐng)域開展治理商業(yè)賄賂自查自糾。進一步健全制度,加強監(jiān)管,促進政府采購和產(chǎn)權(quán)交易公正、公平、公開。

        各位代表,2006年全市財政預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的,但也存在一些需要注意和解決的問題。一是支撐財政收入穩(wěn)定增長的重點企業(yè)不多,稅源結(jié)構(gòu)還不盡合理;二是產(chǎn)業(yè)升級、社會發(fā)展、城市管理、和諧社會建設(shè)等對財政保障提出了新的要求,財政保障能力不足的矛盾和壓力較大;三是預(yù)算編制的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性仍需要進一步加強;四是經(jīng)濟社會發(fā)展中各級政府都直接或間接形成一定負(fù)債,防范和化解債務(wù)風(fēng)險問題應(yīng)提到重要議事日程。對這些問題,我們要高度重視,采取更加有力的措施逐步加以解決。

        二、2007年全市財政預(yù)算草案

        根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定和中央、省關(guān)于2007年地方財政預(yù)算安排的要求,貫徹落實穩(wěn)健財政政策,結(jié)合我市實際,2007年財政總預(yù)算安排的原則是:堅持依法征管,確保應(yīng)收盡收,全市財政預(yù)算收入的計劃目標(biāo)與經(jīng)濟增長相適應(yīng);堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào),以促進和諧社會建設(shè)為目標(biāo),突出重點,有保有壓,集中財力辦大事;堅持“以人為本”,加大對人民群眾得益密切相關(guān)的實事的財政投入,逐步解決人民群眾關(guān)心的重點問題;堅持財政的公共性原則,不斷增加社會保障、公共衛(wèi)生、公共安全、公共設(shè)施等公共事務(wù)方面的投入,逐步健全公共財政的保障功能。

        按照以上原則,2007年全市地方財政一般預(yù)算收支初步預(yù)算為:全市地方財政一般預(yù)算收入1367200萬元,比上年增長15%;市本級財政一般預(yù)算收入185000萬元,比上年增長10%以上。全市地方財政一般支出預(yù)算1252214萬元(包括上年結(jié)轉(zhuǎn)、當(dāng)年體制財力安排、納入預(yù)算管理的行政性收費支出、省??睿峦?,比上年增長13.55%;市本級財政一般支出預(yù)算504978萬元,比上年增長13.73%。其中:市本級體制內(nèi)財力安排310000萬元,比2006年預(yù)測財力(年初預(yù)算加追加預(yù)算)增長15%。

        現(xiàn)將全市地方財政一般預(yù)算收支安排說明如下:

        (一)關(guān)于2007年全市財政一般預(yù)算收入的編制

        我市經(jīng)濟加快發(fā)展的良好態(tài)勢,為財政收入的穩(wěn)定增長奠定了基礎(chǔ)。但是,財政收入增長也面臨一些制約因素,主要是,隨著國家宏觀調(diào)控政策措施的逐步到位,用地控緊、銀根收緊、能源趨緊、審批從緊的“四緊”環(huán)境日益突出,相關(guān)稅收減收效應(yīng)將進一步顯現(xiàn);中央財政已經(jīng)或即將出臺的出口退稅新政以及內(nèi)外資企業(yè)所得稅“兩法合并”等政策調(diào)整也將在一定期間影響財政收入的增長。因而,2007年全市地方財政一般預(yù)算收入建議目標(biāo)1367200萬元,比2006年實績增長15%。

        (二)關(guān)于2007年市本級一般支出預(yù)算的編制

        2007年市本級財政一般支出預(yù)算,包括預(yù)計2006年結(jié)轉(zhuǎn)支出、當(dāng)年體制內(nèi)財力安排、納入預(yù)算管理的行政性收費、省??畹人拇箢悺S捎?/span>2006年結(jié)轉(zhuǎn)支出是已列預(yù)算而尚未支出的項目預(yù)算,納入預(yù)算管理的行政性收費及省??钤瓌t上屬于??顚S眯再|(zhì),因此,2007年市本級財政一般支出預(yù)算編制重點是對體制內(nèi)財力作出安排。根據(jù)我市市本級財政保障的實際,按照量入為出,保必需保重點,編實部門預(yù)算、編足年初預(yù)算、硬化預(yù)算約束、減少年終追加的原則,建議2007年市本級支出預(yù)算依據(jù)2006年預(yù)測財力增長15%(與收入預(yù)算增長同步),安排31億元。

        (三)關(guān)于2007年市本級體制內(nèi)財力安排支出預(yù)算的說明

        1.突出重點,有保有壓

        2007年支出預(yù)算比2006年同口徑支出預(yù)算增長15%,剔除預(yù)算安排建議中城市建設(shè)償債準(zhǔn)備金外,實際增長7.4%2007年支出預(yù)算安排的建議中,除保障行政事業(yè)單位正常運行外,對農(nóng)業(yè)、科技、社會保障及百姓得益的社會公共支出給予傾斜,安排高于平均數(shù)的增長。其他財政專項預(yù)算支出的增長比例壓縮50%,以集中財力辦大事。

        2.加大社會保障及惠及人民群眾得益實事的投入

        2007年市本級預(yù)算安排建議中,一是加大對再就業(yè)、最低生活保障補助的支持力度,確保應(yīng)保盡保。二是落實惠及百姓及弱勢群體新的社會保障措施,對城市無工作居民及兒童的醫(yī)療保險、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、優(yōu)撫對象的醫(yī)療救助、發(fā)展社會化養(yǎng)老事業(yè)等作了專項補助安排。三是安排了農(nóng)村新五件實事和新農(nóng)村建設(shè)專項資金。

        3.建立債務(wù)風(fēng)險防范機制,實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展

        為全面落實市第十次黨代會提出的“五大建設(shè)”任務(wù)的要求,適應(yīng)新一輪國家宏觀調(diào)控,不斷深化完善現(xiàn)有的城市投融資體制,建立政府規(guī)避債務(wù)風(fēng)險機制,從體制、機制上保證對全市重大項目建設(shè)的投入,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。從2007年起,每年籌集財政預(yù)算內(nèi)、外資金5個億,建立城市建設(shè)償債準(zhǔn)備金,并逐年增加,確保建設(shè)負(fù)債和償還能力的平衡。城市建設(shè)償債準(zhǔn)備金主要來源是財政預(yù)算安排及非稅收入統(tǒng)籌等方面。

        三、完成2007年收支預(yù)算任務(wù)的主要措施

        2007年是全面貫徹市第十次黨代會精神,實現(xiàn)率先發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展的重要一年。完成今年財政預(yù)算對保持我市經(jīng)濟又好又快發(fā)展勢頭,加快構(gòu)建和諧社會具有重要意義。全市各級財政部門將緊緊圍繞市委、市政府中心工作和要求,埋頭苦干,扎實工作,努力完成各項工作任務(wù)。

        (一)積極支持自主創(chuàng)新和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,做大經(jīng)濟財政“蛋糕”

        充分運用財政政策,支持建立健全企業(yè)自主創(chuàng)新投入機制,鼓勵企業(yè)提足、用好研發(fā)資金,促進企業(yè)增加先進設(shè)備投入,提高技術(shù)創(chuàng)新能力。會同相關(guān)部門整合調(diào)整財政資金對經(jīng)濟領(lǐng)域支持的方向和方式,突出財政支持經(jīng)濟發(fā)展資金的使用重點,形成政策合力,促進企業(yè)體制、機制創(chuàng)新,做強做大企業(yè)、做優(yōu)做新產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)在財政政策上扶持和促進擔(dān)保行業(yè)發(fā)展,激勵擔(dān)保機構(gòu)為中小企業(yè)發(fā)展提供有效擔(dān)保。研究促進建立風(fēng)險投資、創(chuàng)業(yè)投資機制。完善財政支持經(jīng)濟建設(shè)專項資金管理。

        (二)堅持依法治稅,切實加強收入征管,確保財政收入總量再上新臺階

        按照應(yīng)收盡收、不收過頭稅的原則,依法組織財政收入。重視和關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策措施和稅收政策調(diào)整對我市財政收入增收的影響。進一步搞好稅源調(diào)查和收入結(jié)構(gòu)分析,提高組織財政收入工作的主動性和預(yù)見性。進一步支持和配合國、地稅部門完善零星稅收征管工作。加強對契稅收入、罰沒收入、行政事業(yè)性收費、政府性基金等收入的征收管理,保持各項收入的增長態(tài)勢。嚴(yán)格執(zhí)行《稅收征管法》,加強收入監(jiān)管,嚴(yán)禁越權(quán)減免各種稅費,減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象發(fā)生。在促進發(fā)展、加強征管的基礎(chǔ)上,努力實現(xiàn)2007年財政總收入超過300億元,地方一般預(yù)算收入比上年增長15%以上的目標(biāo)。

        (三)進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),完善公共財政保障機制

        推進社會保障制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實就業(yè)扶持政策,支持建立健全農(nóng)村社會保障體系,完善農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度,推進失地農(nóng)民基本生活保障。進一步完善城鄉(xiāng)居民的最低生活保障制度。加強對困難職工的幫扶和困難群眾的救助支持,整合社會救助資源,健全社會救助體系。積極配合相關(guān)部門做好社會保險征繳擴面,確保企業(yè)退休職工工資按時足額發(fā)放。

        建立教育投入穩(wěn)定增長機制。依法增加教育經(jīng)費投入,優(yōu)化教育結(jié)構(gòu)和資源,深化義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革。支持發(fā)展職業(yè)教育,推進職業(yè)教育實訓(xùn)基地建設(shè)。

        加大公共衛(wèi)生事業(yè)投入。支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,加大公共衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入,逐步緩解“看病難、看病貴”的矛盾。實施優(yōu)撫對象的醫(yī)療救助和城市無工作居民及兒童醫(yī)療保險。合理配置醫(yī)療衛(wèi)生資源,加強醫(yī)療機構(gòu)藥品收支結(jié)余監(jiān)管。

        支持文化事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)增加公益性文化事業(yè)投入,支持重點文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持深化文化體制改革,加快發(fā)展文化和動漫產(chǎn)業(yè)。加大公共體育設(shè)施投入,支持做好第十七屆省運會各項籌備工作。

        支持生態(tài)城市建設(shè)。加強排污費征收管理。加大財政對生態(tài)城市建設(shè)的投入,支持清水、藍(lán)天、綠地等工程實施,支持環(huán)境保護公共基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管能力的建設(shè)。

        四)落實各項惠農(nóng)政策,推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)

        貫徹“多予、少取、放活”的惠農(nóng)政策,切實加大“三農(nóng)”投入力度。一是支持發(fā)展現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)。重點支持良種的研發(fā)、推廣和科技入戶工程。扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做強、做大、做優(yōu)。支持發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)。二是加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治投入。支持農(nóng)村“六小工程”和“三清工程”實施。三是支持農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),加快引導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動力有序轉(zhuǎn)移。四是支持茅山老區(qū)建設(shè),改善老區(qū)生產(chǎn)生活條件。五是支持防汛、抗旱等水利設(shè)施建設(shè),支持自然災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)、動植物病蟲害防控體系建設(shè)。六是支持辦好農(nóng)村新五件實事。

        全面推進農(nóng)村綜合改革,鞏固農(nóng)村稅費改革成果。進一步完善財政涉農(nóng)補貼資金“一折通”發(fā)放機制,做好糧食直補等惠農(nóng)補貼發(fā)放工作。

        (五)推進財政管理制度改革,健全公共財政管理運行機制

        一是全面實施政府收支分類改革。按照中央對政府收支分類改革的統(tǒng)一要求,基本實現(xiàn)“體系完整、反映全面、分類明細(xì)、口徑可比、便于操作”的改革目標(biāo),為預(yù)算管理、統(tǒng)計分析、宏觀決策和財政監(jiān)督等提供全面、真實、準(zhǔn)確的經(jīng)濟信息。

        二是深化預(yù)算管理改革。改進總預(yù)算編制方法,按照量入為出,保必需、保重點的原則,編足年初預(yù)算、減少年終預(yù)算追加。深化部門預(yù)算改革,完善部門預(yù)算編制方法,合理確定資源配置定額和公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn),對預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)、外資金實行統(tǒng)籌安排。加強預(yù)算編制審核,編實部門預(yù)算。加強預(yù)算執(zhí)行管理,硬化預(yù)算約束。

        三是深化國庫集中收付制度改革。完善國庫集中收付信息系統(tǒng),實現(xiàn)信息資源共享。按照公務(wù)員工資制度改革的要求,完善財政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng),并對住房公積金、醫(yī)保金實行財政直接支付。加強對財政資金用款計劃、支付審核、賬戶核算、信息報告等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制,建立和健全國庫動態(tài)實時監(jiān)控體系,簡化程序和辦法,提高效率,搞好服務(wù)。

        四是深化完善政府非稅收入管理制度改革。依法加強政府非稅收入征收,做到應(yīng)收盡收。將土地出讓收支全部納入地方政府性基金預(yù)算,強化土地出讓收支監(jiān)督管理。加強非稅收入票據(jù)管理,完善非稅收入管理系統(tǒng)。

        五是推進和完善政府采購制度。加強分散采購和集中采購的管理,嚴(yán)格執(zhí)行集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)推進全省聯(lián)動協(xié)議供貨。加強政府采購過程的監(jiān)控,健全政府采購?fù)对V處理機制,促進政府采購規(guī)范化建設(shè)。改進政府采購服務(wù),縮短采購周期,努力提高政府采購的質(zhì)量與效率。  

        六是推進實施績效評價制度。制定統(tǒng)一規(guī)范的績效評價管理辦法,建立財政支出績效考評制度,提高財政資金使用效益。

        (六)全面貫徹《江蘇省財政監(jiān)督辦法》,進一步健全財政監(jiān)督和管理機制

        認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《江蘇省財政監(jiān)督辦法》,加強財政監(jiān)督,規(guī)范財政管理,維護財政經(jīng)濟秩序。建立健全財政內(nèi)部監(jiān)督制度,規(guī)范自身管理行為。建立政府債務(wù)風(fēng)險控制和預(yù)警機制,提高財政運行的安全性,促進財政可持續(xù)發(fā)展。貫徹落實新會計準(zhǔn)則、會計通則,加強會計監(jiān)督,規(guī)范會計秩序。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,確保國有資產(chǎn)有效使用。

        各位代表,在新的一年里,我們將認(rèn)真貫徹落實黨的十六屆六中全會和市委十屆二次全委會議精神,開拓創(chuàng)新,不斷進取,努力做好各項財政工作,提高財政管理水平,圓滿完成今年預(yù)算任務(wù),為我市率先發(fā)展、實現(xiàn)基本現(xiàn)代化目標(biāo)作出新的貢獻。