|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州市交通運輸局2018年度部門預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況 三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標 第二部分2018年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表 六、財政撥款基本支出預算表 七、一般公共預算支出預算表 八、一般公共預算基本支出預算表 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表 十、政府性基金財政撥款支出預算表 十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表 十二、政府采購支出預算表 第三部分 2018年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、主要職能 1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī);組織起草地方交通運輸規(guī)范性文件;擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策;指導全市交通運輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。 2、組織編制全市交通綜合運輸體系規(guī)劃;組織擬訂交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃;參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃;負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。 3、組織實施交通重點工程建設(shè);負責職責范圍內(nèi)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護的行業(yè)管理;負責地方鐵路建設(shè)管理工作;組織引導地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展,依法監(jiān)管民用機場、航空企事業(yè)單位。 4、依法承擔并實施交通運輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督;指導城市客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作;指導全市路政、航政、運政、港政的行政執(zhí)法工作;負責內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作;負責船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。 5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運輸方式的發(fā)展,監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標準的實施;指導交通運輸樞紐管理工作,組織實施重點物資運輸和緊急運輸。 6、擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施,提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議;協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集,負責提出交通運輸專項資金安排意見;負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管;指導交通行業(yè)內(nèi)部審計工作。 7、負責全市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;承擔并指導交通運輸行業(yè)應(yīng)急處置工作;承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。 8、負責實施交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標準和規(guī)范,組織重大交通科技項目攻關(guān);指導并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。 9、指導全市交通運輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè);指導交通運輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。 10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況 1.根據(jù)部門職責分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財務(wù)審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機關(guān)黨委 、工會 、團委等處室。 本部門下屬單位包括:常州市公路管理處(自收自支事業(yè)單位)、常州市航道管理處(自收自支事業(yè)單位)、常州市運輸管理處(自收自支事業(yè)單位)、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理事業(yè)單位)、常州市鐵路民航事務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市交通運輸信息中心(自收自支事業(yè)單位)、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位)等事業(yè)單位。 2.從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計8家,具體包括:常州市交通運輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所。 三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標 重點是要抓好以下九個方面工作: (一)系統(tǒng)謀劃,扎實推動交通運輸事業(yè)科學持續(xù)發(fā)展 堅持系統(tǒng)性、前瞻性思維,站在全市社會經(jīng)濟發(fā)展的大格局大視野謀劃交通運輸發(fā)展。加快常州城市總體規(guī)劃交通運輸專篇規(guī)劃的落地,確保港口總體規(guī)劃通過省政府批復。確保錫宜高速常州段擴建工程完成初步設(shè)計批復,常泰過江通道、沿江高速公路常州段擴建工程完成工可批復;全力推進常溧高速北延、寧杭高速公路曹山互通以及312國道、232省道快速化等前期工作,加快形成開工建設(shè)條件;積極爭取常泰鐵路納入國家鐵路網(wǎng),進一步穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位,加快推動金壇站、武進站等鐵路綜合客運樞紐的規(guī)劃前期工作,及早確定站位選址和建設(shè)規(guī)模。 (二)補齊短板,扎實推動交通基礎(chǔ)設(shè)施項目加快建設(shè) 加快實施四大類25個交通重點工程項目。在優(yōu)化提升常州東西向運輸大通道方面,加快蘇錫常南部通道高速公路、溧高高速公路、蘇南沿江鐵路等項目建設(shè);在貫通常州南北向運輸大通道方面,全面開工建設(shè)常宜、溧廣高速公路;在推進城際、區(qū)域互聯(lián)互通方面,加快340省道江宜高速至金壇段、233國道金壇段、265省道金壇段、360省道溧陽段、104國道溧陽城區(qū)改線段、茅山旅游大道、工業(yè)大道東延、直榮公路等國省干線公路建設(shè);在推進干線航道通江達海方面,開工建設(shè)德勝河三級航道、魏村樞紐、蕪申運河溧陽城區(qū)段航道整治工程,加快推進蕪申運河溧高段橋梁掃尾,完成前黃樞紐船閘主體工程;在樞紐站場方面,開工建設(shè)殷村職教園、薛家北公交樞紐、花園城市綜合交通樞紐,完成京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程。 (三)改革攻堅,扎實推動行業(yè)重點領(lǐng)域改革迸發(fā)活力 堅持解放思想、大膽探索,全面深化交通運輸重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革,破除體制機制障礙,激發(fā)行業(yè)內(nèi)生動力。要全面完成承擔行政職能事業(yè)單位改革和綜合執(zhí)法改革工作,重新調(diào)整權(quán)責清單,確保職責劃轉(zhuǎn)有序承接、省市銜接更加順暢、涉改人員隊伍穩(wěn)定、服務(wù)發(fā)展更加高效。要持續(xù)推進“放管服”改革,要在“放”上求突破;在“管”上求優(yōu)化;在“服”上求創(chuàng)新。 (四)優(yōu)化服務(wù),扎實推動交通運輸服務(wù)全面提質(zhì)增效 堅持目標導向、問題導向,著力推動交通運輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級,全面提升供給質(zhì)量和效率,不斷滿足人民群眾日益增長的高品質(zhì)、個性化出行和運輸服務(wù)需求。加快航空運輸發(fā)展,繼續(xù)優(yōu)化拓展航線航班;加快常州港功能提升,推動港口資源整合,提高港口整體競爭力和碼頭的集約化發(fā)展水平。繼續(xù)依托巴士管家APP平臺,積極推進個性化定制客運發(fā)展。加強網(wǎng)約車監(jiān)管,嚴格審查準入條件,推進網(wǎng)約車市場規(guī)范健康發(fā)展。積極推動物流業(yè)降本增效,加快引導物流市場主體整合優(yōu)化。 (五)民生優(yōu)先,扎實推動人民滿意交通建設(shè)普惠龍城 堅持把惠及民生作為行業(yè)發(fā)展的首要宗旨,堅持城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌,著力提升群眾的滿意度和獲得感。要高質(zhì)量推進“四好農(nóng)村路”建設(shè),因地制宜打造“一路一品”的常州農(nóng)村公路品牌。要積極推進國家公交都市創(chuàng)建工作,切實落實公交優(yōu)先各項保障措施。要推進出租車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,引導出租汽車企業(yè)進行資源整合。要大力推動市區(qū)有樁公共自行車進一步完善網(wǎng)絡(luò)布局和服務(wù)范圍,年內(nèi)投放有樁公共自行車2萬輛。要繼續(xù)完善交通96196服務(wù)熱線及交通微信公眾號、“常州·行”等信息服務(wù)平臺功能,為廣大群眾提供及時準確的交通出行信息。加強汽車維修與駕駛培訓行業(yè)信用體系建設(shè),推廣汽車維修電子檔案系統(tǒng),開發(fā)“司機講堂”APP,全面提升汽車維修與駕培行業(yè)服務(wù)水平。 (六)依法治交,扎實推動行業(yè)現(xiàn)代治理能力顯著增強 堅持法治思維,促進行業(yè)管理規(guī)范化、制度化。持續(xù)加強法治部門建設(shè),制定出臺《常州市公共汽車客運條例》,建立《常州市航道條例》的立法儲備;持續(xù)推進“三基三化”建設(shè)。要進一步落實建設(shè)市場和運輸市場監(jiān)督管理,全面應(yīng)用江蘇交通建設(shè)管理信息系統(tǒng),完成交通招投標交易中心與市公共交易中心的整合工作。繼續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載等各類運輸專項整治工作。 (七)創(chuàng)新驅(qū)動,扎實推動智慧綠色交通應(yīng)用更加廣泛 堅持以信息化引領(lǐng)交通運輸現(xiàn)代化,把節(jié)能減排擺上重要工作日程,全面推進智慧交通和綠色交通加快發(fā)展。深化科技創(chuàng)新應(yīng)用,積極推進道路橋梁建設(shè)養(yǎng)護、節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用、相關(guān)標準等重點領(lǐng)域科技創(chuàng)新和課題研究,推動科技成果加快轉(zhuǎn)化和實踐應(yīng)用。積極爭取常州成為國家智能交通發(fā)展應(yīng)用推廣基地,努力在智能駕駛產(chǎn)業(yè)上搶占先機。要加快行業(yè)信息化建設(shè),推進信息集約化建設(shè),逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;提升交通大數(shù)據(jù)分析與輔助決策的能力。要加強交通運輸節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保建設(shè),確保通過交通運輸部的評估驗收;繼續(xù)推進交通干線沿線環(huán)境綜合整治;落實省市263專項行動以及大氣和水污染防治行動計劃,在客貨運輸、公交及運輸船舶、施工機械等方面推廣應(yīng)用清潔能源和新能源。 (八)強化監(jiān)管,扎實推動平安交通建設(shè)取得明顯成效 堅持嚴守安全生產(chǎn)的紅線和底線,不麻痹、不僥幸,不松勁、不懈怠,全力以赴抓好交通運輸安全生產(chǎn)工作。落實安全生產(chǎn)責任制,堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”,健全管理制度和考核機制,深化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任和行業(yè)監(jiān)管職責的落實,建立健全覆蓋全員、全方位、全過程的安全生產(chǎn)責任體系。 (九)固本強基,扎實推動行業(yè)全面從嚴治黨不斷深化 堅持永遠在路上的決心和定力,按照新時代黨的建設(shè)的總要求,全面落實管黨治黨政治責任,筑牢行業(yè)科學發(fā)展基礎(chǔ)。大力推進基層黨組織標準化、規(guī)范化建設(shè)。強化理論武裝,深入開展黨的十九大精神大學習、大討論、大實踐。持續(xù)正風肅紀,深化黨風廉政建設(shè)項目化管理,狠抓工程建設(shè)、招標投標等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風險點,健全廉政風險防控體系。提升“軟實力”,創(chuàng)建一批內(nèi)外兼修的窗口文明單位。
第二部分 2018年度部門預算表 公開01表 收支預算總表
收入預算總表 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開03表 支出預算總表 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
財政撥款收支預算總表 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開05表 財政撥款支出預算表(功能科目) 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開06表 財政撥款基本支出預算表(經(jīng)濟科目) 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開07表 一般公共預算支出預算表(功能科目) 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開08表 一般公共預算基本支出預算表(經(jīng)濟科目) 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開09表 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開10表 政府性基金預算財政撥款支出預算表 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
公開11表 一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項 公開12表 政府采購支出預算表 部門名稱:交通運輸局 單位:萬元
第三部分 2018年度部門預算情況說明 一、收支預算總體情況說明 (本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2018年部門預算的批復》(常財預〔2018〕3號)填列。) 常州市交通運輸局2018年度收入、支出預算總計11820.91萬元,與上年相比收、支預算總計各減少1346.78萬元,減少10.22%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變,同時大力壓縮行政運行類項目收支預算。其中: (一)收入預算總計11820.91萬元。包括: 1.財政撥款收入預算總計11533.43萬元。 (1)一般公共預算收入預算11533.43萬元,與上年相比減少1362.82萬元,減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變,同時大力壓縮行政運行類項目收入預算。 (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。 2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。 3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4.上年結(jié)余資金預算數(shù)為287.48萬元。與上年相比增加16.04萬元,增長5.91%。主要原因是上年度政府采購項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。 (二)支出預算總計11820.91萬元。包括: 1.社會保障和就業(yè)支出0.88萬元,主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元,減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費改由社保統(tǒng)一發(fā)放,不再由各單位分別發(fā)放。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.18萬元,與上年相比增加1.92萬元,增長4.65%。主要原因是醫(yī)療保險的繳費基數(shù)的增加導致支出增加。 3.交通運輸支出8937.79萬元,與上年相比減少3954.89萬元,減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類,支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。 4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元,增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補貼比例提高導致支出增加。 5.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預算數(shù)為0萬元,主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 此外,基本支出預算數(shù)為9376.89萬元。與上年相比減少643.21萬元,減少6.42%。主要原因是退休人員經(jīng)費改由社保統(tǒng)一發(fā)放,不再由各單位分別發(fā)放。 項目支出預算數(shù)為2444.02萬元。與上年相比減少702.42萬元,減少22.32%。主要原因是大力壓縮行政運行類項目支出預算。 二、收入預算情況說明 (本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)與《部門收支預算總表》收入數(shù)一致。) 常州市交通運輸局本年收入預算合計11820.91萬元,其中: 一般公共預算收入11533.43萬元,占97.57%; 政府性預算收入0萬元,占0%; 財政專戶管理資金0萬元,占0 %; 其他資金0 萬元,占0%; 上年結(jié)余資金287.48萬元,占2.43 %。 圖1:收入預算圖 三、支出預算情況說明 (本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)與《部門收支預算總表》支出數(shù)一致。) 常州市交通運輸局本年支出預算合計11820.91萬元,其中: 基本支出9376.89 萬元,占79.32 %; 項目支出2444.02 萬元,占 20.68 %; 圖2:支出預算圖 四、財政撥款收支預算總體情況說明 (本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)與《收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。) 常州市交通運輸局2018年度財政撥款收、支總預算11533.43萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少1362.82萬元,減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變,同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。 五、財政撥款支出預算情況說明 (本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。) 常州市交通運輸局2018年財政撥款預算支出11533.43萬元,占本年支出合計的97.567%。與上年相比,財政撥款支出減少1362.82萬元,減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變,同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。 其中: 1.社會保障和就業(yè)支出0.88萬元,主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元,減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費改由社保統(tǒng)一發(fā)放,不再由各單位分別發(fā)放。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.18萬元,與上年相比增加1.92萬元,增長4.65%。主要原因是全市統(tǒng)一調(diào)整醫(yī)療保險的繳費基數(shù),導致支出增加。 3.交通運輸支出8937.79萬元,與上年相比減少3954.89萬元,減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類,支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。 4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元,增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補貼比例提高導致支出增加。 5.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預算數(shù)為0萬元,主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 六、財政撥款基本支出預算情況說明 (本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。) 常州市交通運輸局2018年度財政撥款基本支出預算9376.89萬元,其中: (一)人員經(jīng)費8301.06萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 (二)公用經(jīng)費1075.83萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。 七、一般公共預算支出預算情況說明 (本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。) 常州市交通運輸局2018年一般公共預算財政撥款支出預算11533.43萬元,與上年相比減少1362.82萬元,減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變,同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 (本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。) 常州市交通運輸局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算9376.89萬元,其中: (一)人員經(jīng)費8301.06萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 (二)公用經(jīng)費1075.83萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明 (本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。) 常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出7.5萬元,占“三公”經(jīng)費的3.38 %;公務(wù)用車購置及運行費支出192.2萬元,占“三公”經(jīng)費的86.62%;公務(wù)接待費支出22.19萬元,占“三公”經(jīng)費的10.00 %。具體情況如下: 1.因公出國(境)費預算支出7.5萬元,比上年預算減少1萬元,主要原因是本年度批準出國境減少1批次,1人次。 2.公務(wù)用車購置及運行費預算支出192.2萬元。其中: (1)公務(wù)用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置支出預算。 (2)公務(wù)用車運行維護費預算支出192.2萬元,比上年預算減少29.91萬元,主要原因編制內(nèi)公車保有量比上年減少10輛。 3.公務(wù)接待費預算支出22.19萬元,比上年預算增加0.14萬元,主要原因是2018年常泰過江通道等交通重點項目前期規(guī)劃協(xié)調(diào)、溝通、調(diào)研頻繁,增加了相應(yīng)費用。 常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出68.65萬元,比上年預算減少7.66萬元,主要原因2018年大型會議次數(shù)減少,導致會議費減少。 常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出76.92萬元,比上年預算增加15.17萬元,主要原因是2018年所屬事業(yè)單位進行試點改革,涉及人員500多名,培訓費相應(yīng)增加。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 (本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。) 常州市交通運輸局2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預算。 十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明 (本表反映部門年度一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排情況。) 2018年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出221.45萬元,與上年相比減少969.16萬元,降低81.4%。主要原因是2018年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化,只包含局本級及參公事業(yè)單位的商品服務(wù)支出預算。 十二、政府采購支出預算情況說明 (本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。) 2018年度政府采購支出預算總額58.4萬元,其中:擬采購貨物支出58.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。 十三、其他重要事項說明 (一)預算績效目標設(shè)置情況說明 2018年本部門共1個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計24000萬元。 (二)國有資本經(jīng)營預算收支情況 2018年本部門國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。支出為0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是:國有資本經(jīng)營管理已劃歸市國資委。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)。 四、其他資金:包括經(jīng)營收入、其他收入等。 五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 |