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        信息名稱:2016年度市政務(wù)服務(wù)管理辦公室部門決算公開內(nèi)容說明
        索 引 號(hào):014110253/2017-00010
        主題分類:其他 體裁分類:其他 組配分類:其他 市數(shù)據(jù)局:部門其他
        文件編號(hào):
        產(chǎn)生日期:2017-08-23
        發(fā)布機(jī)構(gòu):政務(wù)服務(wù)管理辦公室
        發(fā)布日期:2017-08-23
        廢止日期:
        內(nèi)容概述:2016年度市政務(wù)服務(wù)管理辦公室部門決算公開內(nèi)容說明
        2016年度市政務(wù)服務(wù)管理辦公室部門決算公開內(nèi)容說明

         

        第一部分 部門概況

        一、部門主要職能

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室(掛市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心牌子)為市政府派出機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)市級(jí)行政審批制度改革的內(nèi)容要求,牽頭實(shí)施市級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理,組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級(jí)政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理,以及對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)集中審批服務(wù)事項(xiàng)展開統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)等。

        二、部門決算單位構(gòu)成情況

        市政務(wù)辦下設(shè)綜合處、政務(wù)服務(wù)處、公共資源交易處、信息處、督查處等5個(gè)職能處室,另有監(jiān)察局派駐的1個(gè)監(jiān)察室,在職工作人員21人(其中在編19人,社會(huì)化用工2人)。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個(gè)市級(jí)行政職能部門、13個(gè)公共服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)共計(jì)240余名窗口工作人員進(jìn)駐辦公,內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個(gè),服務(wù)項(xiàng)目主要涵蓋了35個(gè)市級(jí)職能部門的212個(gè)行政審批事項(xiàng)和126個(gè)其他類事項(xiàng)。

        市政務(wù)辦現(xiàn)有下屬預(yù)算單位2個(gè),具體為市便民服務(wù)中心和市公共資源交易中心。市便民服務(wù)中心為全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,于2015年9月正式組建,機(jī)構(gòu)主要職能包括:籌備實(shí)施“12345”公共服務(wù)熱線的整合組建以及后續(xù)運(yùn)行管理,協(xié)調(diào)處理各類與便民服務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)等,其經(jīng)費(fèi)管理模式與政務(wù)辦相同,由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中管理,日常財(cái)務(wù)管理工作由政務(wù)辦代為執(zhí)行。因2016年公共資源交易中心尚未完成整合,各業(yè)務(wù)分中心財(cái)務(wù)仍由原主管單位負(fù)責(zé)管理,不納入此次決算信息公開的范圍。

        三、2016年度主要工作完成情況

        2016年,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各級(jí)主管部門和轄市(區(qū))政管辦的共同努力下,全市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)認(rèn)真貫徹市委市政府的決策指示,緊緊圍繞政府職能轉(zhuǎn)變“5416”工程的整體部署,以全面深化審改為主線,以平臺(tái)體系建設(shè)為關(guān)鍵,以服務(wù)重大項(xiàng)目為重點(diǎn),以創(chuàng)新機(jī)制舉措為抓手,以打造黨建品牌為載體,搶抓機(jī)遇,埋頭苦干,深化改革,攻堅(jiān)克難,圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),整體工作平穩(wěn)有序,改革成果不斷涌現(xiàn),服務(wù)水平持續(xù)提升,在取得階段性成果的同時(shí),也為新年度工作順利起步奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截止12月30日,市政務(wù)服務(wù)中心累計(jì)辦件量達(dá)到1197588件,其中即辦件1070922件,承諾件126666件,同比增幅36.13%,群眾滿意率100%。(一)行政審批制度改革扎實(shí)有效。一是做好事項(xiàng)的“承、轉(zhuǎn)、接”工作;二是對(duì)已有的改革成果進(jìn)一步提優(yōu)提質(zhì);三是推進(jìn)中介服務(wù)的集中并聯(lián)辦理,實(shí)施了“多評(píng)合一”、“三測(cè)合一”兩項(xiàng)改革措施;四是開展集中高效審批改革工作調(diào)研。(二)“一辦四中心”建設(shè)有序推進(jìn)。一是加快主樓工程建設(shè);二是積極推進(jìn)資產(chǎn)處置;三是穩(wěn)步推進(jìn)后勤配套。(三)公共資源交易平臺(tái)整合基本完成。一是健全組織架構(gòu);二是優(yōu)化方案設(shè)計(jì);三是有序展開整合。(四)熱線平臺(tái)籌建工作進(jìn)展順利。一是完善籌建方案;二是強(qiáng)化功能設(shè)置;三是完善軟件配套。(五)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)成效明顯。一是同步打造“三個(gè)平臺(tái)”;二是加快投資項(xiàng)目審批平臺(tái)建設(shè);三是努力拓展網(wǎng)上審批系統(tǒng)功能;四是積極推進(jìn)樓宇智能化建設(shè)。(六)重大項(xiàng)目服務(wù)取得實(shí)效。(七)基層黨建文化工作不斷深入。

         

        第二部分  市政管辦2016年度部門決算表

        見附件

         

        第三部分 市政管辦2016年度決算情況說明

        一、收入支出總體情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度收入、支出總計(jì)1140.01萬元,與上年相比收、支總計(jì)各增加225.30萬元,增長(zhǎng)24.63%。產(chǎn)生增幅的主要原因包括四個(gè)方面:一是便民服務(wù)中心正式運(yùn)行;二是工作人員數(shù)量增加;三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整;四是新增信息化拓展項(xiàng)目。其中:

        (一)收入總計(jì)1140.01萬元。包括:

        1、財(cái)政撥款收入1125.07萬元,其中當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款,與上年相比增加210.36萬元,增長(zhǎng)23%。增長(zhǎng)原因同前述理由。

        2、其他收入14.95萬元,主要為暫存款清理結(jié)轉(zhuǎn)。

        (二)支出總計(jì)1140.01萬元。包括:

        1.一般公共服務(wù)支出1024.93萬元,主要用于行政運(yùn)行、一般行政事務(wù)管理及政務(wù)公開審批等。與上年相比增加180.12萬元,增長(zhǎng)21.32%。主要原因是便民服務(wù)中心運(yùn)行、新增在編人員及新增審批服務(wù)事項(xiàng)造成的常規(guī)支出。

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出29.14萬元。與上年相比增加5.03萬元,增長(zhǎng)20.7%。主要原因是便民服務(wù)中心運(yùn)行、政務(wù)辦新增人員及相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.02萬元。與上年相比增加11.61萬元,增加102%。主要原因是便民服務(wù)中心運(yùn)行、政務(wù)辦新增人員及相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        4.住房保障支出62.92萬元。與上年相比增加28.54萬元,增長(zhǎng)82.96%。主要原因是便民服務(wù)中心運(yùn)行、政務(wù)辦新增人員及相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        二、收入決算情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室本年收入合計(jì)1140.01萬元,其中:財(cái)政撥款收入1125.07萬元,占98.69%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.95萬元,占1.31%。

        三、支出決算情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室本年支出合計(jì)1140.01萬元,其中:基本支出522.94萬元,占45.87%;項(xiàng)目支出617.08萬元,占54.13%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款收、支總決算  1125.07萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加210.36萬元,增長(zhǎng)23%。主要原因:一是便民服務(wù)中心正式運(yùn)行;二是工作人員數(shù)量增加;三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整;四是新增信息化拓展項(xiàng)目。

        五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出1125.07萬元,占本年支出合計(jì)的98.69%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加210.36萬元,增長(zhǎng)23%。主要原因:一是便民服務(wù)中心正式運(yùn)行;二是工作人員數(shù)量增加;三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整;四是新增信息化拓展項(xiàng)目。

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為815.26萬元,支出決算為1125.07萬元,完成年初預(yù)算的138%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:1、在編人員變動(dòng)及保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;2、根據(jù)審改需要追加的信息化建設(shè)項(xiàng)目;3、大廳水電氣實(shí)報(bào)實(shí)銷,未編入年初預(yù)算。其中:

        (一)一般公共服務(wù)

        1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為233.48萬元,支出決算為354.70萬元,完成年初預(yù)算的151.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員變動(dòng)及保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

        2.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)。支出決算為186.84萬元,年初未編入預(yù)算的主要原因:一是水電費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷;二是根據(jù)審改工作需要,增加信息化項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用。

        3、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)政務(wù)公開審批。年初預(yù)算為403.65萬元,支出決算為415.29萬元,完成年初預(yù)算的102.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“一辦四中心”建設(shè)及審改工作需要,增加了部分項(xiàng)目支出。

        4、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行。年初預(yù)算為57.15萬元,支出決算為52.71萬元,完成年初預(yù)算的92.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,提高經(jīng)費(fèi)使用效能。

        5、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項(xiàng)服務(wù)。支出決算為0.45萬元,年初未編入預(yù)算的主要原因新增窗口服務(wù)第三方測(cè)評(píng)的項(xiàng)目。

        (二)社會(huì)保障和就業(yè)

        行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休。年初預(yù)算為26.9萬元,支出決算為29.14萬元,完成年初預(yù)算的108.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。

        (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

        醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為13.52萬元,支出決算為18.49萬元,完成年初預(yù)算的136.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。

        醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為4.45萬元,支出決算為4.53萬元,完成年初預(yù)算的101.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。

        (四)住房保障

        住房改革住房公積金支出。年初預(yù)算為27.02萬元,支出決算為32.92萬元,完成年初預(yù)算的121.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。

        住房改革提租補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為9.13萬元,支出決算為15.72萬元,完成年初預(yù)算的171.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。

        住房改革購(gòu)房補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為10.91萬元,支出決算為14.35萬元,完成年初預(yù)算的131.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。

        六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款基本支出522.94萬元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)446.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (二)公用經(jīng)費(fèi)76.38萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1125.07萬元,與上年相比增加210.36萬元,增長(zhǎng)23%。主要原因包括四個(gè)方面:一是便民服務(wù)中心正式運(yùn)行;二是工作人員數(shù)量增加;三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整;四是新增信息化拓展項(xiàng)目。市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為815.26萬元,支出決算為1125.07萬元,完成年初預(yù)算的138%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:1、在編人員變動(dòng)及保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;2、根據(jù)審改需要追加的信息化建設(shè)項(xiàng)目;3、大廳水電氣實(shí)報(bào)實(shí)銷,未編入年初預(yù)算。

        八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出522.94萬元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)446.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (二)公用經(jīng)費(fèi)76.38萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出3.97萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的29.2%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.40萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的24.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出6.33萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的45.98%。具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出3.97萬元,比上年決算減少3.37萬元,主要原因是根據(jù)任務(wù)需要安排出國(guó)境團(tuán)組及人員數(shù)減少;年初未編制預(yù)算,主要原因是根據(jù)“一辦四中心”建設(shè)及全市政務(wù)服務(wù)體系構(gòu)建工作的實(shí)際需要,按照有關(guān)要求臨時(shí)組織安排的出訪交流任務(wù)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開支內(nèi)容主要為往返交通費(fèi)及一般性公務(wù)出訪標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用等。

        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.40萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出3.40萬元,完成預(yù)算的30.91%,比上年決算減少11.61萬元,主要原因是公車制度改革;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車制度改革。

        3.公務(wù)接待費(fèi)6.30萬元。其中:

        國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.33萬元,完成預(yù)算的120.23%,比上年決算增加1.40萬元,主要原因是任務(wù)集中、改革加快,行業(yè)間學(xué)習(xí)交流數(shù)量增加。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“一辦四中心”建設(shè)、建設(shè)項(xiàng)目審批“五聯(lián)合、一簡(jiǎn)化”等特色項(xiàng)目及做法得到廣泛認(rèn)可,兄弟城市同行來常學(xué)習(xí)交流增多。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待兄弟城市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)單位的考察學(xué)習(xí)及一般性工作交流等,2016年使用財(cái)政撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次,530人次。主要為接待省內(nèi)外兄弟城市政務(wù)服務(wù)管理部門來常學(xué)習(xí)交流等。

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出8.73萬元,完成預(yù)算的150.52 %,比上年決算增加1.30萬元,主要原因是改革亮點(diǎn)突出、工作任務(wù)集中,各類會(huì)議數(shù)量增加;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是圍繞“一辦四中心”建設(shè)的各項(xiàng)協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì),以及“五聯(lián)合、一簡(jiǎn)化”全省現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等。2016年度全年召開大型會(huì)議8個(gè),參加會(huì)議750人次。主要為每半年度全市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)工作推進(jìn)會(huì)、省領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研“五聯(lián)合、一簡(jiǎn)化”專題會(huì)議以及全省“五聯(lián)合、一簡(jiǎn)化”現(xiàn)場(chǎng)會(huì),“一辦四中心”、公共資源交易中心及12345公共服務(wù)熱線各類協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)等。

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出11.58萬元,完成預(yù)算的90%,比上年決算數(shù)增加6.53萬元,主要原因?yàn)楦罢愦蠼M織了全市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)干部能力素質(zhì)培訓(xùn)班;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦按規(guī)定嚴(yán)格控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn),提高會(huì)議經(jīng)費(fèi)使用效能。2016年度組織培訓(xùn)1次,參訓(xùn)人數(shù)50人,其他參加各級(jí)組織的培訓(xùn)9批次,參訓(xùn)人數(shù)15人。

        十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出。

        十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.38萬元,比2015年增加54.76萬元,增長(zhǎng)253.38%。主要原因是:1、保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化;2、新增部分保障項(xiàng)目。

        (二)政府采購(gòu)支出決算情況說明

        2016年度政府采購(gòu)支出總額626.05萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出44.85萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出581.20萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2016年12月31日,本部門沒有保有公務(wù)用車,僅有市級(jí)公務(wù)車平臺(tái)派駐使用的公務(wù)用車1輛。

         

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

        十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

        十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

         

        附件 市政管辦2016年度部門決算表