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        信息名稱:常州市審計局關(guān)于印發(fā)《常州市審計局經(jīng)費審核報銷暫行規(guī)定》的通知
        索 引 號:014109656/2015-00024
        主題分類:審計 體裁分類:通知 組配分類:政府工作規(guī)則 市審計局:本機關(guān)政策文件
        文件編號:常審發(fā) 〔2015〕43號
        產(chǎn)生日期:2015-05-13
        發(fā)布機構(gòu):市審計局
        發(fā)布日期:2015-05-31
        廢止日期:
        內(nèi)容概述:該通知發(fā)布了常州市審計局經(jīng)費審核報銷暫行規(guī)定
        常州市審計局關(guān)于印發(fā)《常州市審計局經(jīng)費審核報銷暫行規(guī)定》的通知

        常審發(fā) 〔2015〕43號

        各處室:

            《常州市審計局經(jīng)費審核報銷暫行規(guī)定》已經(jīng)局長辦公會議討論通過,現(xiàn)予印發(fā),請遵照執(zhí)行。

            

            

            常州市審計局

            2015年5月13日

           

         常州市審計局經(jīng)費審核報銷暫行規(guī)定

            

            為進一步加強局內(nèi)部經(jīng)費管理,規(guī)范各項經(jīng)費報銷程序,合理控制經(jīng)費開支,根據(jù)機關(guān)財務(wù)管理制度及本局的實際情況制定本規(guī)定。

            一、經(jīng)費管理

            1. 局經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理。包括財政核撥的各項行政經(jīng)費、上級下?lián)艿膶m椯Y金以及局工會的各項經(jīng)費。經(jīng)費的管理由局長全面負責(zé),明確一名領(lǐng)導(dǎo)協(xié)管局財務(wù)工作。經(jīng)費報銷必須由經(jīng)辦、審核、審批人簽字同意方可報銷。

            2. 每年年底,監(jiān)察室組織對局全年的經(jīng)費支出情況進行一次全面檢查,并在局黨組會上通報檢查結(jié)果。

            二、經(jīng)費審批權(quán)限

            每筆支出按下列規(guī)定的權(quán)限審批:報銷金額在500元以下的,由辦公室主任簽批;報銷金額在500元至1萬元以內(nèi)的,涉及正常的辦公、開展審計業(yè)務(wù)等經(jīng)費支出由協(xié)管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批;支出金額在1萬元以上的以及所有涉及職工福利、獎勵等的支出,由局長簽批。

            三、經(jīng)費支出審批

            1. 辦公費:辦公費主要是指維持局日常工作需要而發(fā)生的購置辦公用品等方面的支出。辦公費報銷時應(yīng)由辦公室經(jīng)辦人填寫報銷單,并附購置辦公用品等清單,經(jīng)辦公室主任審核后,按經(jīng)費審批權(quán)限簽批報銷。匯編資料、培訓(xùn)教材等印刷事項,應(yīng)由承辦處室填寫《資料印刷審批表》,并由處室負責(zé)人審核、處室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后由辦公室統(tǒng)一印付。

            2. 差旅費:工作人員外出參加會議或培訓(xùn)、因公出差或交流學(xué)習(xí)、外出審計、外派或?qū)嵙?xí)掛職等事項,應(yīng)嚴格按照《常州市市級機關(guān)差旅費管理辦法》(常財行〔2014〕6號)執(zhí)行(詳見差旅費報銷細則)。由出差人員如實填寫《因公出差審批表》,經(jīng)所在處室負責(zé)人、處室分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、協(xié)管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意(預(yù)算支出在1萬元以上的需由局長批準)方可出差。涉及外出培訓(xùn),還需由人教處審批備案。費用報銷時,經(jīng)辦公室主任審核、財務(wù)人員復(fù)核后,按經(jīng)費審批權(quán)限簽批報銷。

            3. 會議培訓(xùn)費:局統(tǒng)一組織或各處室自行組織的會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,應(yīng)嚴格按照《常州市市級機關(guān)會議管理辦法》(常辦發(fā)〔2014〕39號)、《常州市市級機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》(常財行〔2014〕7號)的規(guī)定開支范圍和標(biāo)準執(zhí)行。由承辦處室填寫《會議(培訓(xùn))審批表》,經(jīng)處室分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、協(xié)管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、簽字同意(預(yù)算支出在1萬元以上的需由局長批準)方可組織。涉及組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)或參加有關(guān)部門安排的專項培訓(xùn),還需由人教處審核備案。費用報銷時,須提供會議培訓(xùn)通知、人員簽到表等原始單據(jù)經(jīng)辦公室主任審核、財務(wù)人員復(fù)核后,按經(jīng)費審批權(quán)限簽批報銷。

            4. 接待費:局接待工作由辦公室統(tǒng)一負責(zé),并嚴格按市委辦、市政府辦《關(guān)于規(guī)范和改進公務(wù)接待工作的規(guī)定(試行)》(常辦發(fā)〔2013〕57號)做好接待工作。費用報銷時,由辦公室負責(zé)接待人員填寫報銷單,后附《公務(wù)接待審批單》等相關(guān)事項清單,經(jīng)辦公室主任審核后,按經(jīng)費審批權(quán)限簽批報銷。

            5. 因公出國費:應(yīng)嚴格執(zhí)行市財政局、市外事辦《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(常財行〔2014〕5號)。由人教處、辦公室財務(wù)人員共同填寫《常州市因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算審核表》,經(jīng)人教處處長、單位負責(zé)人簽字同意,方可辦理出國手續(xù)。費用報銷時,經(jīng)人教處處長、辦公室主任審核,按經(jīng)費審批權(quán)限簽批報銷。

            6. 其他日常經(jīng)費:其中公務(wù)用車和駕駛員費用的支出,由分管車輛和駕駛員工作的辦公室分管人員審核;計劃外用工人員工資由人教處審核、兒童醫(yī)療統(tǒng)籌費和幼托管理費由辦公室財務(wù)人員審核。費用報銷時,由辦公室主任把關(guān),按上述規(guī)定簽批。

            7. 局信息化建設(shè)專項資金列支的計算機硬、軟件設(shè)備及維修資金,應(yīng)由計算機處經(jīng)辦人、負責(zé)人以及該處分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,辦公室主任把關(guān),按上述規(guī)定簽批。

            8. 局政府工程項目復(fù)審專項支出,應(yīng)分別由項目復(fù)審處室、經(jīng)辦人以及處室分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)監(jiān)督處、監(jiān)察室審核簽字,辦公室主任把關(guān),并按上述規(guī)定簽批。

            9.局審計業(yè)務(wù)綜合考核等專項支出,經(jīng)局長辦公會議集體研究同意后,由法綜處經(jīng)辦、辦公室主任審核,按上述規(guī)定簽批。

            10. 嚴格執(zhí)行政府采購規(guī)定。凡涉及政府采購項目的支出,都應(yīng)按規(guī)定程序辦理手續(xù),由局財務(wù)報市財政審批后進行統(tǒng)一采購。

            四、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。原《常州市審計局經(jīng)費報銷審核暫行規(guī)定》同時廢止。