公開11表
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國有資本經營預算支出預算表
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單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局
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單位:萬元
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項 目
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本年支出合計
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基本支出
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項目支出
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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欄次
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1
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3
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合計
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注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
公開12表
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一般公共預算機關運行經費支出預算表
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單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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機關運行經費支出
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合計
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注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
2.本單位無一般公共預算機關運行經費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
公開13表
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政府采購支出表
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單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局
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單位:萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經濟科目
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采購品目名稱
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采購組織形式
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資金來源
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總計
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一般公共預算資金
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政府性基金
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其他資金
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上年結轉和結余資金
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合計
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注:本單位無政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度收入、支出預算總計1,488.46萬元,與上年相比收、支預算總計各增加111.55萬元,增長8.1%。其中:
(一)收入預算總計1,488.46萬元。包括:
1.本年收入合計1,488.46萬元。
(1)一般公共預算撥款收入1,488.46萬元,與上年相比增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,一般公共預算撥款收入增加。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(6)事業(yè)單位經營收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(7)上級補助收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(9)其他收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
2.上年結轉結余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。
(二)支出預算總計1,488.46萬元。包括:
1.本年支出合計1,488.46萬元。
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)支出0.31萬元,主要用于退休人員支出。與上年相比增加0.05萬元,增長19.23%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出政策性調整。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)支出12.8萬元,主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加0.59萬元,增長4.83%。主要原因是增人增資,衛(wèi)生健康支出增加。
(3)節(jié)能環(huán)保支出(類)支出1,200.79萬元,主要用于環(huán)境保護管理事務、污染減排生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出。與上年相比增加47.67萬元,增長4.13%。主要原因是增人增資,節(jié)能環(huán)保支出增加。
(4)住房保障支出(類)支出274.56萬元,主要用于職工住房公積金、住房補貼、購房補貼等支出。與上年相比增加63.24萬元,增長29.93%。主要原因是增人增資,住房保障支出增加。
2.年終結轉結余為0萬元。
二、收入預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年收入預算合計1,488.46萬元,包括本年收入1,488.46萬元,上年結轉結余0萬元。
其中:
本年一般公共預算收入1,488.46萬元,占100%;
本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;
本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經營收入0萬元,占0%;
本年上級補助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。
三、支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年支出預算合計1,488.46萬元,其中:
基本支出1,228.06萬元,占82.51%;
項目支出260.4萬元,占17.49%;
事業(yè)單位經營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度財政撥款收、支總預算1,488.46萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,財政撥款預算增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年財政撥款預算支出1,488.46萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,財政撥款支出預算增加。
其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出0.31萬元,與上年相比增加0.05萬元,增長19.23%。主要原因是行政單位離退休支出政策性調整。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)
行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出12.8萬元,與上年相比增加0.59萬元,增長4.83%。主要原因是增人增資,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
(三)節(jié)能環(huán)保支出(類)
1.環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項)支出940.39萬元,與上年相比增加57.57萬元,增長6.52%。主要原因是增人增資,行政運行支出增加。
2.污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)支出260.4萬元,與上年相比減少9.9萬元,減少3.66%。主要原因是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法業(yè)務費減少。
(四)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出81.91萬元,與上年相比增加2.87萬元,增長3.63%。主要原因是增人增資,住房公積金支出增加。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出110.02萬元,與上年相比增加0.72萬元,增長0.66%。主要原因是增人增資,提租補貼支出增加。
3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出82.63萬元,與上年相比增加59.65萬元,增長259.57%。主要原因是增人增資,購房補貼支出增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度財政撥款基本支出預算1,228.06萬元,其中:
(一)人員經費1,133.88萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費94.18萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
七、一般公共預算支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預算財政撥款支出預算1,488.46萬元,與上年相比增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,一般公共預算支出預算增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,228.06萬元,其中:
(一)人員經費1,133.88萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費94.18萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算4.86萬元,比上年預算增加0.08萬元,變動原因根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務需求,公務接待預算增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元,占“三公”經費的72.02%;公務接待費支出1.36萬元,占“三公”經費的27.98%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出3.5萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(2)公務用車運行維護費預算支出3.5萬元,與上年預算數(shù)相同。
3.公務接待費預算支出1.36萬元,比上年預算增加0.08萬元,主要原因是環(huán)境執(zhí)法業(yè)務工作交流增加,公務接待預算增加。
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出5.1萬元,比上年預算增加0.3萬元,主要原因是根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務需求,業(yè)務條線會議增加,會議費預算增加。
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出16.7萬元,比上年預算增加0.1萬元,主要原因是根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務需求,業(yè)務培訓預算增加。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2024年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預算情況說明
2024年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出0萬元。
十四、國有資產占用情況說明
本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
十五、預算績效目標設置情況說明
2024年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金1,488.46萬元;本單位共1個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計260.4萬元,占財政性資金(人員類和運轉類中的公用經費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項):反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調查處理支出,突發(fā)性污染事故預防、應急處置等支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。