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        信息名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度單位預算公開
        索 引 號:014109840/2024-00060
        法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
        文件編號: 發(fā)布機構:市生態(tài)環(huán)境局
        生成日期:2024-02-20 公開日期:2024-02-20 廢止日期:有效
        內容概述:生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度單位預算公開
        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度單位預算公開

        目  錄

        第一部分  單位概況

        一、主要職能

        二、單位機構設置及預算單位構成情況

        三、2024年度單位主要工作任務及目標

        第二部分  2024年度單位預算表

        一、收支總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、財政撥款支出表(功能科目)

        六、財政撥款基本支出表(經濟科目)

        七、一般公共預算支出表

        八、一般公共預算基本支出表

        九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

        十、政府性基金預算支出表

        十一、國有資本經營預算支出預算表

        十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表

        十三、政府采購支出表

        第三部分  2024年度單位預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第一部分  單位概況

        一、主要職能

        (一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關生態(tài)環(huán)境執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)。

        (二)制定全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作計劃并組織實施。

        (三)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查,查處生態(tài)環(huán)境違法行為,負責生態(tài)環(huán)境行政處罰、行政強制、行政處罰執(zhí)行情況檢查。

        (四)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法專項行動,組織各類專項巡查行動。

        (五)開展負責生態(tài)環(huán)境執(zhí)法稽查工作。

        (六)承擔全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法督查日常工作。

        (七)負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法信息化工作和隊伍標準化建設。

        (八)負責生態(tài)環(huán)境信訪舉報的管理工作;統(tǒng)籌全市生態(tài)環(huán)境信訪舉報的受理交辦、督辦和調處工作。

        (九)負責生態(tài)環(huán)境應急預案管理,統(tǒng)籌應急物資、裝備、救援隊伍管理等工作;組織開展突發(fā)環(huán)境事件應急演練;組織開展環(huán)境安全和突發(fā)環(huán)境事件應急處置工作;組織開展生態(tài)破壞事件的應急處置;協(xié)調處置跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境污染事件;負責生態(tài)環(huán)境領域安全生產工作。

        (十)承辦上級交辦的其他任務。

        二、單位機構設置及預算單位構成情況

        根據(jù)單位職責分工,本單位內設機構包括:綜合大隊(信訪辦公室)、監(jiān)督大隊、機動大隊(應急中心)。本單位無下屬單位。

        三、2024年度單位主要工作任務及目標

        2024年是深入推進“532”發(fā)展戰(zhàn)略、加快建設“兩湖”創(chuàng)新區(qū)和新能源之都、實施“十四五”規(guī)劃的重要一年。站在新起點、踏上新征程,常州市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法系統(tǒng)將圍繞持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質量,切實履職盡責、展現(xiàn)作為,堅持目標導向和問題導向相結合,把各項工作抓得更牢,措施盯得更緊,責任壓得更實。

        (一)強化隊伍建設,進一步提升環(huán)境執(zhí)法效能

        圍繞生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大練兵、大比武活動,進一步提升執(zhí)法規(guī)范化、精準化水平,將實戰(zhàn)練兵作為正法紀、嚴執(zhí)法、轉作風、強隊伍的重要抓手,落實“全員、全年、全過程”練兵要求。通過以賽代練、以比促訓,在實訓中提升能力,在練兵中增強魄力,不斷培養(yǎng)執(zhí)法標兵,全面提升生態(tài)環(huán)境執(zhí)法能力水平,在大練兵、大比武中爭先創(chuàng)優(yōu)。

        (二)推進非現(xiàn)場執(zhí)法,進一步提升環(huán)境執(zhí)法質效

        圍繞非現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場取證等實戰(zhàn)應用場景,組織開展執(zhí)法人員數(shù)據(jù)運用培訓。根據(jù)相關規(guī)定,利用污染源自動監(jiān)控、視頻監(jiān)控、用電監(jiān)控等系統(tǒng)平臺,綜合運用無人機、走航監(jiān)測等科技手段開展非現(xiàn)場執(zhí)法,推動自動監(jiān)測數(shù)據(jù)執(zhí)法應用,切實提升執(zhí)法效能、優(yōu)化營商環(huán)境、服務高質量發(fā)展。

        (三)落實強基提能行動計劃,進一步守牢環(huán)境安全底線

        圍繞風險企業(yè)“三推動一強化”、重點園區(qū)環(huán)境風險防控、環(huán)境應急指揮協(xié)調體系、重點區(qū)域流域聯(lián)防聯(lián)控、環(huán)境應急現(xiàn)代化管理等五大方面,按照“建機制、強基礎、提能力、補短板”的總體思路,提升生態(tài)環(huán)境應急管理水平和應對處置突發(fā)環(huán)境事件能力。

        (四)扎實做好信訪化解工作

        貫徹落實省廳關于信訪工作法治化和信訪問題源頭治理等要求,繼續(xù)推進領導接訪下訪和包案化解制度,局領導帶頭落實信訪接待日工作制度。繼續(xù)推進央督、省督交辦信訪督促整治提升,強化信訪辦結質量,配合信訪銷號工作。創(chuàng)新實施重點信訪督辦制度。聯(lián)動各部門各處室,全力壓降生態(tài)環(huán)境信訪總量。

        第二部分  2024年度常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位預算表

        公開01表

        收支總表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        預算數(shù)

        項目

        預算數(shù)

        一、一般公共預算撥款收入

        1,488.46

        一、一般公共服務支出



        二、政府性基金預算撥款收入



        二、外交支出



        三、國有資本經營預算撥款收入



        三、國防支出



        四、財政專戶管理資金收入



        四、公共安全支出



        五、事業(yè)收入



        五、教育支出



        六、事業(yè)單位經營收入



        六、科學技術支出



        七、上級補助收入



        七、文化旅游體育與傳媒支出



        八、附屬單位上繳收入



        八、社會保障和就業(yè)支出

        0.31

        九、其他收入



        九、社會保險基金支出







        十、衛(wèi)生健康支出

        12.80





        十一、節(jié)能環(huán)保支出

        1,200.79





        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







        十三、農林水支出







        十四、交通運輸支出







        十五、資源勘探工業(yè)信息等支出







        十六、商業(yè)服務業(yè)等支出







        十七、金融支出







        十八、援助其他地區(qū)支出







        十九、自然資源海洋氣象等支出







        二十、住房保障支出

        274.56





        二十一、糧油物資儲備支出







        二十二、國有資本經營預算支出







        二十三、災害防治及應急管理支出







        二十四、預備費







        二十五、其他支出







        二十六、轉移性支出







        二十七、債務還本支出







        二十八、債務付息支出







        二十九、債務發(fā)行費用支出







        三十、抗疫特別國債安排的支出



        本年收入合計

        1,488.46

        本年支出合計

        1,488.46

        上年結轉結余



        年終結轉結余



        收入總計

        1,488.46

        支出總計

        1,488.46


        公開02表

        收入總表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        單位代碼

        單位名稱

        合計

        本年收入

        上年結轉結余

        小計

        一般公共預算

        政府性基金預算

        國有資本經營預算

        財政專戶管理資金

        事業(yè)

        收入

        事業(yè)單位經營收入

        上級補助收入

        附屬單位上繳收入

        其他

        收入

        小計

        一般公共預算

        政府性基金預算

        國有資本經營預算

        財政專戶管理資金

        單位

        資金

        合計

        1,488.46

        1,488.46

        1,488.46





























         033002

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        1,488.46

        1,488.46

        1,488.46































        公開03表

        支出總表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        事業(yè)單位

        經營支出

        上繳上級支出

        對附屬單位補助支出

        合計

        1,488.46

        1,228.06

        260.40







        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.31

        0.31









         20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        0.31

        0.31









           2080501

        行政單位離退休

        0.31

        0.31









        210

        衛(wèi)生健康支出

        12.80

        12.80









         21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        12.80

        12.80









           2101103

        公務員醫(yī)療補助

        12.80

        12.80









        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,200.79

        940.39

        260.40







         21101

        環(huán)境保護管理事務

        940.39

        940.39









           2110101

        行政運行

        940.39

        940.39









         21111

        污染減排

        260.40



        260.40







           2111102

        生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

        260.40



        260.40







        221

        住房保障支出

        274.56

        274.56









         22102

        住房改革支出

        274.56

        274.56









           2210201

        住房公積金

        81.91

        81.91









           2210202

        提租補貼

        110.02

        110.02









           2210203

        購房補貼

        82.63

        82.63











        公開04表

        財政撥款收支總表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        預算數(shù)

        項目

        預算數(shù)

        一、本年收入

        1,488.46

        一、本年支出

        1,488.46

        (一)一般公共預算撥款

        1,488.46

        (一)一般公共服務支出



        (二)政府性基金預算撥款



        (二)外交支出



        (三)國有資本經營預算撥款



        (三)國防支出



        二、上年結轉



        (四)公共安全支出



        (一)一般公共預算撥款



        (五)教育支出



        (二)政府性基金預算撥款



        (六)科學技術支出



        (三)國有資本經營預算撥款



        (七)文化旅游體育與傳媒支出







        (八)社會保障和就業(yè)支出

        0.31





        (九)社會保險基金支出







        (十)衛(wèi)生健康支出

        12.80





        (十一)節(jié)能環(huán)保支出

        1,200.79





        (十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出







        (十三)農林水支出







        (十四)交通運輸支出







        (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出







        (十六)商業(yè)服務業(yè)等支出







        (十七)金融支出







        (十八)援助其他地區(qū)支出







        (十九)自然資源海洋氣象等支出







        (二十)住房保障支出

        274.56





        (二十一)糧油物資儲備支出







        (二十二)國有資本經營預算支出







        (二十三)災害防治及應急管理支出







        (二十四)預備費







        (二十五)其他支出







        (二十六)轉移性支出







        (二十七)債務還本支出







        (二十八)債務付息支出







        (二十九)債務發(fā)行費用支出







        (三十)抗疫特別國債安排的支出







        二、年終結轉結余



        收入總計

        1,488.46

        支出總計

        1,488.46



        公開05表

        財政撥款支出表(功能科目)

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        小計

        人員經費

        公用經費

        合計

        1,488.46

        1,228.06

        1,133.88

        94.18

        260.40

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.31

        0.31

        0.31





         20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        0.31

        0.31

        0.31





           2080501

        行政單位離退休

        0.31

        0.31

        0.31





        210

        衛(wèi)生健康支出

        12.80

        12.80

        12.80





         21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        12.80

        12.80

        12.80





           2101103

        公務員醫(yī)療補助

        12.80

        12.80

        12.80





        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,200.79

        940.39

        846.21

        94.18

        260.40

         21101

        環(huán)境保護管理事務

        940.39

        940.39

        846.21

        94.18



           2110101

        行政運行

        940.39

        940.39

        846.21

        94.18



         21111

        污染減排

        260.40







        260.40

           2111102

        生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

        260.40







        260.40

        221

        住房保障支出

        274.56

        274.56

        274.56





         22102

        住房改革支出

        274.56

        274.56

        274.56





           2210201

        住房公積金

        81.91

        81.91

        81.91





           2210202

        提租補貼

        110.02

        110.02

        110.02





           2210203

        購房補貼

        82.63

        82.63

        82.63







        公開06表

        財政撥款基本支出表(經濟科目)

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        部門預算支出經濟分類科目

        本年財政撥款基本支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經費

        公用經費

        合計

        1,228.06

        1,133.88

        94.18

        301

        工資福利支出

        1,116.93

        1,116.93



         30101

        基本工資

        145.49

        145.49



         30102

        津貼補貼

        404.17

        404.17



         30103

        獎金

        258.03

        258.03



         30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        89.96

        89.96



         30109

        職業(yè)年金繳費

        44.98

        44.98



         30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        22.53

        22.53



         30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

        12.80

        12.80



         30112

        其他社會保障繳費

        0.51

        0.51



         30113

        住房公積金

        81.91

        81.91



         30199

        其他工資福利支出

        56.55

        56.55



        302

        商品和服務支出

        94.18



        94.18

         30201

        辦公費

        14.96



        14.96

         30205

        水費

        1.70



        1.70

         30206

        電費

        4.42



        4.42

         30211

        差旅費

        28.56



        28.56

         30215

        會議費

        5.10



        5.10

         30216

        培訓費

        1.70



        1.70

         30217

        公務接待費

        1.36



        1.36

         30228

        工會經費

        6.12



        6.12

         30229

        福利費

        0.82



        0.82

         30231

        公務用車運行維護費

        3.50



        3.50

         30239

        其他交通費用

        25.94



        25.94

        303

        對個人和家庭的補助

        16.95

        16.95



         30302

        退休費

        15.54

        15.54



         30309

        獎勵金

        0.03

        0.03



         30399

        其他對個人和家庭的補助

        1.38

        1.38





        公開07表

        一般公共預算支出表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        小計

        人員經費

        公用經費

        合計

        1,488.46

        1,228.06

        1,133.88

        94.18

        260.40

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.31

        0.31

        0.31





         20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        0.31

        0.31

        0.31





           2080501

        行政單位離退休

        0.31

        0.31

        0.31





        210

        衛(wèi)生健康支出

        12.80

        12.80

        12.80





         21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        12.80

        12.80

        12.80





           2101103

        公務員醫(yī)療補助

        12.80

        12.80

        12.80





        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,200.79

        940.39

        846.21

        94.18

        260.40

         21101

        環(huán)境保護管理事務

        940.39

        940.39

        846.21

        94.18



           2110101

        行政運行

        940.39

        940.39

        846.21

        94.18



         21111

        污染減排

        260.40







        260.40

           2111102

        生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

        260.40







        260.40

        221

        住房保障支出

        274.56

        274.56

        274.56





         22102

        住房改革支出

        274.56

        274.56

        274.56





           2210201

        住房公積金

        81.91

        81.91

        81.91





           2210202

        提租補貼

        110.02

        110.02

        110.02





           2210203

        購房補貼

        82.63

        82.63

        82.63







        公開08表

        一般公共預算基本支出表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        部門預算支出經濟分類科目

        本年一般公共預算基本支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經費

        公用經費

        合計

        1,228.06

        1,133.88

        94.18

        301

        工資福利支出

        1,116.93

        1,116.93



         30101

        基本工資

        145.49

        145.49



         30102

        津貼補貼

        404.17

        404.17



         30103

        獎金

        258.03

        258.03



         30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        89.96

        89.96



         30109

        職業(yè)年金繳費

        44.98

        44.98



         30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        22.53

        22.53



         30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

        12.80

        12.80



         30112

        其他社會保障繳費

        0.51

        0.51



         30113

        住房公積金

        81.91

        81.91



         30199

        其他工資福利支出

        56.55

        56.55



        302

        商品和服務支出

        94.18



        94.18

         30201

        辦公費

        14.96



        14.96

         30205

        水費

        1.70



        1.70

         30206

        電費

        4.42



        4.42

         30211

        差旅費

        28.56



        28.56

         30215

        會議費

        5.10



        5.10

         30216

        培訓費

        1.70



        1.70

         30217

        公務接待費

        1.36



        1.36

         30228

        工會經費

        6.12



        6.12

         30229

        福利費

        0.82



        0.82

         30231

        公務用車運行維護費

        3.50



        3.50

         30239

        其他交通費用

        25.94



        25.94

        303

        對個人和家庭的補助

        16.95

        16.95



         30302

        退休費

        15.54

        15.54



         30309

        獎勵金

        0.03

        0.03



         30399

        其他對個人和家庭的補助

        1.38

        1.38





        公開09表

        一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        “三公”經費合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行維護費

        公務接待費

        會議費

        培訓費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行維護費

        4.86

        0.00

        3.50

        0.00

        3.50

        1.36

        5.10

        16.70



        公開10表

        政府性基金預算支出表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年政府性基金預算支出

        合計

        基本支出

        項目支出



        合計



























        注:本單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。



        公開11表

        國有資本經營預算支出預算表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        項   目

        本年支出合計

        基本支出 

        項目支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計




























        注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。


        公開12表

        一般公共預算機關運行經費支出預算表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        機關運行經費支出

        合計















        注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

        2.本單位無一般公共預算機關運行經費支出,故本表無數(shù)據(jù)。


        公開13表

        政府采購支出表

        單位:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局



        單位:萬元

        采購品目大類

        專項名稱

        經濟科目

        采購品目名稱

        采購組織形式

        資金來源

        總計

        一般公共預算資金

        政府性基金

        其他資金

        上年結轉和結余資金

        合計



























































        注:本單位無政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。


        第三部分    2024年度單位預算情況說明

        一、收支預算總體情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度收入、支出預算總計1,488.46萬元,與上年相比收、支預算總計各增加111.55萬元,增長8.1%。其中:

        (一)收入預算總計1,488.46萬元。包括:

        1.本年收入合計1,488.46萬元。

        (1)一般公共預算撥款收入1,488.46萬元,與上年相比增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,一般公共預算撥款收入增加。

        (2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (6)事業(yè)單位經營收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (7)上級補助收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (9)其他收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        2.上年結轉結余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。

        (二)支出預算總計1,488.46萬元。包括:

        1.本年支出合計1,488.46萬元。

        (1)社會保障和就業(yè)支出(類)支出0.31萬元,主要用于退休人員支出。與上年相比增加0.05萬元,增長19.23%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出政策性調整。

        (2)衛(wèi)生健康支出(類)支出12.8萬元,主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加0.59萬元,增長4.83%。主要原因是增人增資,衛(wèi)生健康支出增加。

        (3)節(jié)能環(huán)保支出(類)支出1,200.79萬元,主要用于環(huán)境保護管理事務、污染減排生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出。與上年相比增加47.67萬元,增長4.13%。主要原因是增人增資,節(jié)能環(huán)保支出增加。

        (4)住房保障支出(類)支出274.56萬元,主要用于職工住房公積金、住房補貼、購房補貼等支出。與上年相比增加63.24萬元,增長29.93%。主要原因是增人增資,住房保障支出增加。

        2.年終結轉結余為0萬元。

        二、收入預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年收入預算合計1,488.46萬元,包括本年收入1,488.46萬元,上年結轉結余0萬元。

        其中:

        本年一般公共預算收入1,488.46萬元,占100%;

        本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;

        本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

        本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;

        本年事業(yè)收入0萬元,占0%;

        本年事業(yè)單位經營收入0萬元,占0%;

        本年上級補助收入0萬元,占0%;

        本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

        本年其他收入0萬元,占0%;

        上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;

        上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;

        上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

        上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;

        上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。



        三、支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年支出預算合計1,488.46萬元,其中:

        基本支出1,228.06萬元,占82.51%;

        項目支出260.4萬元,占17.49%;

        事業(yè)單位經營支出0萬元,占0%;

        上繳上級支出0萬元,占0%;

        對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收支預算總體情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度財政撥款收、支總預算1,488.46萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,財政撥款預算增加。

        五、財政撥款支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年財政撥款預算支出1,488.46萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,財政撥款支出預算增加。

        其中:

        (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出0.31萬元,與上年相比增加0.05萬元,增長19.23%。主要原因是行政單位離退休支出政策性調整。

        (二)衛(wèi)生健康支出(類)

        行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出12.8萬元,與上年相比增加0.59萬元,增長4.83%。主要原因是增人增資,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

        (三)節(jié)能環(huán)保支出(類)

        1.環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項)支出940.39萬元,與上年相比增加57.57萬元,增長6.52%。主要原因是增人增資,行政運行支出增加。

        2.污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)支出260.4萬元,與上年相比減少9.9萬元,減少3.66%。主要原因是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法業(yè)務費減少。

        (四)住房保障支出(類)

        1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出81.91萬元,與上年相比增加2.87萬元,增長3.63%。主要原因是增人增資,住房公積金支出增加。

        2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出110.02萬元,與上年相比增加0.72萬元,增長0.66%。主要原因是增人增資,提租補貼支出增加。

        3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出82.63萬元,與上年相比增加59.65萬元,增長259.57%。主要原因是增人增資,購房補貼支出增加。

        六、財政撥款基本支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度財政撥款基本支出預算1,228.06萬元,其中:

        (一)人員經費1,133.88萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

        (二)公用經費94.18萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

        七、一般公共預算支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預算財政撥款支出預算1,488.46萬元,與上年相比增加111.55萬元,增長8.1%。主要原因是增人增資,一般公共預算支出預算增加。

        八、一般公共預算基本支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,228.06萬元,其中:

        (一)人員經費1,133.88萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

        (二)公用經費94.18萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

        九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算4.86萬元,比上年預算增加0.08萬元,變動原因根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務需求,公務接待預算增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元,占“三公”經費的72.02%;公務接待費支出1.36萬元,占“三公”經費的27.98%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        2.公務用車購置及運行維護費預算支出3.5萬元。其中:

        (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        (2)公務用車運行維護費預算支出3.5萬元,與上年預算數(shù)相同。

        3.公務接待費預算支出1.36萬元,比上年預算增加0.08萬元,主要原因是環(huán)境執(zhí)法業(yè)務工作交流增加,公務接待預算增加。

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出5.1萬元,比上年預算增加0.3萬元,主要原因是根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務需求,業(yè)務條線會議增加,會議費預算增加。

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出16.7萬元,比上年預算增加0.1萬元,主要原因是根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務需求,業(yè)務培訓預算增加。

        十、政府性基金預算支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。

        十一、國有資本經營預算支出預算情況說明

        常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。

        十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

        2024年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

        十三、政府采購支出預算情況說明

        2024年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出0萬元。

        十四、國有資產占用情況說明

        本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

        十五、預算績效目標設置情況說明

        2024年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金1,488.46萬元;本單位共1個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計260.4萬元,占財政性資金(人員類和運轉類中的公用經費項目支出除外)總額的比例為100%。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

        二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

        三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

        四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

        八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

        九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

        十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項):反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調查處理支出,突發(fā)性污染事故預防、應急處置等支出。

        十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

        十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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