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        信息名稱:2017年常州市政務(wù)服務(wù)管理辦公室收支預(yù)算信息公開報(bào)告
        索 引 號(hào):014110253/2017-00004
        法定主動(dòng)公開分類: 公開方式:主動(dòng)公開
        文件編號(hào): 發(fā)布機(jī)構(gòu):政務(wù)服務(wù)管理辦公室
        生成日期:2017-03-03 公開日期:2017-03-10 廢止日期:有效
        內(nèi)容概述:按照政府部門信息公開的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)常財(cái)預(yù)【2017】9號(hào)文件要求,公開我辦及所屬事業(yè)單位2017年度部門預(yù)算相關(guān)信息內(nèi)容。
        2017年常州市政務(wù)服務(wù)管理辦公室收支預(yù)算信息公開報(bào)告

         

         

        按照政府部門信息公開的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)常財(cái)預(yù)【2017】9號(hào)文件要求,現(xiàn)將我辦及所屬事業(yè)單位2017年度部門預(yù)算相關(guān)信息內(nèi)容公開如下:

        第一部分 部門概況

        (一)主要職能

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室(掛市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心牌子)為市政府派出機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)市級(jí)行政審批制度改革的內(nèi)容要求,牽頭實(shí)施市級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理,組織開展市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級(jí)政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理,以及對(duì)市級(jí)政府部門集中審批服務(wù)事項(xiàng)展開統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)等。

        (二)2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

        2017年市政管辦總體工作思路是:以加快推進(jìn)集中高效審批試點(diǎn)為重點(diǎn),持續(xù)深化行政審批制度改革;以全面建成市級(jí)“一辦四中心”為契機(jī),大力提升綜合服務(wù)保障水平;以加快推進(jìn)體系建設(shè)為切入,健全完善市區(qū)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制;以加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)為抓手,積極構(gòu)建線上同步虛擬大廳;以加快推進(jìn)黨建文化“三項(xiàng)工程”為帶動(dòng),不斷夯實(shí)基層組織工作基礎(chǔ)。具體抓好八項(xiàng)主要工作:一是持續(xù)推動(dòng)行政審批制度改革向縱深發(fā)展;二是強(qiáng)力推進(jìn)政務(wù)服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè);三是大力推動(dòng)虛擬服務(wù)平臺(tái)開發(fā)建設(shè);四是加快完成公共資源交易中心“化學(xué)整合”;五是積極籌建功能齊全的“12345”公共服務(wù)平臺(tái);六是努力構(gòu)建上下貫通的政務(wù)服務(wù)機(jī)制;七是穩(wěn)步推行政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè);八是著力塑造政府“第一窗口”形象。通過各項(xiàng)具體工作的有序推進(jìn),努力實(shí)現(xiàn)改革成果快速轉(zhuǎn)化、體系平臺(tái)不斷加強(qiáng)、服務(wù)能力顯著提升、特色品牌全面創(chuàng)響的目標(biāo),為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。

        (三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

        市政務(wù)辦下設(shè)綜合處、政務(wù)服務(wù)處、公共資源交易處、信息處、督查處等5個(gè)職能處室,另有監(jiān)察局派駐的1個(gè)監(jiān)察室,在職工作人員21人(其中在編19人,社會(huì)化用工2人)。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個(gè)市級(jí)行政職能部門、13個(gè)公共服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)共計(jì)240余名窗口工作人員進(jìn)駐辦公,內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個(gè),服務(wù)項(xiàng)目主要涵蓋了35個(gè)市級(jí)職能部門的212個(gè)行政審批事項(xiàng)和126個(gè)其他類事項(xiàng)。

        市政務(wù)辦現(xiàn)有下屬預(yù)算單位2個(gè),具體為市便民服務(wù)中心和市公共資源交易中心,因“一辦四中心”機(jī)構(gòu)整合尚未完成,故公共資源交易中心所屬預(yù)算單位暫時(shí)保持不變,分別為市政府采購(gòu)中心和市工程交易招投標(biāo)辦公室。其中,市便民服務(wù)中心為全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,于2015年9月正式組建,機(jī)構(gòu)主要職能包括:籌備實(shí)施“12345”公共服務(wù)熱線的整合組建以及后續(xù)運(yùn)行管理,協(xié)調(diào)處理各類與便民服務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)等,其經(jīng)費(fèi)管理模式與政務(wù)辦相同,由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中管理,日常財(cái)務(wù)管理工作由政務(wù)辦代為執(zhí)行。市政府采購(gòu)中心和市建設(shè)工程交易招投標(biāo)辦公室均為參公單位,主要負(fù)責(zé)政府集中采購(gòu)項(xiàng)目和建設(shè)工程招投標(biāo)工作的組織實(shí)施,均為獨(dú)立核算單位。

        (四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況

        部門預(yù)算編制的原則是:認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神,本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則,按照突出重點(diǎn)、兼顧一般、從緊從嚴(yán)的要求,堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)支出向保障重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜,向提高信息服務(wù)傾斜,向優(yōu)化服務(wù)環(huán)境傾斜,緊緊圍繞8項(xiàng)主要工作進(jìn)行編制,最大限度提升預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用效率。政務(wù)辦所屬預(yù)算單位共有三個(gè):市政務(wù)辦本級(jí)、市便民服務(wù)中心和市政府采購(gòu)中心(含市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室),資金來源為財(cái)政撥付,其中政務(wù)辦支出功能科目包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出四類。市便民服務(wù)中心包括:一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出三類。市政府采購(gòu)中心(含市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室)支出功能科目包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出五類。


         

        第二部分 市政務(wù)辦2017年度部門預(yù)算表



        附件:市政務(wù)辦2017年度部門預(yù)算表

            

        第三部分 市政務(wù)辦2017年度部門預(yù)算情況說明



        一、市政務(wù)辦收支預(yù)算總表說明

        市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1543.02萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加270.79萬元,增長(zhǎng)21.28%,主要原因是在編工作人員數(shù)量增加以及人員薪資調(diào)整。

        (一)收入預(yù)算

        市政務(wù)辦:

        收入預(yù)算總計(jì)1543.02萬元。包括:

        1、財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1543.02萬元。

        (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1543.02萬元,與上年相比增加270.79萬元,增長(zhǎng)21.28%,主要原因是在編工作人員數(shù)量增加以及人員薪資調(diào)整。

        (二)支出預(yù)算

        市政務(wù)辦:

        支出預(yù)算總計(jì):1543.02萬元。包括:

        1、一般公共服務(wù)支出預(yù)算1203.88萬元,主要用于工作人員薪資發(fā)放、部門日常運(yùn)行、窗口工作人員考核、信息化系統(tǒng)構(gòu)建維護(hù)、組織部門聯(lián)合年檢、并聯(lián)審批服務(wù)、專設(shè)機(jī)構(gòu)運(yùn)管以及宣傳培訓(xùn)等費(fèi)用。與上年相比增加209.09萬元,增長(zhǎng)21.02%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。

        2、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算63.54萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員薪資發(fā)放。與上年基本持平。主要原因是未新增退休人員。

        3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算39.84萬元,主要用于行政單位醫(yī)療。與上年相比增加5.86萬元,增長(zhǎng)17.25%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及在編人員增加等。

        4、住房保障支出預(yù)算129.57萬元,主要用于工作人員住房公積金繳納等。與上年相比增加45.44萬,增長(zhǎng)54.01%。主要原因是公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

        5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.19萬元,主要用于與工程招投標(biāo)管理相關(guān)的工作人員、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、業(yè)務(wù)管理和監(jiān)督考核等支出,與上年相比增加35.01萬元,增長(zhǎng)49.19%。主要原因是相關(guān)人員機(jī)構(gòu)運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算。

        此外,基本支出預(yù)算數(shù)為921.52萬元。與上年相比增加235.05萬元,增長(zhǎng)34.24%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、醫(yī)療和住房公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)提高等。

        項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為621.5萬元。與上年相比增加42.45萬元,增長(zhǎng)7.3%。主要原因是因機(jī)構(gòu)擴(kuò)大增加了政府采購(gòu)、服務(wù)大廳和窗口日常運(yùn)行維護(hù)及服務(wù)宣傳費(fèi)用。

        二、收入預(yù)算情況說明

        市政務(wù)辦本年收入預(yù)算合計(jì)1543.02萬元,其中:

        一般公共預(yù)算收入1543.02萬元,占100%。

        三、支出預(yù)算情況說明

        市政務(wù)辦本年支出預(yù)算合計(jì)1543.02萬元,其中:

        基本支出921.52萬元,占59.72%;

        項(xiàng)目支出621.50萬元,占40.28%。

        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

        市政務(wù)辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1543.02萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加295.7萬元,增長(zhǎng)23.71%,主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。

        五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

        市政務(wù)辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1543.02萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加295.7萬元,增長(zhǎng)23.71%,主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。其中:

        (一)一般公共服務(wù)支出(類)

        1、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出302.48萬元,與上年相比增加69萬元,增長(zhǎng)29.55%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費(fèi)提高、人員醫(yī)療住房保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        2、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))支出423.5萬元,與上年相比增加19.85萬元,增長(zhǎng)4.92%,主要原因是機(jī)構(gòu)擴(kuò)大增加了部分窗口運(yùn)行維護(hù)及服務(wù)宣傳費(fèi)用。

        3、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出61.89萬元,與上年相比增加4.74萬元,增長(zhǎng)8.29%。主要原因是人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費(fèi)調(diào)整、人員醫(yī)療住房保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        4、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)服務(wù)(項(xiàng))支出10萬元,與上年持平。

        5、財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出218.01萬元,與上年相比增加74.07萬元,增長(zhǎng)51.45%。主要原因是人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及醫(yī)療、住房公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        6、財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))支出188萬元,與上年相比增加38.80萬元,增長(zhǎng)26%。主要原因是政府采購(gòu)中心2017年度采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)期大幅增加。

        (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

        1、行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出40.91萬元,與上年基本持平。

        2、行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出22.63萬元,與上年基本持平。

        (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

        1、行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出29.05萬元,與上年相比增加5.86萬元,增長(zhǎng)25.27%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

        2、行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出10.79萬元,與上年基本持平。

        (四)住房保障支出(類)

        1、住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))支出60.46萬元,與上年相比增加4.99萬元,增長(zhǎng)25.49%。主要原因是公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

        2、住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出38.86萬元,與上年相比增加21.49萬元,增長(zhǎng)123.72%。主要原因是繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

        3、住房改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出30.25萬元,與上年相比增加11.67萬元,增長(zhǎng)62.81%。主要原因是繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及新增人員等。

        (五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出106.19萬元,與上年相比增加35.01萬元,增長(zhǎng)49.19%,主要原因是相關(guān)人員、機(jī)構(gòu)運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

        六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

        市政務(wù)辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算921.52萬元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)763.54萬元。主要包括:

        1、工資福利(類)基本工資(款)支出142.11萬元;

        2、工資福利(類)津貼補(bǔ)貼(款)支出317.67萬元;

        3、工資福利(類)獎(jiǎng)金(款)支出10.74萬元;

        4、工資福利(類)社會(huì)保障繳費(fèi)(款)支出51.41萬元;

        5、工資福利(類)其他工資福利(款)支出11.1萬元;

        6、工資福利(類)績(jī)效工資(款)支出35.11萬元

        7、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款)支出63.54萬元;

        8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)獎(jiǎng)勵(lì)金(款)支出0.04萬元;

        9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)住房公積金(款)支出60.46萬元;

        10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)提租補(bǔ)貼(款)支出38.86萬元;

        11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)購(gòu)房補(bǔ)貼(款)支出30.25萬元;

        12、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(款)支出2.25萬元。

        (二)公用經(jīng)費(fèi)157.98萬元。主要包括:

        1、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款)支出19.69萬元;

        2、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款)支出2.85萬元;

        3、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款)支出6.57萬元;

        4、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款)支出65.08萬元;

        5、商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款)支出11.66萬元;

        6、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款)支出6.95萬元;

        7、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款)支出2.15萬元;

        8、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款)支出8.64萬元;

        9、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款)支出1.17萬元;

        10、商品和服務(wù)支出(類)其他交通工具運(yùn)行維護(hù)(款)支出33.22萬元。

        七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

        市政務(wù)辦沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出,故無相應(yīng)數(shù)據(jù)。

        八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

        市政務(wù)辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1543.02萬元,主要包括:

        (一)一般公共服務(wù)(類)

        1、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出302.48萬元;

        2、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))支出423.50萬元;

        3、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出61.89萬元;

        4、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)服務(wù)(項(xiàng))支出10萬元;

        5、財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出218.01萬元;

        6、財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)運(yùn)行(項(xiàng))支出188萬元;

        (二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)

        行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出63.54萬元;

        (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)

        行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出39.84萬元;

        (四)住房保障(類)

        1、住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))支出60.46萬元;

        2、住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出38.86萬元;

        3、住房改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出30.25萬元。

        (五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出106.19萬元。

        市政務(wù)辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1543.02萬元,與上年相比增加270.79萬元,增長(zhǎng)21.28%,主要原因是在編人員增加、人員薪資提高、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。

        九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

        市政務(wù)辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出921.52萬元,主要包括:

        1、工資福利支出568.14萬元;

        2、商品與服務(wù)支出157.98萬元;

        3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助195.40萬元。

        其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)763.54萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、績(jī)效工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (二)公用經(jīng)費(fèi)157.98萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)。

        十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

        2017年市政務(wù)辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出165.63萬元,其中:

        1、辦公費(fèi)19.69萬元;

        2、水費(fèi)2.85萬元;

        3、電費(fèi)6.57萬元;

        4、差旅費(fèi)65.08萬元;

        5、會(huì)議費(fèi)11.66萬元;

        6、培訓(xùn)費(fèi)6.95萬元;

        7、公務(wù)接待費(fèi)2.15萬元;

        8、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.64萬元;

        9、福利費(fèi)1.17萬元;

        10、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)33.22萬元;

        11、辦公設(shè)備購(gòu)置7.65萬元。

        2017年市政務(wù)辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出165.63萬元,比2016年增加84.33萬元,增長(zhǎng)103.73%,主要原因是人員核定經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新增辦公設(shè)備采購(gòu)等。

        十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

        市政務(wù)辦2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的44.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出5.25萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的55.36%。具體情況如下:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出為0,與上年度相同;

        2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出5萬元。其中:

        (1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出為0,與上年度相同;

        (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5萬元,2016年預(yù)算數(shù)11萬元,本年數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革。

        3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出6.20萬元,2016年預(yù)算數(shù)6.17萬元,本年數(shù)與上年數(shù)基本持平,原因是落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

        市政務(wù)辦2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出11.66萬元,2016年預(yù)算數(shù)11.31萬元,本年數(shù)與上年數(shù)基本持平,原因是落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”,嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)支出。

        市政務(wù)辦2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出22.95萬元,2016年預(yù)算數(shù)22.19萬元,本年數(shù)與上年數(shù)基本持平,原因是落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”,嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出。

        十二、市政務(wù)辦、市便民服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算表

        2017年市政務(wù)辦采購(gòu)金額為7.65萬元,全部為貨物采購(gòu),方式為政府集中采購(gòu)。



        第四部分 名詞解釋



        一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

        二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

        三、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        四、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

        五、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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