一、市行政服務中心概況
(一)主要職責、內(nèi)設機構及下屬基層預算單位組成情況
市行政服務中心為市政府派出機構,主要負責對市級機關集中審批服務事項的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導服務?!爸行摹睓C關設有辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、督查處、監(jiān)察室等職能處室,共有工作人員23人(其中在編18人,社會化用工5人);辦事大廳集聚了38個市級行政職能部門的286個行政許可事項、45個非行政許可事項、217個管理服務事項,共設有212個對外服務窗口,現(xiàn)有窗口服務人員230多人。 “中心”無下屬預算單位。
(二)年度主要工作任務及目標
按照市委、市政府2014年度主要工作安排,緊緊圍繞深化行政審批制度改革和全力服務重大項目兩大目標,深化推進“服務重大項目年”活動,重點抓好八項工作:一是深化推進行政服務“三集中、三到位”,進一步提高審批事項集中度;二是積極推進建設項目審批流程再造,進一步提升流程的科學性和有效性;三是全力服務好重大項目建設,進一步提高建設項目審批效能;四是充分發(fā)揮代辦服務機構的作用,進一步探索全跟蹤代辦服務的途徑手段;五是逐步健全全市政務服務體系,進一步提升系統(tǒng)運作的范圍和水平;六是加快建設審批信息共享系統(tǒng),進一步提升政務公開和在線辦事能力;七是強化服務窗口的監(jiān)督管理,進一步提高窗口服務的規(guī)范化和標準化水平;八是繼續(xù)深化“群眾最滿意窗口”創(chuàng)建,進一步改進和優(yōu)化窗口服務環(huán)境。
(三)年度預算編制總體思路及經(jīng)費來源
“中心”貫徹落實市財政局通知精神,本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則,按照突出重點、兼顧一般、從緊從嚴的要求,堅持經(jīng)費支出向保障重點項目服務傾斜,向提高信息水平傾斜,向優(yōu)化服務環(huán)境傾斜,緊緊圍繞八項主要工作進行編制,最大限度提升預算經(jīng)費的使用效率?!爸行摹辟Y金來源全部為財政撥付,支出功能科目包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出以及其他支出。
二、行政服務中心收支預算情況說明
(一)收入預算情況
根據(jù)《關于市本級2014年部門預算的批復》(常財預[2014]2號),2014年度“中心”收入預算共679.98萬元。來源主要包括兩個方面:一是上年結轉7.46萬元;二是財政撥款672.52萬元。
(二)支出預算情況
1、功能分類
一般公共服務支出預算625.16萬元,社會保障和就業(yè)支出預算13.22萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算12.48萬元,住房保障支出預算29.12萬元。
2、經(jīng)濟分類
基本支出:主要包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中人員經(jīng)費為工資福利支出、對個人和家庭的補助,共計290.13萬元。正常運轉項目支出:主要包括政策性項目、經(jīng)常性項目和一次性項目支出,共計389.85萬元。
附件:預算信息公開表
掃一掃在手機打開當前頁
|