目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門決算單位構(gòu)成情況
2015年度主要工作完成情況
第二部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款支出決算表
財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
根據(jù)中共常州市委、常州市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈常州市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見〉的通知》(常發(fā)〔2010〕5號(hào)),組建市商務(wù)局,為市政府工作部門,掛市口岸辦公室牌子。主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)和方針政策;擬定全市商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施規(guī)劃;監(jiān)測(cè)全市商務(wù)運(yùn)行狀況;研究經(jīng)濟(jì)全球化以及現(xiàn)代商貿(mào)發(fā)展方向,提出全市商務(wù)方面宏觀調(diào)控的政策建議和措施。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的政策、措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則并做好相關(guān)推進(jìn)管理工作。
3、編制全市商貿(mào)市場(chǎng)體系、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃;協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局;推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);組織實(shí)施現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,擬定規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施,牽頭組織商務(wù)行政綜合執(zhí)法工作,推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè);指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái),按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制,按分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作;按規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品、肉類食品等重要商品的流通管理,負(fù)責(zé)酒類專賣管理工作。
6、負(fù)責(zé)全市進(jìn)出口貿(mào)易管理,擬定促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施,編制年度進(jìn)出口目標(biāo)和工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、管理進(jìn)出口許可證和各類配額申請(qǐng)報(bào)批;管理加工貿(mào)易,管理出口商品商標(biāo)注冊(cè)登記后的有關(guān)事務(wù);聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)海關(guān)、商檢等涉外部門解決外貿(mào)出口中的有關(guān)問題;負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)資格備案登記,協(xié)助省商務(wù)廳做好國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案登記工作;推廣電子商務(wù);負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)開拓工作,組織全市國(guó)際、國(guó)內(nèi)重要進(jìn)出口貿(mào)易交易會(huì)、展銷會(huì);推進(jìn)全市外貿(mào)企業(yè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的貫徹和創(chuàng)國(guó)際品牌工作;推進(jìn)出口基地建設(shè)。
7、貫徹執(zhí)行國(guó)家“科技興貿(mào)”發(fā)展戰(zhàn)略,引導(dǎo)和促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的出口,推進(jìn)“科技興貿(mào)”出口基地建設(shè);承擔(dān)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口及進(jìn)口國(guó)際招標(biāo)管理工作;擬定全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施;承擔(dān)技術(shù)進(jìn)出口市場(chǎng)開拓與協(xié)調(diào)管理工作;開展國(guó)際商務(wù)領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
8、負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作,承擔(dān)協(xié)調(diào)全市反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易的相關(guān)工作;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制,組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作,參與開展反壟斷調(diào)查。
9、指導(dǎo)全市外商投資推進(jìn)工作及外商投資企業(yè)審批工作,依法審核外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng),依法承擔(dān)外商投資企業(yè)管理審核事項(xiàng),依法監(jiān)督、管理外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)有關(guān)問題,草擬推進(jìn)全市利用外資和改善投資環(huán)境的政策,提供利用外資數(shù)據(jù)分析及決策依據(jù),協(xié)調(diào)解決外國(guó)投資者及外商投資企業(yè)遇到的困難和問題,實(shí)施全市外資重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。負(fù)責(zé)與港、澳、臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流工作。
10、研究和分析國(guó)際資本、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)和動(dòng)向,擬定全市性境外重大招商引資活動(dòng)計(jì)劃;建立和管理全市重大外資項(xiàng)目信息庫(kù);編制全市性對(duì)外招商引資相關(guān)資料;負(fù)責(zé)境內(nèi)外經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)處的建設(shè)和管理工作;指導(dǎo)和推進(jìn)全市招商人才隊(duì)伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理全市國(guó)際服務(wù)外包工作,擬訂全市國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施及相關(guān)政策建議;跟蹤全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息,協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)際服務(wù)外包示范區(qū)建設(shè);協(xié)調(diào)組織國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重大招商活動(dòng),推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí);推進(jìn)國(guó)際服務(wù)外包公共平臺(tái)建設(shè)和人才培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)國(guó)際服務(wù)外包企業(yè)認(rèn)定、考核獎(jiǎng)勵(lì)和扶持資金審核、申報(bào)工作。
12、負(fù)責(zé)全市各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)開發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理工作。擬訂并組織實(shí)施促進(jìn)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策措施,編制全市開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃草案,指導(dǎo)開發(fā)區(qū)編制建設(shè)規(guī)劃,研究分析開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題并提出處理意見和建議,承辦需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)工作。
13、貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策,負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作;指導(dǎo)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)和機(jī)構(gòu)(金融企業(yè)除外)的申報(bào)工作;指導(dǎo)申報(bào)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、境外就業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì);受省商務(wù)廳委托承擔(dān)對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、境外就業(yè)項(xiàng)目審查和外派勞務(wù)招收備案工作;承擔(dān)對(duì)外援助和接受國(guó)際援助項(xiàng)目的歸口管理;推進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的促進(jìn)和服務(wù)體系建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)全市商務(wù)團(tuán)組出國(guó)(境)初審和報(bào)批;負(fù)責(zé)簽發(fā)邀請(qǐng)外商來華的簽證通知表。負(fù)責(zé)商務(wù)工作的對(duì)外新聞發(fā)布和宣傳報(bào)道工作,及時(shí)收集研究商務(wù)輿情并提出對(duì)策措施。
15、受市政府委托,指導(dǎo)、管理市貿(mào)促支會(huì)(常州國(guó)際商會(huì))的工作;指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì)、商會(huì)的工作。
16、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī),制定并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)口岸工作的具體規(guī)定及實(shí)施辦法。
17、負(fù)責(zé)全市口岸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究。編制全市口岸開放規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門制定全市口岸建設(shè)計(jì)劃,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和督促。負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市下?lián)芸诎堆a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的分配、管理及國(guó)家投資口岸配套設(shè)施項(xiàng)目的論證和組織實(shí)施工作。
18、負(fù)責(zé)全市各類口岸的管理工作。負(fù)責(zé)或會(huì)同有關(guān)部門組織全市新增口岸、直通點(diǎn)、航線及其開放或關(guān)閉的調(diào)研、論證和審查、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促口岸查驗(yàn)單位,促進(jìn)口岸的業(yè)務(wù)開發(fā)和出入境暢通。會(huì)同有關(guān)部門處理口岸涉外事務(wù)。
19、擬定并組織實(shí)施市政府對(duì)口岸查驗(yàn)部門的年度目標(biāo)考核。負(fù)責(zé)組織口岸單位開展文明共建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳教育;會(huì)同有關(guān)部門查處重大涉外事件和違法案件。
20、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于電子商務(wù)的法律法規(guī)和政策研究;負(fù)責(zé)制訂全市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)政策和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn);承擔(dān)全市電子商務(wù)重大課題研究;組織推進(jìn)全市電子商務(wù)重點(diǎn)企業(yè)、平臺(tái)、示范基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè);促進(jìn)全市商貿(mào)流通業(yè)等有關(guān)行業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用普及和創(chuàng)新發(fā)展;負(fù)責(zé)電子商務(wù)支撐體系建設(shè)工作,開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和分析;承擔(dān)市電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
21、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
2015年度部門決算包括:常州市商務(wù)局本級(jí)、常州市國(guó)際投資促進(jìn)中心(以下簡(jiǎn)稱國(guó)投中心)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)常州市支會(huì)(以下簡(jiǎn)稱貿(mào)促會(huì))。
三、2015年度主要工作完成情況
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.30%,高于蘇南平均0.6個(gè)百分點(diǎn);實(shí)際到帳外資24.87億美元,比上年確認(rèn)數(shù)略有增長(zhǎng);完成外貿(mào)出口1319.2億元,同比增長(zhǎng)0.5%,實(shí)現(xiàn)了“出口正增長(zhǎng)”目標(biāo)任務(wù);中方協(xié)議投資額7.55億美元,同比增長(zhǎng)61.7%;完成服務(wù)外包執(zhí)行額3.2億美元,同比增長(zhǎng)22.5%;電子商務(wù)交易額1700億元,同比增長(zhǎng)47.8%;開發(fā)區(qū)實(shí)際到帳外資、規(guī)上工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、公共財(cái)政預(yù)算收入占全市比重分別達(dá)到80%、70%和50%;機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量181萬人次,其中出入境人員總數(shù)達(dá)到10.7萬人次;常州港口岸實(shí)現(xiàn)貨物總吞吐量3619.3萬噸,同比增長(zhǎng)9.2%,其中外貿(mào)集裝箱達(dá)到13.6萬標(biāo)箱,同比增長(zhǎng)20.2%。
第二部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表
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2015年度
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金額單位:萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
按支出性質(zhì)
|
行次
|
決算數(shù)
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
欄次
|
|
3
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
6,933.05
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
28
|
3,838.19
|
一、基本支出
|
55
|
2,052.88
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、項(xiàng)目支出
|
56
|
4,923.86
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
30
|
0.00
|
三、上繳上級(jí)支出
|
57
|
0.00
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
2,039.09
|
四、經(jīng)營(yíng)支出
|
58
|
0.00
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
59
|
0.00
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
33
|
0.00
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
34
|
259.52
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
35
|
553.19
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
36
|
64.72
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
38
|
2.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
42
|
15.04
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
204.99
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
23
|
6,933.05
|
本年支出合計(jì)
|
60
|
6,976.74
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
24
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
61
|
0.00
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
694.54
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
650.85
|
|
26
|
|
|
63
|
0.00
|
總計(jì)
|
27
|
7,627.59
|
總計(jì)
|
64
|
7,627.59
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
|
2015年度
|
|
金額單位:萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
6,933.05
|
6,933.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,794.50
|
3,794.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費(fèi)用
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,772.50
|
3,772.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
507.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011304
|
對(duì)外貿(mào)易管理
|
541.36
|
541.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,493.77
|
1,493.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
|
2015年度
|
|
金額單位:萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費(fèi)用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011304
|
對(duì)外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開04表
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
|
2015年度
|
|
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng)目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
6,933.05
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
3,838.19
|
3,838.19
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
38
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
39
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
6,933.05
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
6,976.74
|
6,976.74
|
0.00
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
694.54
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
650.85
|
650.85
|
0.00
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
694.54
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
57
|
254.10
|
254.10
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
58
|
396.75
|
396.75
|
0.00
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
30
|
7,627.59
|
支出總計(jì)
|
60
|
7,627.59
|
7,627.59
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
2015年度
|
|
金額單位:萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費(fèi)用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
|
2011304
|
對(duì)外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
|
2011350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
|
|
財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
2015年度
|
金額單位:萬元
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計(jì)
|
2,052.89
|
1,850.61
|
202.28
|
301
|
工資福利支出
|
1,085.81
|
1,085.81
|
0.00
|
30101
|
基本工資
|
176.27
|
176.27
|
0.00
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
722.51
|
722.51
|
0.00
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
20.07
|
20.07
|
0.00
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
77.63
|
77.63
|
0.00
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
績(jī)效工資
|
83.49
|
83.49
|
0.00
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
160.34
|
0.00
|
160.34
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
27.07
|
0.00
|
27.07
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
30206
|
電費(fèi)
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
17.53
|
0.00
|
17.53
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
2.51
|
0.00
|
2.51
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
8.99
|
0.00
|
8.99
|
30212
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
|
8.02
|
0.00
|
8.02
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
10.49
|
0.00
|
10.49
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
26.30
|
0.00
|
26.30
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
11.27
|
0.00
|
11.27
|
30229
|
福利費(fèi)
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
28.43
|
0.00
|
28.43
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
11.78
|
0.00
|
11.78
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
764.80
|
764.80
|
0.00
|
30301
|
離休費(fèi)
|
42.07
|
42.07
|
0.00
|
30302
|
退休費(fèi)
|
500.01
|
500.01
|
0.00
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
3.45
|
3.45
|
0.00
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.62
|
0.62
|
0.00
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
30313
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
304
|
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
財(cái)政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
對(duì)國(guó)內(nèi)的贈(zèng)與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
對(duì)國(guó)外的贈(zèng)與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向國(guó)家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他國(guó)內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外國(guó)政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向國(guó)際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他國(guó)外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
2015年度
|
金額單位:萬元
|
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計(jì)
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費(fèi)用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
|
|
2011304
|
對(duì)外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
2015年度
|
金額單位:萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 計(jì)
|
2,052.89
|
1,850.61
|
202.28
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,085.81
|
1,085.81
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
176.27
|
176.27
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
722.51
|
722.51
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
20.07
|
20.07
|
0.00
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
77.63
|
77.63
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
83.49
|
83.49
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
160.34
|
0.00
|
160.34
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
27.07
|
0.00
|
27.07
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
17.53
|
0.00
|
17.53
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
2.51
|
0.00
|
2.51
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
8.99
|
0.00
|
8.99
|
|
30212
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
|
8.02
|
0.00
|
8.02
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
10.49
|
0.00
|
10.49
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
26.30
|
0.00
|
26.30
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
11.27
|
0.00
|
11.27
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
28.43
|
0.00
|
28.43
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
11.78
|
0.00
|
11.78
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
764.80
|
764.80
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
42.07
|
42.07
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
500.01
|
500.01
|
0.00
|
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
3.45
|
3.45
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.62
|
0.62
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
30313
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
|
304
|
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30403
|
財(cái)政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30499
|
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
306
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30601
|
對(duì)國(guó)內(nèi)的贈(zèng)與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30602
|
對(duì)國(guó)外的贈(zèng)與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30702
|
向國(guó)家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30703
|
其他國(guó)內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30704
|
向外國(guó)政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30705
|
向國(guó)際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30706
|
其他國(guó)外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
|
公開09表
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
|
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|
|
|
單位:萬元
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
261.38
|
124.13
|
40.66
|
0.00
|
40.66
|
96.59
|
876.84
|
16.51
|
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):
|
項(xiàng)目
|
統(tǒng)計(jì)數(shù)
|
項(xiàng)目
|
統(tǒng)計(jì)數(shù)
|
|
|
因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
|
32
|
因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
|
42
|
|
|
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)
|
0
|
公務(wù)用車保有量(輛)
|
12
|
|
|
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))
|
166
|
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
1,660
|
|
|
國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
|
354
|
國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)
|
1,670
|
|
|
召開會(huì)議次數(shù)(個(gè))
|
43
|
參加會(huì)議人次(人)
|
22000
|
|
|
組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))
|
21
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
148
|
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|
注:“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。
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政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開10表
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編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
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2015年度
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金額單位:萬元
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項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
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功能分類編碼
|
科目名稱
|
小計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
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|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
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注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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本部門無政府性基金財(cái)政撥款收入及支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
|
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公開11表
|
編制單位:常州市商務(wù)局(匯總)
|
2015年
|
金額單位:萬元
|
項(xiàng) 目
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
合 計(jì)
|
103.93
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
103.93
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
27.07
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
10.52
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
6.81
|
30212
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
|
0.00
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
2.07
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
10.16
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
0.26
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
9.87
|
30229
|
福利費(fèi)
|
2.20
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
24.13
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
10.84
|
注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。
|
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政府采購(gòu)支出決算表
|
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公開12表
|
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單位:萬元
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采購(gòu)品目大類
|
采購(gòu)決算
|
總計(jì)
|
財(cái)政性資金
|
其他資金
|
合計(jì)
|
|
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一、貨物
|
|
|
|
二、工程
|
|
|
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三、服務(wù)
|
|
|
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注:“財(cái)政性資金”指納入財(cái)政預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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第三部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市商務(wù)局2015年度收入6933.05萬元,與上年相比減少153.03萬元,減少2.16%;支出6976.74萬元,與上年相比減少85.61萬元,減少1.21%。主要原因一是國(guó)投中心2015年購(gòu)買服務(wù)收入較2014年減少,支出也相應(yīng)減少;二是局本級(jí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓減了一般性項(xiàng)目支出和政府專項(xiàng)資金支出。。其中:
(一)收入總計(jì)6933.05萬元。包括:
1、財(cái)政撥款收入6933.05萬元,為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比減少153.03萬元,減少2.16%。主要原因一是國(guó)投中心2015年購(gòu)買服務(wù)收入較2014年減少;二是局本級(jí)2015年在職人數(shù)減少。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入:無。
3、事業(yè)收入:無。
4、經(jīng)營(yíng)收入:無。
5、附屬單位上繳收入:無。
6、其他收入:無。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:無。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余650.85萬元,主要為歷年基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余及暫存款清理后結(jié)余。
(二)支出總計(jì)6976.74萬元。包括:
1、一般公共服務(wù)(類)支出3838.19萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,以及一般行政事務(wù)管理、對(duì)外貿(mào)易管理、其他商貿(mào)事務(wù)支出、引進(jìn)人才費(fèi)用等項(xiàng)目支出。與上年相比減少333.17萬元,減少7.99%。主要原因一是國(guó)投中心2015年購(gòu)買服務(wù)收入較2014年減少,支出也相應(yīng)減少;二是局本級(jí)2015年減人減支;三是局本級(jí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓減了一般性項(xiàng)目支出和政府專項(xiàng)資金支出。
2、公共安全(類)支出2039.09萬元,主要用于建設(shè)常州機(jī)場(chǎng)邊檢站站部大樓。與上年相比增加96.89萬元,增長(zhǎng)4.99 %。主要原因是根據(jù)施工進(jìn)度增加預(yù)算支出。
3、文化體育與傳媒支出259.52萬元,主要用于中山紀(jì)念堂的修繕和布置。與上年相比增加149.54萬元,增長(zhǎng)135.97%。主要原因是根據(jù)施工進(jìn)度增加預(yù)算支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出553.19萬元,主要用于單位離退休支出。與上年相比增加67.90萬元,增長(zhǎng)13.99%。主要原因是局本級(jí)2015年新增退休人員,以及離退休工資調(diào)整增加支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.72萬元,主要用于單位按國(guó)家規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)助。與上年相比減少4.72萬元,減少6.80%。主要原因是局本級(jí)2015年減人減支。
6、城鄉(xiāng)社會(huì)支出2萬元,主要用于城市長(zhǎng)效綜合管理。與上年相比增加2萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是市城管局2015年撥入城市長(zhǎng)效綜合管理考核獎(jiǎng)金。
7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.04萬元,主要用于引導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。與上年相比增加0.08萬元,基本持平。
8、住房保障支出204.99萬元,主要用于單位按國(guó)家規(guī)定為職工繳納的住房公積金和新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。與上年相比增加6.92萬元,增長(zhǎng)3.49%。主要原因是按統(tǒng)一規(guī)定,公積金計(jì)繳基數(shù)調(diào)整增加支出。
9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余650.85萬元,為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為局本級(jí)歷年基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余、暫存款清理后結(jié)余。
二、收入決算情況說明
常州市商務(wù)局本年收入合計(jì)6933.05萬元,均為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說明
常州市商務(wù)局本年支出合計(jì)6976.74萬元,其中:基本支出2052.88萬元,占29.42%;項(xiàng)目支出4923.86萬元,占70.58%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收入總決算6933.05萬元,與上年相比減少153.03萬元,減少2.16%;支出總決算6976.74萬元,與上年相比減少85.61萬元,減少1.21%。主要原因一是國(guó)投中心2015年購(gòu)買服務(wù)收入較2014年減少,支出也相應(yīng)減少;二是局本級(jí)減人減支;三是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓減了一般性項(xiàng)目支出和政府專項(xiàng)資金支出。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市商務(wù)局2015年財(cái)政撥款支出6976.74萬元,均為一般公共預(yù)算。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少85.61萬元,減少1.21%。主要原因一是國(guó)投中心2015年購(gòu)買服務(wù)收入較2014年減少,支出也相應(yīng)減少;二是局本級(jí)減人減支;三是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓減了一般性項(xiàng)目支出和政府專項(xiàng)資金支出。
常州市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2589.81萬元,支出決算為6976.74萬元,完成年初預(yù)算的269.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因一是局本級(jí)使用的市級(jí)政府專項(xiàng)資金(商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金)以及代建經(jīng)費(fèi)等,市財(cái)政年初未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算;二是在職職工和離退休職工工資調(diào)整增加支出;三是因開展工作的需要,追加了機(jī)場(chǎng)垂直部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1、人力資源(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。年初無預(yù)算,支出決算為22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級(jí)配合市人才辦開展引進(jìn)人才工作,市人才辦撥入專項(xiàng)資金。
2、商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為944.29萬元,支出決算為1029.71萬元,完成年初預(yù)算的109.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位基本工資調(diào)整增加支出。
3、商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為595.50萬元,支出決算為507.39萬元,完成年初預(yù)算的85.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓減了一般性項(xiàng)目支出。
4、商貿(mào)事務(wù)(款)對(duì)外貿(mào)易管理(項(xiàng))。年初無預(yù)算,支出決算為541.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是常州機(jī)場(chǎng)對(duì)外開放后,根據(jù)開展工作的需要,追加了垂直部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
5、商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為211.15萬元,支出決算為200.27萬元,完成年初預(yù)算的94.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會(huì)當(dāng)年非稅收入減少,相應(yīng)減少支出。
6、商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事物支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為109.20萬元,支出決算為1537.46萬元,完成年初預(yù)算的1407.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級(jí)使用的市級(jí)政府專項(xiàng)資金(商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金),年初市財(cái)政未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算。
(二)公共安全(類)
1、武裝警察(款)邊防(項(xiàng))。年初無預(yù)算,支出決算為2039.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級(jí)代建的常州機(jī)場(chǎng)邊檢站站部大樓經(jīng)費(fèi),年初市財(cái)政未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算。
(三)文化體育與傳媒(類)
1、文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))。年初無預(yù)算,支出決算為259.52萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市文物保護(hù)建筑-中山紀(jì)念堂修繕經(jīng)費(fèi),年初市財(cái)政未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)
1、行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為446.77萬元,支出決算為505.72萬元,完成年初預(yù)算的113.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本離退休費(fèi)調(diào)整增加支出。
2、行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.03萬元,支出決算為5.43萬元,完成年初預(yù)算的90.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會(huì)非稅收入減少,支出也相應(yīng)減少。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)
1、醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為60.04萬元,支出決算為58.93萬元,完成年初預(yù)算的98.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級(jí)減人減支。
2、醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.79萬元,支出決算為5.79萬元,完成年初預(yù)算的65.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會(huì)非稅收入減少,支出也相應(yīng)減少。
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)(類)
1、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初無預(yù)算,決算數(shù)為2萬元。主要原因是市城管局撥入城市長(zhǎng)效綜合管理獎(jiǎng)金。
(七)商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)
1、商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。年初無預(yù)算,支出決算為15.04萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)財(cái)政撥入專款。
(八)住房保障(類)
1、住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為108.85萬元,支出決算為106.03萬元,完成年初預(yù)算的97.41%。
2、住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為59.84萬元,支出決算為59.45萬元,完成年初預(yù)算的99.35%。
3、住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為39.35萬元,支出決算為39.51萬元,完成年初預(yù)算的100.41%。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
常州市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款基本支出2052.89萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1850.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)160.34萬元。主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市商務(wù)局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6976.74萬元,與上年相比減少85.61萬元,減少1.21%。主要原因是一是國(guó)投中心2015年購(gòu)買服務(wù)收入較2014年減少,支出也相應(yīng)減少;二是局本級(jí)減人減支;三是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓減了一般性項(xiàng)目支出和政府專項(xiàng)資金支出。常州市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2589.81萬元,支出決算為6976.74萬元,完成年初預(yù)算的269.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因一是局本級(jí)使用的市級(jí)政府專項(xiàng)資金以及代建經(jīng)費(fèi)等,市財(cái)政年初未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算;二是在職職工和離退休職工工資調(diào)整增加支出;三是因開展工作的需要,追加了機(jī)場(chǎng)垂直部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
常州市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2052.89萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1850.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)160.34萬元。主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
常州市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出124.13萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的47.49%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出40.66萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的15.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出96.59萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的36.95%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出124.13萬元,完成預(yù)算的1773.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)包括局本級(jí)使用的市級(jí)政府專項(xiàng)資金(商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金)以及國(guó)投中心申請(qǐng)到的購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目資金的支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組32個(gè),累計(jì)42人次。開支內(nèi)容主要為:開展境外經(jīng)貿(mào)交流合作活動(dòng)、舉辦產(chǎn)業(yè)專題招商推介會(huì)、參加境外專業(yè)展會(huì)、推進(jìn)一帶一路項(xiàng)目等。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出40.66萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬元,年初也無預(yù)算。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出40.66萬元,完成預(yù)算的237.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)包括國(guó)投中心申請(qǐng)到的購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目資金的支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2015年使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量12輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)96.59萬元。其中:
(1)外事接待支出79.99萬元,完成預(yù)算的1357.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)包括了局本級(jí)使用的市級(jí)政府專項(xiàng)資金(商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金)以及國(guó)投中心申請(qǐng)到的購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目資金的支出。外事接待支出主要為接待國(guó)(境)外來訪客商,開展對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流合作等工作發(fā)生的商務(wù)接待支出,2015年使用財(cái)政撥款開支的外事接待354批次,1670人次。
(2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出16.60萬元,完成預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況及接受工作檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出,2015年使用財(cái)政撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待166批次,1660人次。
常州市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出876.84萬元,完成預(yù)算的2565.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)包括局本級(jí)使用的市級(jí)政府專項(xiàng)資金(商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金)的支出。2015年度全年召開會(huì)議43個(gè),參加會(huì)議22000人次。主要為舉辦中國(guó)常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)和境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)專題經(jīng)貿(mào)推介會(huì)、召開工作會(huì)議等。
常州市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出16.51萬元,完成預(yù)算的62.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:貿(mào)促會(huì)2015年非稅收入減少,支出相應(yīng)減少。2015年度全年組織培訓(xùn)21個(gè),組織培訓(xùn)128人次。主要為職工參加市委組織部、市人社局組織的各類培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
常州市商務(wù)局2015年無政府性基金預(yù)算收入支出。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.93萬元,比2014年增加1.87萬元,基本持平。
(二)政府采購(gòu)支出決算情況說明
2015年度無政府采購(gòu)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,市部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng)):指商務(wù)局用于招才引智方面的支出。
四、一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)開展口岸辦、整改辦、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、成品油管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)對(duì)外貿(mào)易管理(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于機(jī)場(chǎng)對(duì)外開放后垂直部門的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指國(guó)投中心、貿(mào)促會(huì)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
八、一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)其他商務(wù)事務(wù)支出(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)等涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
九、公共安全支出(類)武裝警察(款)邊防(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于代建機(jī)場(chǎng)邊防站站部大樓的支出。
十、文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于修繕市級(jí)文物-中山紀(jì)念堂的支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于統(tǒng)一管理的局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指貿(mào)促會(huì)用于事業(yè)單位離退休人員的支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于本系統(tǒng)所屬企業(yè)離休人員的支出。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)助支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指貿(mào)促會(huì)用于按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)助支出。
十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于城市長(zhǎng)效綜合管理的支出。
十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)用于市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)察及商貿(mào)流動(dòng)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)、貿(mào)促會(huì)用于按國(guó)家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):是指商務(wù)局本級(jí)、貿(mào)促會(huì)用于按國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼支出。
二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指商務(wù)局本級(jí)、貿(mào)促會(huì)用于按國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼支出。
二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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