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        信息名稱:2022年度常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位決算公開
        索 引 號:014109840/2023-00148
        法定主動公開分類:財政預(yù)決算公開 公開方式:主動公開
        文件編號: 發(fā)布機構(gòu):市生態(tài)環(huán)境局
        生成日期:2023-12-06 公開日期:2023-12-06 廢止日期:有效
        內(nèi)容概述:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位決算
        2022年度常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位決算公開

        目  錄

        第一部分 單位概況

        一、主要職能

        二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

        三、2022年度主要工作完成情況

        第二部分2022年度單位決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、財政撥款支出決算表(功能科目)

        六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

        七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)

        八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

        九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出決算表

        十、政府性基金預(yù)算支出決算表

        十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

        十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

        十三、政府采購支出決算表

        第三部分2022年度單位決算情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分單位概況

        一、主要職能

        (一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)。

        (二)制定全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作計劃并組織實施。

        (三)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查,查處生態(tài)環(huán)境違法行為,負責(zé)生態(tài)環(huán)境行政處罰、行政強制。

        (四)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法專項行動,組織各類專項巡查工作。

        (五)承擔(dān)全市生態(tài)環(huán)境日常執(zhí)法監(jiān)督工作。

        (六)負責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法信息公開工作和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊伍建設(shè)。

        (七)參與全市生態(tài)環(huán)境信訪工作,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境污染糾紛。

        (八)參與全市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)較大以上環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的預(yù)警、應(yīng)急處置、調(diào)查處理。

        (九)承辦上級交辦的其他任務(wù)。

        二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

        根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合大隊(信訪辦公室)、監(jiān)督大隊、機動大隊(應(yīng)急中心)。本單位無下屬單位。

        三、2022年度主要工作完成情況

        2022年,常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局全面落實習(xí)近平生態(tài)文明思想和法制思想,深入貫徹黨的二十大精神,堅持以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心,以解決突出生態(tài)環(huán)境問題為導(dǎo)向,不斷完善執(zhí)法機制、規(guī)范執(zhí)法行為、提高執(zhí)法效能,環(huán)境執(zhí)法工作取得良好成效。緊緊圍繞水、氣、固廢等要素,開展流域水陸協(xié)同、大氣污染協(xié)同、“三打”等專項執(zhí)法行動。深化執(zhí)法監(jiān)督正明清單,強化非現(xiàn)場執(zhí)法,優(yōu)化服務(wù)舉措,為改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力執(zhí)法保障。

        扎實推進流域水陸協(xié)同專項執(zhí)法,打擊廢水偷排、直排,全力推進入河(湖)排污口排查整治。深入推進大氣污染協(xié)同專項執(zhí)法,開展重點區(qū)域執(zhí)法檢查,開展夏、秋季秸稈禁燒,組建“黨員突擊隊”。扎實推進固廢污染防治源頭治理,嚴(yán)厲打擊非法收集、利用、處置危險廢物,開展疫情防控醫(yī)療廢物專項檢查。嚴(yán)厲打擊生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)弄虛作假專項執(zhí)法,運用污染源自動監(jiān)控信息,對異常情況及時分析研判,捕捉偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)、弄虛作假等行為,開展非現(xiàn)場精準(zhǔn)執(zhí)法。推進噪聲污染防治,利用廣播、電視、微信公眾號等媒體,宣傳新修訂的《中華人民共和國噪聲污染防治法》;加強部門聯(lián)動,在中高考等特殊時段開展“靜音”行動,加大對全市高考考點和中考考點的監(jiān)管力度,給廣大考生營造良好環(huán)境。深入開展環(huán)境風(fēng)險隱患排查,有效化解生態(tài)環(huán)境安全隱患。圍繞重點時段有效有序推進環(huán)境應(yīng)急工作全力做好特殊敏感時段及節(jié)假日值守和環(huán)境安全保障工作,落實“應(yīng)報盡報”要求,信息第一時間報送,事故均得到妥善處理?;貞?yīng)群眾關(guān)切,有效化解突出環(huán)境信訪問題,充分利用12345、部微信、省信訪舉報平臺受理群眾的環(huán)境訴求,

        第二部分  常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2022年度單位決算表

        收入支出決算總表





        公開01表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        決算數(shù)

        按功能分類

        決算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

        1,516.44

        一、一般公共服務(wù)支出



        二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入



        二、外交支出



        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入



        三、國防支出



        四、上級補助收入



        四、公共安全支出



        五、事業(yè)收入



        五、教育支出



        六、經(jīng)營收入



        六、科學(xué)技術(shù)支出



        七、附屬單位上繳收入



        七、文化旅游體育與傳媒支出



        八、其他收入

        126.10

        八、社會保障和就業(yè)支出

        0.26





        九、衛(wèi)生健康支出

        10.16





        十、節(jié)能環(huán)保支出

        1,393.61





        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







        十二、農(nóng)林水支出







        十三、交通運輸支出







        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







        十六、金融支出







        十七、援助其他地區(qū)支出







        十八、自然資源海洋氣象等支出







        十九、住房保障支出

        238.36





        二十、糧油物資儲備支出







        二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







        二十三、其他支出







        二十四、債務(wù)還本支出







        二十五、債務(wù)付息支出







        二十六、抗疫特別國債安排的支出



        本年收入合計

        1,642.54

        本年支出合計

        1,642.39

        使用非財政撥款結(jié)余



        結(jié)余分配



        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        0.15









        總計

        1,642.54

        總計

        1,642.54

        注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        收入決算表













        公開02表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        財政專戶管理教育收費

        事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        1,642.54

        1,516.44











        126.10

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.26

        0.26













        20805

         行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        0.26

        0.26













        2080501

           行政單位離退休

        0.26

        0.26













        210

        衛(wèi)生健康支出

        10.16

        10.16













        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.16

        10.16













        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補助

        10.16

        10.16













        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,393.76

        1,267.66











        126.10

        21101

         環(huán)境保護管理事務(wù)

        1,005.16

        1,005.16













        2110101

           行政運行

        1,005.16

        1,005.16













        21102

         環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

        25.56

        25.56













        2110299

           其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

        25.56

        25.56













        21104

         自然生態(tài)保護

        68.64

        68.64













        2110401

           生態(tài)保護

        68.64

        68.64













        21111

         污染減排

        294.40

        168.30











        126.10

        2111102

           生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

        294.40

        168.30











        126.10

        221

        住房保障支出

        238.36

        238.36













        22102

         住房改革支出

        238.36

        238.36













        2210201

           住房公積金

        71.25

        71.25













        2210202

           提租補貼

        95.89

        95.89













        2210203

           購房補貼

        71.22

        71.22













        注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        支出決算表











        公開03表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        1,642.39

        1,253.94

        388.46







        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.26

        0.26









        20805

         行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        0.26

        0.26









        2080501

           行政單位離退休

        0.26

        0.26









        210

        衛(wèi)生健康支出

        10.16

        10.16









        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.16

        10.16









        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補助

        10.16

        10.16









        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,393.61

        1,005.16

        388.46







        21101

         環(huán)境保護管理事務(wù)

        1,005.16

        1,005.16









        2110101

           行政運行

        1,005.16

        1,005.16









        21102

         環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

        25.56



        25.56







        2110299

           其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

        25.56



        25.56







        21104

         自然生態(tài)保護

        68.64



        68.64







        2110401

           生態(tài)保護

        68.64



        68.64







        21111

         污染減排

        294.25



        294.25







        2111102

           生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

        294.25



        294.25







        221

        住房保障支出

        238.36

        238.36









        22102

         住房改革支出

        238.36

        238.36









        2210201

           住房公積金

        71.25

        71.25









        2210202

           提租補貼

        95.89

        95.89









        2210203

           購房補貼

        71.22

        71.22









        注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。



        財政撥款收入支出決算總表











        公開04表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        收 入

        支 出

        項 目

        決算數(shù)

        按功能分類

        決算數(shù)

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

        一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

        1,516.44

        一、一般公共服務(wù)支出









        二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入



        二、外交支出









        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入



        三、國防支出













        四、公共安全支出













        五、教育支出













        六、科學(xué)技術(shù)支出













        七、文化旅游體育與傳媒支出













        八、社會保障和就業(yè)支出

        0.26

        0.26









        九、衛(wèi)生健康支出

        10.16

        10.16









        十、節(jié)能環(huán)保支出

        1,267.51

        1,267.51









        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出













        十二、農(nóng)林水支出













        十三、交通運輸支出













        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出













        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出













        十六、金融支出













        十七、援助其他地區(qū)支出













        十八、自然資源海洋氣象等支出













        十九、住房保障支出

        238.36

        238.36









        二十、糧油物資儲備支出













        二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出













        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出













        二十三、其他支出













        二十四、債務(wù)還本支出













        二十五、債務(wù)付息支出













        二十六、抗疫特別國債安排的支出









        本年收入合計

        1,516.44

        本年支出合計

        1,516.29

        1,516.29





        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        0.15

        0.15





        一、一般公共預(yù)算財政撥款













        二、政府性基金預(yù)算財政撥款













        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款













        總計

        1,516.44

        總計

        1,516.44

        1,516.44





        注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。



        財政撥款支出決算表(功能科目)





        公開05表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局





        金額單位:萬元

        項 目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        1,516.29

        1,253.94

        262.36

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.26

        0.26



        20805

         行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        0.26

        0.26



        2080501

           行政單位離退休

        0.26

        0.26



        210

        衛(wèi)生健康支出

        10.16

        10.16



        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.16

        10.16



        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補助

        10.16

        10.16



        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,267.51

        1,005.16

        262.36

        21101

         環(huán)境保護管理事務(wù)

        1,005.16

        1,005.16



        2110101

           行政運行

        1,005.16

        1,005.16



        21102

         環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

        25.56



        25.56

        2110299

           其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

        25.56



        25.56

        21104

         自然生態(tài)保護

        68.64



        68.64

        2110401

           生態(tài)保護

        68.64



        68.64

        21111

         污染減排

        168.15



        168.15

        2111102

           生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

        168.15



        168.15

        221

        住房保障支出

        238.36

        238.36



        22102

         住房改革支出

        238.36

        238.36



        2210201

           住房公積金

        71.25

        71.25



        2210202

           提租補貼

        95.89

        95.89



        2210203

           購房補貼

        71.22

        71.22



        注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)







        公開06表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項 目

        財政撥款基本支出

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        合計

        1,253.94

        1,229.61

        24.33

        301

        工資福利支出

        1,209.86

        1,209.86



        30101

         基本工資

        147.35

        147.35



        30102

         津貼補貼

        330.01

        330.01



        30103

         獎金

        304.01

        304.01



        30106

         伙食補助費







        30107

         績效工資







        30108

         機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        41.86

        41.86



        30109

         職業(yè)年金繳費

        38.40

        38.40



        30110

         職工基本醫(yī)療保險繳費

        34.73

        34.73



        30111

         公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        14.69

        14.69



        30112

         其他社會保障繳費







        30113

         住房公積金

        232.62

        232.62



        30114

         醫(yī)療費







        30199

         其他工資福利支出

        66.19

        66.19



        302

        商品和服務(wù)支出

        24.33



        24.33

        30201

         辦公費

        0.49



        0.49

        30202

         印刷費







        30203

         咨詢費







        30204

         手續(xù)費







        30205

         水費







        30206

         電費







        30207

         郵電費







        30208

         取暖費







        30209

         物業(yè)管理費







        30211

         差旅費







        30212

         因公出國(境)費用







        30213

         維修(護)費







        30214

         租賃費







        30215

         會議費

        1.37



        1.37

        30216

         培訓(xùn)費







        30217

         公務(wù)接待費

        0.27



        0.27

        30218

         專用材料費







        30224

         被裝購置費







        30225

         專用燃料費







        30226

         勞務(wù)費







        30227

         委托業(yè)務(wù)費







        30228

         工會經(jīng)費

        22.20



        22.20

        30229

         福利費







        30231

         公務(wù)用車運行維護費







        30239

         其他交通費用







        30240

         稅金及附加費用







        30299

         其他商品和服務(wù)支出







        303

        對個人和家庭的補助

        19.74

        19.74



        30301

         離休費







        30302

         退休費

        18.37

        18.37



        30303

         退職(役)費







        30304

         撫恤金







        30305

         生活補助







        30306

         救濟費







        30307

         醫(yī)療費補助







        30308

         助學(xué)金







        30309

         獎勵金







        30310

         個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







        30311

         代繳社會保險費







        30399

         其他對個人和家庭的補助

        1.38

        1.38



        307

        債務(wù)利息及費用支出







        30701

         國內(nèi)債務(wù)付息







        30702

         國外債務(wù)付息







        30703

         國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用







        30704

         國外債務(wù)發(fā)行費用







        310

        資本性支出







        31001

         房屋建筑物購建







        31002

         辦公設(shè)備購置







        31003

         專用設(shè)備購置







        31005

         基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)







        31006

         大型修繕







        31007

         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新







        31008

         物資儲備







        31009

         土地補償







        31010

         安置補助







        31011

         地上附著物和青苗補償







        31012

         拆遷補償







        31013

         公務(wù)用車購置







        31019

         其他交通工具購置







        31021

         文物和陳列品購置







        31022

         無形資產(chǎn)購置







        31099

         其他資本性支出







        312

        對企業(yè)補助







        31201

         資本金注入







        31203

         政府投資基金股權(quán)投資







        31204

         費用補貼







        31205

         利息補貼







        31299

         其他對企業(yè)補助







        399

        其他支出







        39907

         國家賠償費用支出







        39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







        39909

         經(jīng)常性贈與







        39910

         資本性贈與







        注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)







        公開07表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項 目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        1,516.29

        1,253.94

        262.36

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.26

        0.26



        20805

         行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        0.26

        0.26



        2080501

           行政單位離退休

        0.26

        0.26



        210

        衛(wèi)生健康支出

        10.16

        10.16



        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.16

        10.16



        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補助

        10.16

        10.16



        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,267.51

        1,005.16

        262.36

        21101

         環(huán)境保護管理事務(wù)

        1,005.16

        1,005.16



        2110101

           行政運行

        1,005.16

        1,005.16



        21102

         環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

        25.56



        25.56

        2110299

           其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

        25.56



        25.56

        21104

         自然生態(tài)保護

        68.64



        68.64

        2110401

           生態(tài)保護

        68.64



        68.64

        21111

         污染減排

        168.15



        168.15

        2111102

           生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

        168.15



        168.15

        221

        住房保障支出

        238.36

        238.36



        22102

         住房改革支出

        238.36

        238.36



        2210201

           住房公積金

        71.25

        71.25



        2210202

           提租補貼

        95.89

        95.89



        2210203

           購房補貼

        71.22

        71.22



        注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)



        公開08表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項 目

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        合計

        1,253.94

        1,229.61

        24.33

        301

        工資福利支出

        1,209.86

        1,209.86



        30101

         基本工資

        147.35

        147.35



        30102

         津貼補貼

        330.01

        330.01



        30103

         獎金

        304.01

        304.01



        30106

         伙食補助費







        30107

         績效工資







        30108

         機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        41.86

        41.86



        30109

         職業(yè)年金繳費

        38.40

        38.40



        30110

         職工基本醫(yī)療保險繳費

        34.73

        34.73



        30111

         公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        14.69

        14.69



        30112

         其他社會保障繳費







        30113

         住房公積金

        232.62

        232.62



        30114

         醫(yī)療費







        30199

         其他工資福利支出

        66.19

        66.19



        302

        商品和服務(wù)支出

        24.33



        24.33

        30201

         辦公費

        0.49



        0.49

        30202

         印刷費







        30203

         咨詢費







        30204

         手續(xù)費







        30205

         水費







        30206

         電費







        30207

         郵電費







        30208

         取暖費







        30209

         物業(yè)管理費







        30211

         差旅費







        30212

         因公出國(境)費用







        30213

         維修(護)費







        30214

         租賃費







        30215

         會議費

        1.37



        1.37

        30216

         培訓(xùn)費







        30217

         公務(wù)接待費

        0.27



        0.27

        30218

         專用材料費







        30224

         被裝購置費







        30225

         專用燃料費







        30226

         勞務(wù)費







        30227

         委托業(yè)務(wù)費







        30228

         工會經(jīng)費

        22.20



        22.20

        30229

         福利費







        30231

         公務(wù)用車運行維護費







        30239

         其他交通費用







        30240

         稅金及附加費用







        30299

         其他商品和服務(wù)支出







        303

        對個人和家庭的補助

        19.74

        19.74



        30301

         離休費







        30302

         退休費

        18.37

        18.37



        30303

         退職(役)費







        30304

         撫恤金







        30305

         生活補助







        30306

         救濟費







        30307

         醫(yī)療費補助







        30308

         助學(xué)金







        30309

         獎勵金







        30310

         個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







        30311

         代繳社會保險費







        30399

         其他對個人和家庭的補助

        1.38

        1.38



        307

        債務(wù)利息及費用支出







        30701

         國內(nèi)債務(wù)付息







        30702

         國外債務(wù)付息







        30703

         國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用







        30704

         國外債務(wù)發(fā)行費用







        310

        資本性支出







        31001

         房屋建筑物購建







        31002

         辦公設(shè)備購置







        31003

         專用設(shè)備購置







        31005

         基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)







        31006

         大型修繕







        31007

         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新







        31008

         物資儲備







        31009

         土地補償







        31010

         安置補助







        31011

         地上附著物和青苗補償







        31012

         拆遷補償







        31013

         公務(wù)用車購置







        31019

         其他交通工具購置







        31021

         文物和陳列品購置







        31022

         無形資產(chǎn)購置







        31099

         其他資本性支出







        312

        對企業(yè)補助







        31201

         資本金注入







        31203

         政府投資基金股權(quán)投資







        31204

         費用補貼







        31205

         利息補貼







        31299

         其他對企業(yè)補助







        399

        其他支出







        39907

         國家賠償費用支出







        39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







        39909

         經(jīng)常性贈與







        39910

         資本性贈與







        注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出決算表

        公開09表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        “三公”經(jīng)費

        會議費

        培訓(xùn)費

        “三公”經(jīng)費

        會議費

        培訓(xùn)費

        “三公”經(jīng)費合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)

        接待費

        “三公”經(jīng)費合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)

        接待費

        小計

        公務(wù)用車購置費

        公務(wù)用車運行費

        小計

        公務(wù)用車購置費

        公務(wù)用車運行費

        0.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.27

        1.37

        0.00

        0.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.27

        1.37

        0.00

        相關(guān)統(tǒng)計數(shù):

        項目

        統(tǒng)計數(shù)

        項目

        統(tǒng)計數(shù)

        因公出國(境)團組數(shù)(個)

        0

        因公出國(境)人次數(shù)(人)

        0

        公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

        0

        公務(wù)用車保有量(輛)

        0

        國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

        2

        國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

        28

        國(境)外公務(wù)接待批次(個)

        0

        國(境)外公務(wù)接待人次(人)

        0

        召開會議次數(shù)(個)

        9

        參加會議人次(人)

        477

        組織培訓(xùn)次數(shù)(個)

        0

        參加培訓(xùn)人次(人)

        0

        注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        政府性基金預(yù)算支出決算表







        公開10表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項 目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計



























        注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

        本單位無政府性基金預(yù)算收入支出決算,故本表為空。


        國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表







        公開11表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項 目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計



























        注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

        本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算,故本表為空。


        財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表



        公開12表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        金額單位:萬元

        項 目

        機關(guān)運行經(jīng)費支出決算

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        24.33

        302

        商品和服務(wù)支出

        24.33

        30201

         辦公費

        0.49

        30202

         印刷費



        30203

         咨詢費



        30204

         手續(xù)費



        30205

         水費



        30206

         電費



        30207

         郵電費



        30208

         取暖費



        30209

         物業(yè)管理費



        30211

         差旅費



        30212

         因公出國(境)費用



        30213

         維修(護)費



        30214

         租賃費



        30215

         會議費

        1.37

        30216

         培訓(xùn)費



        30217

         公務(wù)接待費

        0.27

        30218

         專用材料費



        30224

         被裝購置費



        30225

         專用燃料費



        30226

         勞務(wù)費



        30227

         委托業(yè)務(wù)費



        30228

         工會經(jīng)費

        22.20

        30229

         福利費



        30231

         公務(wù)用車運行維護費



        30239

         其他交通費用



        30240

         稅金及附加費用



        30299

         其他商品和服務(wù)支出



        307

        債務(wù)利息及費用支出



        310

        資本性支出



        31001

         房屋建筑物購建



        31002

         辦公設(shè)備購置



        31003

         專用設(shè)備購置



        31005

         基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)



        31006

         大型修繕



        31007

         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新



        31008

         物資儲備



        31009

         土地補償



        31010

         安置補助



        31011

         地上附著物和青苗補償



        31012

         拆遷補償



        31013

         公務(wù)用車購置



        31019

         其他交通工具購置



        31021

         文物和陳列品購置



        31022

         無形資產(chǎn)購置



        31099

         其他資本性支出



        312

        對企業(yè)補助



        399

        其他支出



        注:“機關(guān)運行經(jīng)費” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        政府采購支出決算表







        公開13表

        單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

        單位:萬元

        項目

        金 額

        一、政府采購支出合計

        225.18

         (一)政府采購貨物支出

        30.54

         (二)政府采購工程支出



         (三)政府采購服務(wù)支出

        194.64

        二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額

        225.18

         其中:授予小微企業(yè)合同金額



        注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


        第三部分2022年度單位決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收入、支出決算總計1,642.54萬元。與上年相比,收、支總計各增加78.94萬元,增長5.05%。其中:

        (一)收入決算總計1,642.54萬元。包括:

        1.本年收入決算合計1,642.54萬元。與上年相比,增加97.75萬元,增長6.33%,變動原因:項目收入較上年增加。

        2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

        3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比,減少18.8萬元,減少100%,變動原因:年初沒有權(quán)責(zé)列支結(jié)轉(zhuǎn)項目。

        (二)支出決算總計1,642.54萬元。包括:

        1.本年支出決算合計1,642.39萬元。與上年相比,增加92.96萬元,增長6%,變動原因:項目支出較上年增加。

        2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。

        3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.15萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項:庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比,減少14.02萬元,減少98.94%,變動原因:權(quán)責(zé)列支項目減少。

        二、收入決算情況說明

        2022年度本年收入決算合計1,642.54萬元,其中:財政撥款收入1,516.44萬元,占92.32%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入126.1萬元,占7.68%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度本年支出決算合計1,642.39萬元,其中:基本支出1,253.94萬元,占76.35%;項目支出388.46萬元,占23.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收入、支出決算總計1,516.44萬元。與上年相比,收、支總計各減少47.16萬元,減少3.02%,變動原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目調(diào)整。

        五、財政撥款支出決算情況說明

        財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

        2022年度財政撥款支出決算1,516.29萬元,占本年支出合計的92.32%。與2022年度財政撥款支出年初預(yù)算1,343.97萬元相比,完成年初預(yù)算的112.82%。其中:

        (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算0.26萬元,支出決算0.26萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        (二)衛(wèi)生健康支出(類)

        行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算10.16萬元,支出決算10.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        (三)節(jié)能環(huán)保支出(類)

        1.環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算801.13萬元,支出決算1,005.16萬元,完成年初預(yù)算的125.47%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:增人增支,行政運行費年中追加。

        2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)。年初預(yù)算74.06萬元,支出決算25.56萬元,完成年初預(yù)算的34.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目年中調(diào)減。

        3.自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算68.64萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:環(huán)保專項資金年中追加。

        4.污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)。年初預(yù)算220萬元,支出決算168.15萬元,完成年初預(yù)算的76.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:年中項目調(diào)整。

        (四)住房保障支出(類)

        1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算71.25萬元,支出決算71.25萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算95.89萬元,支出決算95.89萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預(yù)算71.22萬元,支出決算71.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        六、財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度財政撥款基本支出決算1,253.94萬元,其中:

        (一)人員經(jīng)費1,229.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

        (二)公用經(jīng)費24.33萬元。主要包括:辦公費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。

        七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1,516.29萬元。與上年相比,減少33.14萬元,減少2.14%,變動原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目調(diào)整。

        八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算1,253.94萬元,其中:

        (一)人員經(jīng)費1,229.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

        (二)公用經(jīng)費24.33萬元。主要包括:辦公費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。

        九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

        (一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

        2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.27萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.27萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,增加0.27萬元,變動原因:環(huán)境執(zhí)法業(yè)務(wù)工作交流增加,公務(wù)接待費增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出0.27萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。

        (二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

        1.因公出國(境)費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:

        (1)公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

        (2)公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

        3.公務(wù)接待費支出預(yù)算0.27萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.27萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0.27萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.27萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元,接待2批次,28人次,開支內(nèi)容:接待兄弟單位調(diào)研;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次0人次。

        (三)財政撥款會議費支出決算情況說明。

        2022年度財政撥款會議費支出預(yù)算1.37萬元(其中:一般公共預(yù)算支出1.37萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算1.37萬元(其中:一般公共預(yù)算支出1.37萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年召開會議9個,參加會議477人次,開支內(nèi)容:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法業(yè)務(wù)條線會議發(fā)生的餐費、場租費。

        (四)財政撥款培訓(xùn)費支出決算情況說明。

        2022年度財政撥款培訓(xùn)費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年組織培訓(xùn)0個,組織培訓(xùn)0人次。

        十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

        十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

        十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

        2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算24.33萬元(其中:一般公共預(yù)算支出24.33萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,減少21.75萬元,減少47.2%,變動原因:厲行節(jié)約,降低機關(guān)運行成本。

        十三、政府采購支出決算情況說明

        2022年度政府采購支出總額225.18萬元,其中:政府采購貨物支出30.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出194.64萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額225.18萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

        十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

        十五、預(yù)算績效評價工作開展情況

        2022年度,本單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

        本單位共對上年度已實施完成的5個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計421.06萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計1,470.97萬元。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

        二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

        四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

        五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

        八、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

        九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

        十七、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

        十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

        二十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

        二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        二十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

        二十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復(fù)支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務(wù)報酬等支出。

        二十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項):反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。

        二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

        二十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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