一、市政務(wù)服務(wù)管理辦公室概況
(一)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室(掛政務(wù)服務(wù)中心牌子)為市政府派出機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)集中審批服務(wù)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù),下設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、督查處和監(jiān)察室4個(gè)職能處室,在職工作人員23人(其中在編18人,社會(huì)化用工5人)。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個(gè)市級(jí)行政職能部門、15個(gè)公共服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)共計(jì)240余名窗口工作人員進(jìn)駐辦公,內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個(gè),服務(wù)項(xiàng)目主要涵蓋了35個(gè)市級(jí)職能部門的200個(gè)行政審批事項(xiàng)和138個(gè)其他類事項(xiàng)。我辦無下屬預(yù)算單位。
(二)2014年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
按照市委市政府2014年度主要工作安排,緊緊圍繞深化行政審批制度改革和全力服務(wù)重大項(xiàng)目兩大目標(biāo),深化推進(jìn)“服務(wù)重大項(xiàng)目年”活動(dòng),重點(diǎn)抓好八項(xiàng)工作:一是深化推進(jìn)行政服務(wù)“三集中、三到位”,進(jìn)一步提高審批事項(xiàng)集中度;二是積極推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目審批流程再造,進(jìn)一步提升流程的科學(xué)性和有效性;三是全力服務(wù)好重大項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)一步提高項(xiàng)目建設(shè)效能;四是充分發(fā)揮代辦服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用,進(jìn)一步探索跟蹤式服務(wù)的途徑手段;五是逐步健全全市政務(wù)服務(wù)體系,進(jìn)一步提升系統(tǒng)運(yùn)作的范圍和水平;六是加快建設(shè)審批信息共享系統(tǒng),進(jìn)一步提升政務(wù)公開和在線辦事能力;七是強(qiáng)化服務(wù)窗口的監(jiān)督管理,進(jìn)一步提高窗口服務(wù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平;八是繼續(xù)深化“群眾最滿意窗口”創(chuàng)建,進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化窗口服務(wù)環(huán)境。
(三)2014年決算收支編制
貫徹落實(shí)市委十一屆六次全會(huì)精神,圍繞年初明確的八項(xiàng)重點(diǎn)工作,遵循厲行節(jié)約、勤儉辦事的財(cái)政運(yùn)行管理原則,按照突出重點(diǎn)、兼顧一般、從緊從嚴(yán)的要求,合理計(jì)劃開支,科學(xué)設(shè)置走向,有所側(cè)重的強(qiáng)化重點(diǎn)了項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)和服務(wù)環(huán)境綜合改善等主要方向的經(jīng)費(fèi)保障,經(jīng)費(fèi)使用效率得到了顯著提升。支出功能科目包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。
二、2014年度收支決算情況
(一)收入決算情況
2014年度市政管辦決算收入共8827747.6元。來源主要包括兩個(gè)方面:一是財(cái)政撥款收入,共8763609.6元;二是其他收入,共64138元。在財(cái)政撥款收入中,行政運(yùn)行為2498554.57元,一般行政管理事務(wù)為2028278.9元,政務(wù)公開審批為3651893.84元。
(二)支出決算情況
1、功能分類
一般公共服務(wù)支出為8242865.31元,其中行政運(yùn)行為2562692.57元,一般行政管理事務(wù)為2028278.9元,政務(wù)公開審批為3651893.84元。社會(huì)保障和就業(yè)支出125382.29元,其中行政事業(yè)單位離退休支出125382.29元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132900元,其中行政單位醫(yī)療132900元。住房保障支出326600元,其中住房公積金210500元,提租補(bǔ)貼83000元,購房補(bǔ)貼33100元。
2、經(jīng)濟(jì)分類
基本支出共3147574.86元,其中行政運(yùn)行2562692.57元,行政事業(yè)單位離退休125382.29元,行政單位醫(yī)療132900元,住房保障支出326600元。項(xiàng)目支出主要包括政策性項(xiàng)目、經(jīng)常性項(xiàng)目和一次性項(xiàng)目支出,共計(jì)5680172.74元,其中一般行政管理事務(wù)2028278.9元,政務(wù)公開審批3651893.84元。
三、2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2014年我辦“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出共計(jì)185953.46元,其中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)171273.46元,公務(wù)接待費(fèi)14680元,會(huì)議費(fèi)43200元,培訓(xùn)費(fèi)12800元。
1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共計(jì)171273.46元。2013年該項(xiàng)支出為606709.45元,除新購公務(wù)車輛支出的456287元外,實(shí)際運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為150422.45元。兩項(xiàng)比較,本年度維護(hù)費(fèi)用增幅為13.8%,主要原因是:隨著行政審批制度改革的不斷深入,并聯(lián)審批、聯(lián)審會(huì)辦、聯(lián)合踏勘等新型服務(wù)舉措廣泛推行,涉建審批部門聯(lián)合實(shí)施現(xiàn)場服務(wù)的頻次大幅提升,公務(wù)車輛的使用保障及日常維護(hù)同步增加,造成了該項(xiàng)支出出現(xiàn)小幅上升。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2014年我辦公務(wù)接待費(fèi)用共計(jì)14680元,較2013年有較大下降,主要原因是:認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)廉政規(guī)定,嚴(yán)格把握公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的公務(wù)活動(dòng)等,促進(jìn)了公務(wù)接待費(fèi)用的下降。
3、會(huì)議費(fèi)。2014年我辦會(huì)議費(fèi)共計(jì)43200元,較2013年的29065元有一定幅度的上升,增幅為48.6%,主要原因是:根據(jù)國務(wù)院、全省和我市的決策部署,新一輪行政審批制度改革工作全面展開,為深入貫徹審改要求,加快推出我市的各項(xiàng)改革舉措,各類改革工作會(huì)議陸續(xù)召開,會(huì)議數(shù)量大、參會(huì)對(duì)象多、涉及范圍廣,相關(guān)地市、轄市區(qū)的參會(huì)人員也較多,造成了會(huì)議費(fèi)用的增加。
4、培訓(xùn)費(fèi)。2014年我辦培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)12800元,較2013年的23100元下降44.6%,原因?yàn)榘匆髤⒓邮屑?jí)各類培訓(xùn)次數(shù)減少。
附件1:決算填報(bào)說明
附件2:2014年度政管辦收入支出總表
附件3:2014年度政管辦收入決算表
附件4:2014年度政管辦支出決算表
附件5:2014年度政管辦財(cái)政撥款收入支出決算總表
附件6:2014年度政管辦政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件7:2014年度政管辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附件8:2014年度政管辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
附件9:2014年度政管辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”等經(jīng)費(fèi)支出決算表
常州市政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2015年8月11日
附件1:
決算填報(bào)說明
1.收入決算填報(bào)說明
(1)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
(2)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(4)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(5)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(6)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,例如:銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入等。
(7)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
(8)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)按規(guī)定本年使用的資金。
2.支出決算填報(bào)說明
(1)按功能分類。根據(jù)政府收支分類所列功能分類款級(jí)科目填列。
(2)按支出性質(zhì)分類
A.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
B.項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
C.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
D.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
E.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
F.結(jié)余分配:指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
G.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的資金。
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