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        關于2021年度內部審計業(yè)務指導工作建議的調查問卷的結果反饋

        發(fā)布日期:2021-02-24  瀏覽次數:  字號:〖默認 超大

          為科學制定2021年內部審計業(yè)務指導工作計劃,更好地發(fā)揮內部審計在黨和國家監(jiān)督體系中的作用,推動提高內部審計人員的職業(yè)勝任能力,加強對內部審計人員的業(yè)務指導和培訓的針對性,現征求您對常州市2021年度內部審計業(yè)務指導工作的意見和建議。調查時間為2021年01月12日至2021年02月12日。現將調查結果反饋如下:

        一、調查結果:

        1、您的性別

        男占56.1%

        女43.9%

        2、您的年齡

        22-35歲占26.83%

        36-45歲占31.71%

        46-55歲以上占33.33%

        55歲以上占8.13%

        3、您的職業(yè)是

        機關事業(yè)單位工作人員66.67%

        國有企業(yè)工作人員占18.7%

        相關從業(yè)人員占4.07%

        其他占10.56%

        4、您所在單位的類別是??

        市級單位占38.21%

        區(qū)級單位占27.64%

        其他占34.15%

        5、您所在單位的性質是? 

        行政單位占39.84%

        事業(yè)單位占10.57%

        國有企業(yè)占18.7%

        省級開發(fā)區(qū)占4.07%

        鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道占17.89%

        其他占8.93%

        6、您認為2021年內部審計應重點關注哪些領域?

        預算的執(zhí)行和決策占8.94%

        財政收支及其有關的經濟活動占10.57%

        經濟效益審核占12.2%

        內部控制制度執(zhí)行審查占27.64%

        經濟責任審計占20.33%

        建設項目預(概)算、決算審核占16.26%

        其他占4.06%

        7、您認為2021年度內部審計指導或培訓的重點內容?

        重大政策措施落實跟蹤審計11.38%

        大數據分析與信息系統(tǒng)審計7.32%

        專項資金審計8.13%

        內部管理領導干部經濟責任審計18.7%

        內部控制與風險管理審計25.2%

        經濟管理和效益情況審計4.07%

        自然資源資產離任審計4.07%

        固定資產投資項目審計6.5%

        財政財務收支審計9.76%

        其他4.87%

        8、您認為2021年內部審計業(yè)務指導或培訓應該采取哪種形式?

        集中培訓45.53%

        網絡培訓13.01%

        跟班學習培訓9.76%

        以審代訓26.83%

        其他4.87%

        二、調查結果分析

        8.94%的調查參與者認為2021年內部審計應重點關注預算的執(zhí)行和決策,10.57%的調查參與者認為2021年內部審計應重點關注財政收支及其有關的經濟活動,12.2%的調查參與者認為2021年內部審計應重點關注經濟效益審核,27.64%的調查參與者認為2021年內部審計應重點關注內部控制制度執(zhí)行審查,20.33%的調查參與者認為2021年內部審計應重點關注經濟責任審計,16.26%的調查參與者認為2021年內部審計應重點關注建設項目預(概)算、決算審核。

        11.38%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為重大政策措施落實跟蹤審計,7.32%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為大數據分析與信息系統(tǒng)審計,8.13%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為專項資金審計,18.7%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為內部管理領導干部經濟責任審計,25.2%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為內部控制與風險管理審計,4.07%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為經濟管理和效益情況審計,4.07%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為自然資源資產離任審計,6.5%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為固定資產投資項目審計,9.76%的調查參與者認為2021年度內部審計指導或培訓的重點為財政財務收支審計。

        2021年度內部審計業(yè)務指導工作將參考本次調查問卷的結果,進一步提升內部審計業(yè)務指導工作質量,完善相關制度機制,更大力度的加強內部審計業(yè)務指導工作培訓和指導。

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