一、部門概況
(一)交通運(yùn)輸局主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī);組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件;擬訂和組織實(shí)施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃;組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃;參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
3、組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè);負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作;組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展,依法監(jiān)管民用機(jī)場(chǎng)、航空企事業(yè)單位。
4、依法承擔(dān)并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場(chǎng)監(jiān)督;指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作;指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作;負(fù)責(zé)船舶檢驗(yàn)和船舶防污染監(jiān)督管理工作。
5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展,監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作,組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施,提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議;協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集,負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管;指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作;承辦市國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范, 組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān);指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè);指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對(duì)外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):共16個(gè),分別是:辦公室
、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計(jì)劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財(cái)務(wù)審計(jì)處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委
、紀(jì)委監(jiān)察室、工會(huì) 、團(tuán)委。
2、下屬單位:納入常州市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算編制范圍的下屬單位共8個(gè),分別為:常州市公路管理處(自收自支事業(yè)單位)、常州市航道管理處(自收自支事業(yè)單位)、常州市運(yùn)輸管理處(自收自支事業(yè)單位)、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理事業(yè)單位)、常州市鐵路民航事務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市交通運(yùn)輸信息中心(自收自支事業(yè)單位)、常州市交通運(yùn)輸信息中心(自收自支事業(yè)單位)、常州市交 通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位)。
(三)2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、統(tǒng)籌謀劃做好規(guī)劃研究和項(xiàng)目前期工作
圍繞城市群融合發(fā)展,進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃和研究工作,不斷提高綜 合交通運(yùn)輸體系建設(shè)的層次和水平。繼續(xù)抓好港口總體布局規(guī)劃、干 線航道網(wǎng)、快速路網(wǎng)、與周邊地區(qū)互聯(lián)互通等重點(diǎn)規(guī)劃研究工作,及 早形成成果并轉(zhuǎn)入前期工作。今年要確保德勝河航道整治工程納入國 家長三角高等級(jí)航道網(wǎng)規(guī)劃并具備全面開工的條件,蕪申運(yùn)河溧陽城 區(qū)段完成工可審查;常泰過江通道、常溧高速公路北延納入全省高速 公路網(wǎng)修編,聯(lián)合泰州交通運(yùn)輸局全面啟動(dòng)常泰過江公路大橋前期工 作;全力推進(jìn)340省道改線工程、錫溧漕河前黃樞紐工程、沿江高速公路禮嘉互通、寧杭高速公路曹山互通等前期工作,加快形成開工建 設(shè)條件,優(yōu)化312國道、232省道快速化改造方案;穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位方案,推動(dòng)鐵路綜合客運(yùn)樞紐及站區(qū)規(guī)劃。找準(zhǔn)工作路徑,以釘釘 子的精神做好項(xiàng)目前期工作,爭取更多的項(xiàng)目納入部、省建設(shè)計(jì)劃。
2、積極穩(wěn)妥實(shí)施重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革
今年,交通綜合行政執(zhí)法體制改革、具有行政職能事業(yè)單位改革、交通建設(shè)管理體制改革以及全市投融資平臺(tái)整合、全省港口一體化等改革將實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。通過綜合行政執(zhí)法體制改革,要形成機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)、執(zhí)法行為規(guī)范、執(zhí)法保障有力的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法體制和運(yùn)行機(jī)制。通過具有行政職能事業(yè)單位改革,要使事業(yè)單位的職能定位更為明確、組織機(jī)構(gòu)更為優(yōu)化、職責(zé)類別更為清晰、人員配備更為合理,補(bǔ)上管理和服務(wù)的短板。通過交通建設(shè)管理體制的改革,要進(jìn)一步理順體制、整合資源、重點(diǎn)推進(jìn),滿足今后乃至更長時(shí)期我市交通 建設(shè)高強(qiáng)度投入、高水平管理和高質(zhì)量發(fā)展的需求。通過“放、管、 服”改革,要加快政府職能轉(zhuǎn)變,深化簡政放權(quán)、高效優(yōu)質(zhì)服務(wù),堅(jiān) 持市場(chǎng)主體地位,強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)督管理。通過投融資平臺(tái)整合,要進(jìn)一 步整合全社會(huì)資源,增強(qiáng)融資能力,全力做好“十三五”交通基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)資金保障。通過全省港口一體化改革,要加快推動(dòng)常州港體制 機(jī)制調(diào)整,整合岸線利用和港口資源,充分顯現(xiàn)港口支撐和服務(wù)產(chǎn)業(yè)
發(fā)展的能力和水平,推進(jìn)“億噸大港”建設(shè)。
3、快馬加鞭推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)
努力推進(jìn)五大類、25個(gè)項(xiàng)目交通重點(diǎn)工程建設(shè)。確保常宜高速公路、溧高高速公路、蘇錫常南部通道高速公路、南沿江城際鐵路、德 勝河橋梁工程、360省道溧陽段、工業(yè)大道東延、茅山旅游大道等新開工項(xiàng)目及早形成全面開工、整體推進(jìn)之勢(shì)。265省道金壇段、233國道金壇段、蕪申運(yùn)河溧陽段航道整治、京杭運(yùn)河橫林段等續(xù)建項(xiàng)目,加 快滬寧鐵路常州站一體化改造工程建設(shè)。長虹西路快速化改造、青洋 路南延、武進(jìn)大道、長蕩湖旅游大道等年內(nèi)要求建成通車。交通技師 學(xué)院要確保今年一季度安全、順利搬入新校區(qū)。
4、貼近需求提升客貨運(yùn)輸保障水平
加快東航常州基地建設(shè),確保年內(nèi)建成投用;力爭開通澳門、越 南、菲律賓、柬埔寨等國際和地區(qū)航線航班;積極推動(dòng)國際快件監(jiān)管 中心和聯(lián)檢口岸設(shè)施建設(shè)和跨越速運(yùn)在常州國際機(jī)場(chǎng)建設(shè)華東分撥中 心,推動(dòng)進(jìn)境冰鮮水產(chǎn)品指定口岸建成投用。要加快推進(jìn)錄安州4號(hào)碼頭竣工驗(yàn)收和口岸開放,開通日本近洋航線,提升港口作業(yè)能力和 現(xiàn)代化水平。嚴(yán)格落實(shí)出租汽車行業(yè)改革兩個(gè)文件的要求,推動(dòng)傳統(tǒng)出租車、網(wǎng)約車實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展和差異化經(jīng)營。繼續(xù)配合支持物流?區(qū)、物流中心等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和發(fā)展的政策爭取,依托奔牛港、航空港和常州港,積極爭取部省公、鐵、水、空多式聯(lián)運(yùn)示范試點(diǎn)。積極推動(dòng)武進(jìn)區(qū)創(chuàng)建全省首批城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化建設(shè)工程。繼續(xù)推廣接駁運(yùn)輸、甩掛運(yùn)輸、冷鏈運(yùn)輸、城市配送、無車承運(yùn)人等先進(jìn)運(yùn)輸組織方式,做好相關(guān)試點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)、績效評(píng)估和總結(jié)推廣等工作。
5、務(wù)實(shí)用心做好民生實(shí)事工程
進(jìn)一步深化公交線網(wǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,建成50個(gè)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化候車亭、65個(gè)公交站棚,新辟高峰時(shí)段大站快線2條,延長6條途經(jīng)商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交線路的服務(wù)時(shí)間;繼續(xù)深化常金公交一體化和 快速公交2號(hào)線調(diào)整方案研究,確保常工院、殷村職教?、前黃公交樞紐站和常州花?城市交通綜合樞紐開工建設(shè)。繼續(xù)完善交通信息化
公眾服務(wù)體系,96196 交通運(yùn)輸服務(wù)熱線與12345服務(wù)熱線實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行,開通“常州交通”微信公眾服務(wù)號(hào),改造提升“常州?行”服務(wù)平臺(tái),建成投用出租車刷卡消費(fèi)系統(tǒng)。全面落實(shí)船舶過閘費(fèi)優(yōu)惠政策, 繼續(xù)推進(jìn)放心消費(fèi)創(chuàng)建活動(dòng),推廣維修連鎖化、品牌化服務(wù)模式。
6、依法高效推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)治理
加大規(guī)章制度體系完善、行政執(zhí)法素質(zhì)提升、市場(chǎng)秩序整頓等方 面的工作力度,進(jìn)一步提高行業(yè)治理能力。積極推動(dòng)市級(jí)交通立法工 作,加快制定出臺(tái)《常州市公共汽車客運(yùn)條例》,同時(shí)做好《常州市 航道管理?xiàng)l例》的立法儲(chǔ)備。繼續(xù)開展執(zhí)法人員輪訓(xùn)考核工作,進(jìn)一 步創(chuàng)新執(zhí)法方式,加強(qiáng)建設(shè)市場(chǎng)管理,開展包車客運(yùn)市場(chǎng)專項(xiàng)整治、 北廣場(chǎng)等重點(diǎn)地區(qū)交通秩序提升、治理貨車非法改裝和超限超載工作 等專項(xiàng)行動(dòng),全面提升我市運(yùn)輸市場(chǎng)秩序面貌。
7、持續(xù)推進(jìn)綠色循環(huán)低碳交通城市建設(shè)
繼續(xù)加大節(jié)能環(huán)保裝備和技術(shù)推廣應(yīng)用力度,全市新增清潔能源 和新能源車輛200輛,加大老舊運(yùn)輸船舶的拆解和改造力度。協(xié)同搭建部、省、市三級(jí)行業(yè)能耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)平臺(tái)和分析管理系統(tǒng),推進(jìn)常州 交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)工作。要以“兩減六治三提升”專 項(xiàng)行動(dòng)為重點(diǎn),嚴(yán)格落實(shí)不新批?;反a頭岸線的政策規(guī)定,加強(qiáng)船 舶排放控制區(qū)管控和工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)、港口和船舶污染防治源頭管理, 推進(jìn)鐵路戚墅堰貨場(chǎng)環(huán)保設(shè)施升級(jí)改造。要按照江蘇省重要交通干線 沿線環(huán)境綜合整治五項(xiàng)行動(dòng)的要求,抓緊制定方案,明確標(biāo)準(zhǔn)要求, 落實(shí)屬地責(zé)任,全面提升交通干線沿線環(huán)境面貌,創(chuàng)建“暢安舒美” 公路120公里。
8、持之以恒推動(dòng)智慧交通發(fā)展
要大力推進(jìn)公路、航道、運(yùn)管、公交、機(jī)場(chǎng)等交通信息資源的整 合。要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo),推動(dòng)轄市(區(qū))交通運(yùn)輸信息化建設(shè), 實(shí)現(xiàn)市縣交通信息一體化發(fā)展。切實(shí)發(fā)揮交通大數(shù)據(jù)在動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、行 政決策、便民服務(wù)中的支撐作用,提升服務(wù)公眾出行的綜合交通信息
化服務(wù)水平。
9、動(dòng)真碰硬加強(qiáng)安全監(jiān)管
安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山,要逐步確定以安全運(yùn)行為基礎(chǔ)的行業(yè)發(fā) 展理念,重點(diǎn)實(shí)施“三項(xiàng)行動(dòng)”,做到“三個(gè)確?!?,堅(jiān)決守住不發(fā) 生重特大安全生產(chǎn)事故的底線。要開展落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任專 項(xiàng)行動(dòng);持續(xù)開展行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng);要開展應(yīng)急 能力提升專項(xiàng)行動(dòng)。繼續(xù)加強(qiáng)路航養(yǎng)護(hù)工作,加大公路安全生命防護(hù) 工程建設(shè)和公路航道上跨設(shè)施、橋下空間安全隱患的治理力度;加強(qiáng)施工安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);要充分運(yùn)用“一車三方”聯(lián)動(dòng)平臺(tái),加強(qiáng)“兩 客一?!逼髽I(yè)安全監(jiān)管和貨車交通安全違法行為專項(xiàng)整治;加強(qiáng)港口 危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸和儲(chǔ)存安全風(fēng)險(xiǎn)管理。
10、全面從嚴(yán)抓好隊(duì)伍建設(shè)
堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的方針,持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)建 設(shè),努力營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。要抓好黨的建設(shè),進(jìn) 一步落實(shí)好黨委主體責(zé)任,按照市委“五縱五橫”基層服務(wù)型黨組織 建設(shè)要求,推動(dòng)各級(jí)黨組織在交通運(yùn)輸發(fā)展中更好地發(fā)揮政治核心作 用。要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),選好用好干部,結(jié)合機(jī)構(gòu)改革,配強(qiáng)配優(yōu)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 班子,大力推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)“軟實(shí)力”建設(shè)。
二、2017 年部門預(yù)算編制原則及說明
緊緊圍繞打造長三角區(qū)域中心城市的戰(zhàn)略目標(biāo),加大預(yù)算統(tǒng)籌力 度、優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)、盤活單位存量資金;繼續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán) 控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等等一般性支出;進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算,強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理,硬化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,深化預(yù)算績效管理 和資產(chǎn)配置預(yù)算管理。
2017 年部門預(yù)算表及編制說明
2017年部門預(yù)算根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級(jí)2017年部門預(yù)算的批復(fù)》(常財(cái)預(yù)【2017】2號(hào))的數(shù)據(jù)公開,詳細(xì)說明如下:
(一)2017年度部門收支預(yù)算總表說明(詳見附件1)
1、收入預(yù)算13167.69萬元
(1) 財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。本年無政府性基金安排的預(yù)算,均為一般公共預(yù)算安排。一般公共預(yù)算:包括預(yù)算內(nèi)撥款、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)收入和調(diào)入資金。預(yù)算金額12896.25萬元。
(2) 上年結(jié)余資金:271.44萬元。主要是分期實(shí)施的項(xiàng)目資金。
2、支出預(yù)算13166.54萬元
(1) 功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。其中社會(huì)保障和就業(yè)支 105.96 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.26
萬元,交通運(yùn)輸支出12892.68萬元,住房保障支出126.64萬元。
(2) 經(jīng)濟(jì)分類(支出用途):按照支出用途分基本支出、項(xiàng)目支出 。
①基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。預(yù)算金額10020.1萬元。
②項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位經(jīng)常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出、專項(xiàng)項(xiàng)目 支出以及其他項(xiàng)目支出安排數(shù)。預(yù)算金額3146.44萬元。主要用于部門所屬單位的信息系統(tǒng)新建、專項(xiàng)宣傳(公告、公報(bào)、廣告)、辦公設(shè)備購置、專項(xiàng)教育培訓(xùn)訓(xùn)練、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、因公 出國、辦公(公共、業(yè)務(wù))設(shè)施正常維護(hù)、物業(yè)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、專 設(shè)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)、辦證工本費(fèi)等。
(二)2017年度部門收入預(yù)算總表(詳見附件2)
收入預(yù)算13167.69萬元,其中一般公共預(yù)算資金(公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金)12896.25萬元;上年結(jié)余資金271.44萬元。
(三)2017年度部門支出預(yù)算總表(詳見附件3)
本表反映市交通運(yùn)輸局本級(jí)及下屬預(yù)算單位年度總體支出預(yù)算情況,支出預(yù)算13166.54萬元,其中基本支出預(yù)算10020.1萬元,項(xiàng)目
支出預(yù)算3146.44萬元。
(四)2017年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(詳見附件4)
本表反映市交通運(yùn)輸局本級(jí)及下屬預(yù)算單位年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款一般公共收入預(yù)算 12896.25 萬元,支出預(yù)算
12895.1 萬元,其中基本支出預(yù)算 10020.1 萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算2875 萬元。
(五)2017年度部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表(詳見附件5)
本表反映交通運(yùn)輸局本級(jí)和下屬預(yù)算單位年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。支出預(yù)算 12895.1 萬元,按功能科目分類,其中社會(huì)
保障和就業(yè)支出 105.96 萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 41.26 萬元;交通運(yùn)輸支出12621.24萬元;住房保障支出126.64萬元。
(六)2017年度部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(詳見附件6)
本表反映交通運(yùn)輸局本級(jí)和下屬預(yù)算單位年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。支出預(yù)算合計(jì)10020.1萬元,按經(jīng)濟(jì)科目分類,其中:基本工資 1459.05 萬元;津貼補(bǔ)貼 539.57 萬元;獎(jiǎng)金 18.06 萬元;社會(huì)保障繳費(fèi)1143.87萬元;績效工資 2637.81 萬元;其他工資福利支出 96.48 萬元;辦公費(fèi) 182.44 萬元;水費(fèi) 20.53 萬元;電費(fèi) 53.36萬元;差旅費(fèi) 419.13 萬元;會(huì)議費(fèi) 76.31 萬元;培訓(xùn)費(fèi) 58.55 萬元;公務(wù)接待費(fèi) 16.28 萬元;工會(huì)費(fèi) 75.18 萬元;福利費(fèi) 11.76 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 222.11 萬元;其他交通工具維護(hù)費(fèi) 54.96 萬元;離休費(fèi) 55.92 萬元;退休費(fèi) 1146.39 萬元;退職費(fèi) 1.46 萬元;生活補(bǔ)助4.9 萬元;獎(jiǎng)勵(lì)金 0.43 萬元;住房公積金 742.11 萬元;提租補(bǔ)貼 652.1 萬元;購房補(bǔ)貼 312.09 萬元;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 19.25 萬元。
(七)2017年度部門財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表說明 (詳見附件7)
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。本部門沒有政 府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
(八)2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明(詳見附件8)
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)與《部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。支出預(yù)算
12895.1 萬元, 其中行政事業(yè)單位的離退休
105.96 萬元、歸口管理的行政單位的離退休 2.59 萬元、行政單位醫(yī)療 7.33 萬元、事業(yè)單位醫(yī)療 33.93 萬元;行政運(yùn)行 184.62 萬元、公路運(yùn)輸管理 8451.05萬元、水路運(yùn)輸管理支出1605.75 萬元、其他公路水路運(yùn)輸支出1646.89萬元;其他民用航空運(yùn)輸支出
222.19 萬元;其他交通運(yùn)輸支出
510.74萬元;住房公積金 55.57 萬元、提租補(bǔ)貼 40.17 萬元、購房補(bǔ)貼 30.9
萬元。
(九)2017年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算(詳見附件9)
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)與《部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。支出預(yù)算10020.1萬元,其中:基本工資 1459.05 萬元;津貼補(bǔ)貼 539.57萬元;獎(jiǎng)金 18.06 萬元;社會(huì)保障繳費(fèi)1143.87萬元;績效工資 2637.81萬元;其他工資福利支出 96.48 萬元;辦公費(fèi) 182.44 萬元;水費(fèi) 20.53萬元;電費(fèi) 53.36 萬元;差旅費(fèi) 419.13 萬元;會(huì)議費(fèi) 76.31 萬元;培訓(xùn)費(fèi) 58.55 萬元;公務(wù)接待費(fèi) 16.28 萬元;工會(huì)費(fèi) 75.18 萬元;福利費(fèi) 11.76 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 222.11 萬元;其他交通工具維護(hù)費(fèi) 54.96 萬元;離休費(fèi) 55.92 萬元;退休費(fèi) 1146.39 萬元;退職費(fèi) 1.46萬元;生活補(bǔ)助 4.9 萬元;獎(jiǎng)勵(lì)金 0.43 萬元;住房公積金 742.11 萬元;提租補(bǔ)貼 652.1 萬元;購房補(bǔ)貼 312.09 萬元;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 19.25 萬元。
(十)2017 年度部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明(詳見附件10)
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情 況。一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出安排數(shù)與《部門一般公共預(yù)算基 本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。預(yù)算金額1190.61萬元,其中辦公費(fèi) 182.44 萬元;水費(fèi) 20.53 萬元;電費(fèi) 53.36 萬元;差旅費(fèi) 419.13 萬元;會(huì)議費(fèi) 76.31 萬元;培訓(xùn)費(fèi) 58.55 萬元;公務(wù)接待費(fèi) 16.28 萬元;工會(huì)費(fèi) 75.18 萬元;福利費(fèi) 11.76 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 222.11 萬元;其他交通工具維護(hù)費(fèi)54.96萬元。
(十一)2017 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明(詳見附件11)
1、總體情況:本表反映部門年度財(cái)政撥款安排(含一般公共預(yù)算和政府性基金)的“三公”經(jīng)費(fèi)情況?!叭苯?jīng)費(fèi)是指因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。預(yù)算金額382.22萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)8.5萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222.11萬元;公務(wù)接待費(fèi)22.05萬元;會(huì)議費(fèi)76.31萬元;培訓(xùn)費(fèi)61.75萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)情況:2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算為382.22萬元,比上年的370.13萬元增加12.09萬元,增幅為3.27%;1、因公出國(境)費(fèi)8.5萬元,比上年的1.5萬元增加了7萬元,原因是比上年增加2批次,2 人;2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222.11萬元,比上年的220.2萬元增加了1.91萬元,增幅幅為0.86%,原因是公車保有量比上年增加1輛;3、公務(wù)接待費(fèi)22.05萬元,比上年的16.29萬元增加了5.76萬元,增幅為35.35%,預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時(shí)期,相應(yīng)增加了部省相關(guān)單位調(diào)研協(xié)調(diào)的人數(shù);4、會(huì)議費(fèi)76.31萬元,比上年的75.69萬元增加了0.62萬元,增幅為0.81%,主要用于經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會(huì)議,及各單位年度工作研討等會(huì)議開支。預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時(shí)期,相應(yīng)增加專題會(huì)議的次數(shù);5、培訓(xùn)費(fèi)61.75萬元,比上年的56.45萬元增加了5.3萬元,增幅為
9.39%,根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定,干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。
(十二)2017年度部門政府采購預(yù)算表說明(詳見附件12)
本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為: 集中采購、部門集中采購和分散采購。預(yù)算金額110.17萬元,其中①
貨物采購預(yù)算45.17萬元,主要用于辦公設(shè)備的采購;②服務(wù)類采購預(yù)算 65 萬元,用于物業(yè)管理服務(wù)。
三、2017年度部門預(yù)算安排情況說明
常州市交通運(yùn)輸局2017年收入總預(yù)算13167.69萬元,其中公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金12896.25萬元、上年結(jié)余資金271.44萬元。常州市交通運(yùn)輸局2017年支出總預(yù)算13166.54萬元,按支出功能劃分:一、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.96萬元;二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.26;三、交通運(yùn)輸支出12892.68萬元;四、住房保障支出126.64。按支出用途劃分:基本支出10020.1萬元、項(xiàng)目支出3146.44萬元。
常州市交通運(yùn)輸局2017年財(cái)政撥款支出總預(yù)算12895.1萬元,按支出功能劃分:
1 社會(huì)保障和就業(yè)類支出 105.96 萬元,具體為歸口管理的行政單位離退休支出 2.59 萬元;事業(yè)單位離退休支出 103.37。
2 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類支出
41.26 萬元,具體為(1)行政單位醫(yī)療7.33萬元、(2)事業(yè)單位醫(yī)療33.93萬元;
3 交通運(yùn)輸類支出
12621.24 萬元, 具體為(1) 行政運(yùn)行184.62 萬元,(2)公路運(yùn)輸管理 8451.24 萬元,(3)水路運(yùn)輸管理支出 1605.75 萬元,(4)其他公路水路運(yùn)輸支出
1646.89 萬元,(5)其他民用航空運(yùn)輸支出 222.19萬元,(6)其他交通運(yùn)輸支出
510.74萬元;
4
住房保障類支出 126.64 萬元,具體為(1)住房公積金55.57萬元,(2)提租補(bǔ)貼 40.17 萬元(3)購房補(bǔ)貼 30.9 萬元。
主要用于職工工資性支出和社會(huì)保障支出、離退休人員支出、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行支出和履行交通運(yùn)輸管理工作相關(guān)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、信息系統(tǒng) 建設(shè)、公告宣傳等所發(fā)生的支出。
常州市交通運(yùn)輸局2017年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算10020.1萬元,
其中:工資福利支出5894.84萬元、商品和服務(wù)支出1190.61萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2934.65萬元。
四、名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的 收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上 繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收 支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大 常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職 工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的 基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼 續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定 上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開 展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收 入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
公開表一
2017年度部門收支預(yù)算總表
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
功能科目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
一、財(cái)政撥款
|
12896.25
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
一、基本支出
|
10020.1
|
1.一般公共預(yù)算
|
12896.25
|
二、外交支出
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
3146.44
|
2.政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
二、財(cái)政專戶管理資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
105.96
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
41.26
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
12892.68
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
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十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
126.64
|
|
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|
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十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計(jì)
|
12896.25
|
當(dāng)年支出小計(jì)
|
13166.54
|
上年結(jié)余資金
|
271.44
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
1.15
|
收入合計(jì)
|
13167.69
|
支出合計(jì)
|
13167.69
|
|
|
單位:萬元
公開表二
2017年度部門收入預(yù)算總表
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
收入總計(jì)
|
13167.69
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計(jì)
|
12896.25
|
公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金
|
12896.25
|
專項(xiàng)收入
|
|
政府性基金
|
|
財(cái)政專戶管理資金
|
|
其他資金
|
小計(jì)
|
|
經(jīng)營收入
|
|
其他
|
|
上年結(jié)余
|
271.44
|
|
|
單位:萬元
公開表三
2017年度部門支出預(yù)算總表
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
13166.54
|
10020.1
|
3146.44
|
|
|
單位:萬元
公開表四
2017年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
一、一般公共預(yù)算
|
12896.25
|
一、基本支出
|
10020.1
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
2875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
12896.25
|
支出合計(jì)
|
12895.1
|
表五
部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
支出科目代碼
|
支出科目名稱
|
金額
|
2
|
合計(jì)
|
12895.1
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
105.96
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
105.96
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.59
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
103.37
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
41.26
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
41.26
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
7.33
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.93
|
214
|
交通運(yùn)輸支出
|
12621.24
|
21401
|
公路水路運(yùn)輸
|
11888.31
|
2140101
|
行政運(yùn)行
|
184.62
|
2140112
|
公路運(yùn)輸管理
|
8451.05
|
2140136
|
水路運(yùn)輸管理支出
|
1605.75
|
2140199
|
其他公路水路運(yùn)輸支出
|
1646.89
|
21403
|
民用航空運(yùn)輸
|
222.19
|
2140399
|
其他民用航空運(yùn)輸支出
|
222.19
|
21499
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
510.74
|
2149999
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
510.74
|
221
|
住房保障支出
|
126.64
|
22102
|
住房改革支出
|
126.64
|
2210201
|
住房公積金
|
55.57
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
40.17
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
30.9
|
|
|
單位:萬元
表六
部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
3
|
合計(jì)
|
10020.1
|
301
|
工資福利支出
|
5894.84
|
30101
|
基本工資
|
1459.05
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
539.57
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
18.06
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
1143.87
|
30107
|
績效工資
|
2637.81
|
30199
|
其他工資福利支出
|
96.48
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1190.61
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
182.44
|
30205
|
水費(fèi)
|
20.53
|
30206
|
電費(fèi)
|
53.36
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
419.13
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
76.31
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
58.55
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
16.28
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
75.18
|
30229
|
福利費(fèi)
|
11.76
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
222.11
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
54.96
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
2934.65
|
30301
|
離休費(fèi)
|
55.92
|
30302
|
退休費(fèi)
|
1146.39
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
1.46
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
4.9
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.43
|
30311
|
住房公積金
|
742.11
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
652.1
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
312.09
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
19.25
|
|
|
單位:萬元
公開表七
2017年度部門政府性基金支出預(yù)算表
編制單位:交通運(yùn)輸局(港務(wù)管理局) 單位:萬元
本部門沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
公開表八
2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
2
|
合計(jì)
|
12895.1
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
105.96
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
105.96
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.59
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
103.37
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
41.26
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
41.26
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
7.33
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.93
|
214
|
交通運(yùn)輸支出
|
12621.24
|
21401
|
公路水路運(yùn)輸
|
11888.31
|
2140101
|
行政運(yùn)行
|
184.62
|
2140112
|
公路運(yùn)輸管理
|
8451.05
|
2140136
|
水路運(yùn)輸管理支出
|
1605.75
|
2140199
|
其他公路水路運(yùn)輸支出
|
1646.89
|
21403
|
民用航空運(yùn)輸
|
222.19
|
2140399
|
其他民用航空運(yùn)輸支出
|
222.19
|
21499
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
510.74
|
2149999
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
510.74
|
221
|
住房保障支出
|
126.64
|
22102
|
住房改革支出
|
126.64
|
2210201
|
住房公積金
|
55.57
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
40.17
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
30.9
|
|
|
單位:萬元
公開表九
2017年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
3
|
合計(jì)
|
10020.1
|
301
|
工資福利支出
|
5894.84
|
30101
|
基本工資
|
1459.05
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
539.57
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
18.06
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
1143.87
|
30107
|
績效工資
|
2637.81
|
30199
|
其他工資福利支出
|
96.48
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1190.61
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
182.44
|
30205
|
水費(fèi)
|
20.53
|
30206
|
電費(fèi)
|
53.36
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
419.13
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
76.31
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
58.55
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
16.28
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
75.18
|
30229
|
福利費(fèi)
|
11.76
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
222.11
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
54.96
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
2934.65
|
30301
|
離休費(fèi)
|
55.92
|
30302
|
退休費(fèi)
|
1146.39
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
1.46
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
4.9
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.43
|
30311
|
住房公積金
|
742.11
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
652.1
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
312.09
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
19.25
|
|
|
單位:萬元
表十
部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
3
|
合計(jì)
|
1190.61
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1190.61
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
182.44
|
30205
|
水費(fèi)
|
20.53
|
30206
|
電費(fèi)
|
53.36
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
419.13
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
76.31
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
58.55
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
16.28
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
75.18
|
30229
|
福利費(fèi)
|
11.76
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
222.11
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
54.96
|
|
|
單位:萬元
公開表十一
2017年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
單位:萬元
合計(jì)
|
因公出國(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
382.22
|
8.5
|
222.11
|
|
222.11
|
22.05
|
76.31
|
61.75
|
“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。預(yù)算金額382.22萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)8.5萬元;公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222.11萬元;公務(wù)接待費(fèi)22.05萬元;會(huì)議費(fèi)76.31萬元;培訓(xùn)費(fèi)61.75萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)8.5萬元,比上年的1.5萬元增加了7萬元,原因是比上年增加2批次,2人;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222.11萬元,比上年的220.2萬元增加了1.91萬元,增幅幅為0.86%,原因是公車保有量比上年增加1輛;
3、公務(wù)接待費(fèi)22.05萬元,比上年的16.29萬元增加了5.76萬元,增幅為35.35%,預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時(shí)期,相應(yīng)增加了部省相關(guān)單位調(diào)研協(xié)調(diào)的人數(shù);
4、會(huì)議費(fèi)76.31萬元,比上年的75.69萬元增加了0.62萬元,增幅為0.81%,主要用于經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會(huì)議,及各單位年度工作研討等會(huì)議開支。預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時(shí)期,相應(yīng)增加專題會(huì)議的次數(shù);
5、培訓(xùn)費(fèi)61.75萬元,比上年的56.45萬元增加了5.3萬元,增幅為9.39%,根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定,干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。
表十二
部門政府采購預(yù)算表
采購品目
|
專項(xiàng)名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計(jì)
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
110.17
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
45.17
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物
|
臺(tái)式電腦
|
30201辦公費(fèi)
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
1.5
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物
|
辦公用臺(tái)式計(jì)算機(jī)
|
3029901其他
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
3
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物
|
辦公設(shè)備購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
6
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
30902辦公設(shè)備購置
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
0.5
|
便攜式計(jì)算機(jī)(實(shí)
|
辦公設(shè)備購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
便攜式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
2.6
|
便攜式計(jì)算機(jī)(實(shí)
|
筆記本電腦
|
30201辦公費(fèi)
|
便攜式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
3.25
|
便攜式計(jì)算機(jī)(實(shí)
|
便攜式計(jì)算機(jī)
|
3029901其他
|
便攜式計(jì)算機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
2.6
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
路由器
|
30201辦公費(fèi)
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
|
3.9
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
交換機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
|
1.7
|
黑白激光A3打印機(jī)
|
A3打印機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
黑白激光A3打印機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
0.6
|
黑白激光A3打印機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
39999其他支出
|
黑白激光A3打印機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
0.6
|
黑白激光A4打印機(jī)
|
A4打印機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
黑白激光A4打印機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
0.2
|
多功能A4打印一體
|
多功能一體機(jī)(打印、
|
3029901其他
|
多功能A4打印一體機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
0.46
|
中檔復(fù)印機(jī)(實(shí)物
|
中檔復(fù)印機(jī)
|
3029901其他
|
中檔復(fù)印機(jī)(實(shí)物配發(fā))
|
1
|
銷毀設(shè)備
|
碎紙機(jī)
|
3029901其他
|
銷毀設(shè)備
|
|
0.4
|
圖書檔案裝具
|
|
30902辦公設(shè)備購置
|
圖書檔案裝具
|
|
6
|
5匹空調(diào)(實(shí)物配發(fā))
|
30902辦公設(shè)備購置
|
5匹空調(diào)(實(shí)物配發(fā))
|
0.8
|
體育設(shè)備
|
健身設(shè)備
|
31002辦公設(shè)備購置
|
體育設(shè)備
|
|
2
|
家具
|
茶水柜
|
31002辦公設(shè)備購置
|
家具
|
|
0.7
|
家具
|
55英寸以下(含)電視
|
31002辦公設(shè)備購置
|
家具
|
|
0.6
|
家具
|
組合文件柜
|
31002辦公設(shè)備購置
|
家具
|
|
3.8
|
家具
|
熱水器
|
31002辦公設(shè)備購置
|
家具
|
|
0.4
|
家具
|
會(huì)議桌
|
31002辦公設(shè)備購置
|
家具
|
|
2
|
家具
|
科級(jí)及以下辦公椅
|
31002辦公設(shè)備購置
|
家具
|
|
0.56
|
三、服務(wù)類
|
|
|
|
|
65
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
物業(yè)管理
|
30209物業(yè)管理費(fèi)
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
|
65
|
常州市交通運(yùn)輸局2017年部門專項(xiàng)資金預(yù)算
根據(jù)《市政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局、市交通運(yùn)輸局〈常州市培育航班航線扶持資金管理暫行辦 法〉的通知》(常政辦發(fā)〔2011〕59號(hào))、《關(guān)于政府購買城市公交服務(wù)的實(shí)施意見》(常財(cái)工貿(mào)〔2015〕113號(hào))文件要求,我局對(duì)常州市培育航班航線扶持資金、常州市公交購車、政策性虧損專項(xiàng)資 金2016年度使用預(yù)算進(jìn)行公開:
序號(hào)
|
項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目申報(bào)理由
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2017年測(cè)算依據(jù)
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2017年已分配專項(xiàng)
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2017年專項(xiàng)資金預(yù)算
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1
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常州市培育航班航線扶持資金
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《市政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局、市交通運(yùn)輸局〈常州市培育航班航線扶持資金管理暫行辦法〉的通知》(常政辦發(fā)〔2011〕59號(hào))
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按合同對(duì)航班班次、航線里程計(jì)算補(bǔ)貼金額
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專項(xiàng)資金年中預(yù)撥,年末清算
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8000萬元
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2
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常州市公交購車
、政策性虧損專項(xiàng)資金
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1、《關(guān)于政府購買城市公交服務(wù)的實(shí)施意見》(常財(cái)工貿(mào)〔2015〕113號(hào))2、《常州市公共交通集團(tuán)公司績效考核辦法(試行)》(常交財(cái)
〔2016〕3號(hào))
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以公交服務(wù)各區(qū)的行駛里程,作為各區(qū)購買城市公交服務(wù)的分擔(dān)依據(jù),計(jì)算市財(cái)政分擔(dān)的部分
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專項(xiàng)資金年中預(yù)撥,年末清算
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25000萬元
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